




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
欢迎阅读本文档,希望本文档能对您有所帮助!欢迎阅读本文档,希望本文档能对您有所帮助!感谢阅读本文档,希望本文档能对您有所帮助感谢阅读本文档,希望本文档能对您有所帮助欢迎阅读本文档,希望本文档能对您有所帮助!感谢阅读本文档,希望本文档能对您有所帮助 饶阳卫生和计划生育部门第一部分饶阳县卫生和计划生育部门概况
(一)部门机构设置、职能
饶阳县卫生和计划生育局是主管卫生和计划生育的政府工作部门。2021年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共21个,其中:7个乡镇卫生院、8个乡镇卫生院分院、县人民医院1个、县中医医院1个,县妇幼保健院1个、县疾控中心1个,县卫生监督局1个,县卫生和计划生育局1个。县卫生和计划生育局内设6个科室:办公室、基层卫生与妇幼保健股、医政股、计生法规股、计生统计股、行政审批股。
饶阳县卫生和计划生育部门主要职能:
1、贯彻执行国家卫生和计划生育工作方针、政策和法律、法规;研究拟定全县卫生和计划生育改革与发展目标、规划和政策措施。
2、统筹规划与协调全县卫生和计划生育资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
3、制定社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施,规划并指导社区卫生服务体系建设,负责妇幼保健的综合管理和监督。
4、负责疾病预防控制工作,制定实施重大疾病防治规划与
策略,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,发布法定报告传染病疫情信息。
5、负责卫生应急工作,制定卫生应急预案和政策措施,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置,发布突发公共卫生事件应急处置信息。
6、指导卫生队伍建设工作,组织拟订全县卫生人才发展规划,组织实施卫生职业资格认证工作。
7、执行和完善财务、项目资金使用管理制度,卫生统计与信息工作,并对项目资金的使用进行监督检查。
8、遇有重大突发事件和自然灾害,在县委、县政府的统一领导下,在上级部门的指导下,组织调度全县卫生
力量,对重大疫情、病情实施紧急处置,防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。
9、对全县卫生计生技术人员进行职业道德和法制教育,促进卫生计生行业的社会主义精神文明建设,指导卫生和计生公共服务网络体系建设。
10、对全县人口和计划生育规划执行情况及目标管理责任制执行情况进行监督和考核评估,稳定低生育水平
11、编报卫生和计划生育事业费和基本建设支出的预算、决算。
12、受理卫生和计划来信来访,调查违反计划生育政策的重
要案件。
13、承办县人口和计划生育领导小组的日常工作。
14、承办县政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
饶阳县卫生和计划生育局机关行政编制16名,其中,领导职数3个,设局长1名,副局长2名,股级领导职数6名。机关工勤人员编制2名。全卫生系统财政补助人员299人,经费自理人员353人。
第二部分2021年度饶阳县卫生和计划生育部门决算报表
1、收入支出决算批复表
2、收入决算批复表
3、支出决算批复表
4、财政拨款收入支出决算批复表
5、一般公共预算财政拨款支出决算批复表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表(此表无内容)
8、国有资本经营性预算财政拨款收入支出决算批复表(此表无内容)
9、“三公经费”表
10、政府采购情况表(另附详表单独列示)
第三部分2021年度饶阳县卫生和计划生育部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度年初结转资金1754.52万元,本年收入决算为18626.24万元,其中财政拨款收入5402.64万元、上级补助收入0万元、事业收入12646.32万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入577.27万元;2021年预算收入13332.57万元,决算收入比年初预算收入增加5293.67万元,增加原因由于决算数据包含了县医院、中医院、乡镇卫生院,年初预算数据不包括这三个部门单位,它们不是预算单位。2021年决算收入为17088.81万元,2021年决算收入比2021年增加1537.43万元,增长9%。增长原因由于卫生投入加大,及各医疗卫生机构业务量增长。2021年决算支出为18309.52万元,其中社会保障和就业支出1482.11万元,医疗卫生与计划生育支出16687.65万元,农林水支出133.6万元。2021年预算支出13332.57万元。决算支出比年初预算支出增加5293.67万元,增加原因由于决算数据包含了县医院、中医院、乡镇卫生院,年初预算数据不包括这三个部门单位,它们不是预算单位。2021年度决算支出为15462.85万元,2021年比2021年决算支出减少了2846.67万元,降低了18%。其原因为节省开支。年末结余分配654.59万元,结转下年资金1416.66万元。
二、收入决算说明
2021年收入决算为18626.24万元,其中。2021年财政拨款收入共5402.64万元,事业收入12646.32万元,其他收入577.27万元。
三、支出决算说明
2021年支出决算18309.52万元,其中基本支出15528.19万元,项目支出2781.32万元
2021年财政拨款支出按用途划分:
(一)基本支出决算3077.29万元,其中:
1、工资福利支出1487.04万元,
2、对个人和家庭补助支出1482.11万元,
3、商品和服务支出104.9万元。
4、其他资本性支出3.24万元。
(二)项目支出决算2665.99万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款年初结转资金1724.75万元,本年财政拨款收入5402.64万元;2021年财政拨款支出5743.29万元,其中一般公共预算财政拨款支出5743.29万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元,年末财政拨款结转1384.10万元。
五、三公经费支出说明:
2021年“三公经费”支出7.17万元,其中。因公出国费0万元,公务用车运行维护费7.17万元,公务接待费0万元。2021年初预算7.20万元,因公出国费0万元,公务用车运行维护费
7.20万元,公务接待费0万元。比决算支出减少了0.3万元,减少原因:例行节约,节省开支。比2021年的13.33万元减少6.16万元,减少46%。减少原因:认真贯彻落实“中央八项规定”,以及省、市、县相关规定,精简节约,严格控制“三公”经费支出。
六、预算绩效管理工作开展情况说明
饶阳县卫生和计划生育部门推进预算绩效管理,通过明确绩效目标、细化使用阶段、跟踪支出进度、决算分析等步骤,不断提高预算管理水平,提高内部管理效率。
一、明确绩效目标,在预算编制过程中,全面争求各股室意见,提前将预算支出和各股室的业务目标进行连接,形成绩效目标,提高财政支出率。
二、细化使用阶段,增强财政资金时效。根据财政资金需求的时间不同,在上报用款计划时,按月细分使用阶段,增强财政资金在时间上的使用效益。确保财政资金到位后及时使用。
三、跟踪支出进度,结合业务考核绩效。定期跟踪预算执行进度,将支出进度与用款计划进行对比,建立业务督办制度掌握业务工作进度,在重要时间节点结合业务工作进度考核预算支出绩效。
七、其他重要事项的说明1.机关运行经费情况
2021年本部门机关运行经费支出38.09万元,比2021年减
少12.96万元,减少25.39%。主要原因是。认真贯彻落实“中央八项规定”,以及省、市、县相关规定,精简节约,规范公务接待管理,控制差旅费、会议费等支出。
2.政府采购情况的说明
2021年本部门政府采购支出总额54.08万元,其中:政府采购货物支出54.08万元,资金来源为财政拨款;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。购买中医诊疗设备7台计19.82万元,空调6台计1.5552万元,空气源热泵采暖设备32.7万元。
3.国有资产占用情况
截至2021年12月31日,本部门共有车辆31辆,其中:一般公务用车2辆;一般执法执勤用车3辆;其他用车26辆,其他用车主要是县医院、中医院、卫生院、疾控中心、妇幼保健院业务用车。单位价值50万元以上大型设备1台(套),单位价值100万元以上大型设备20台(套)。
4.其他需要说明的情况无
第四部分名词解释
(一)财政拨款收入。本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
(三)其他收入。指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(四)用事业基金弥补收支差额。指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余。指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(六)结余分配。指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
(七)年末结转和结余。指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(八)基本支出。填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(九)项目支出。填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,
以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
(十一)其他资本性支出。填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
(十二)“三公”经费。指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)其他交通费用。填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。
(十四)公务用车购置。填列单位公务用车车辆购置费支出(含车辆购置税)。
(十五)其他交通工具购置。填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。
(十六)机关运行经费。指为保障行政单位(包括参照公务法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二篇:2021佳木斯卫生和计划生育委员会部门决算2021年度佳木斯市卫生和计划生育委员会部门决算
(本级)
1
目
录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门决算单位构成
三、人员构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2021年度部门决算情况说明第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
(一)贯彻和组织实施卫生和计划生育、中医药工作的法律、法规、标准及规章。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,研究拟订并实施全市卫生事业发展规划和政策措施,统筹规划与协调卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
(二)组织实施疾病预防控制规划、计划免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施,制定卫生应急和医学救援预案,组织和实施突发公共卫生事件、各类传染性疾病、地方病、慢性病预防控制与医疗应急处置,发布医疗应急处置信息。
(三)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所和饮用水卫生等公共卫生安全监督管理,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。
(四)负责组织拟订并实施全市基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善和落实基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。
(五)负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理。负责制定医疗机构和医疗服务全行业监管方案并组织实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策、标准及规范,对医疗机构、人员、技术进行准入管理,组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。
(六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
(七)贯彻实施国家药物政策,执行国家基本药物制度和国家基本药物目录,执行国家基本药物采购、配送、使用的管理制度。
(八)贯彻和落实计划生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织建立计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展的机制,监测计划生育发展动态,提出稳定低生育水平政策措施。
(九)制定计划生育技术服务管理制度并监督实施,制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
(十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享与公共服务工作机制。
(十一)拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,负责卫生和计划生育人才队伍建设,落实国家、省人才培养计划,加强全科医生等急需专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。
(十二)组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划并实施,组织开展医学科研项目的实施和成果推广应用,组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。
(十三)指导县(市)、区卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处违法行为。监督落实计划生育一票否决制。
(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设。组织开展国内外交流合作与援外人员的组派工作。
(十五)制定全市中医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。促进中医药和民族医药事业发展,继承和发展中医药文化。组织开展中医药人才培养和中医药科技项目的实施及成果推广应用。负责中医医疗广告审查。
(十六)负责市委保健委员会确定的保健对象的医疗保健和预防保健工作,负责在我市召开的市级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
5
(十七)承担市爱国卫生运动委员会、深化医药卫生体制改革领导小组、市防治艾滋病工作委员会和市药品配送领导小组的日常工作。
(十八)承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责,市卫生和计划生育委员会设15个内设机构。
办公室、人事科、规划财务审计科、体制改革科(市政府深化医药卫生体制改革领导小组办公室)、卫生应急办公室(市突发公共卫生事件应急指挥中心)、疾病预防控制科、医政医管科(保健科)、基层卫生科、妇幼健康服务科、综合监督与法规科、药物政策与基本药物制度科、科技教育科、中医科、计划生育基层指导与家庭发展科、流动人口计划生育服务管理科。
三、人员构成
市卫生计生委有行政编制人数60人。
市卫生计生委实有人数115人。其中。行政单位在职人员49人(含行政单位离职退养1人);行政单位离休人员7人;行政单位退休人员59人。
6第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
表一、xls
二、收入决算表
表二、xls
三、支出决算表
表三、xls
四、财政拨款收入支出决算总表
表四、xls
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
表五、xls
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表六、xls
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
7表七、xls
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决
表八、xls
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计6692.90万元,支出总计6704.8万元。与2021年相比,收入总计增加4662.65万元,增长229.66%;支出总计增加3711.28万元,增长123.98%。
二、2021年度收入决算情况说明
本年收入合计6692.9万元,其中。财政拨款收入6692.5万元,占99.99%;其他收入0.3万元,占0.01%。
三、2021年度支出决算情况说明
本年支出合计6704.8万元,其中。基本支出1050.9万元,占15.67%;项目支出5653.9万元,占84.32%。
四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入6692.5万元,与2021年相比,增加4662.9万元,上升229.75%;2021年度财政拨
8款支出6692.5万元,与2021年相比,增加4662.90万元,增长229.75%。
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出6692.5万元,占本年支出合计的99.81%。与2021年相比,财政拨款支出增加4662.90万元,增长229.75%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出6692.5万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出450.5万元,占6.73%;医疗卫生与计划生育(类)支出6118.8万元,占91.43%;住房保障(类)支出123.3万元,占1.84%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为2259.20万元,支出决算为6692.5万元,完成年初预算的296.24%。决算数大于预算数的主要原因:一是公立医院拨款支出;二是公共卫生拨款支出。
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。
9年初预算为390.91万元,支出决算为420.8万元,完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加使工资增加。
2.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为29.7万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是两位退休人员去世。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)。
年初预算为363.52万元,支出决算为442.5万元,完成年初预算的122%。决算数大于预算数的主要原因是补发车改补贴。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为367.41万元,支出决算为1580.3万元,完成年初预算的430.12%。决算数大于预算数的主要原因是公立医院项目和其他计划生育事物支出增加。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)儿童医院(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1000万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是儿童医院中央转移支付专项。
106.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。
年初预算为108万元,支出决算为108万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数无增减变化。
7.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1224万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是省里下达计划晚于预算编报时间。
8.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。
年初预算为677万元,支出决算为1439.6万元,完成年初预算的212.65%。决算数大于预算数的主要原因是省里下达计划晚于预算编报时间。
9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为22.67万元,支出决算为22.4万元,完成年初预算的98.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
10.医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。
11年初预算为109.50万元,支出决算为157.5万元,完成年初预算的143.84%。决算数大于预算数的主要原因是支出数含上年结余结转。
11.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。
年初预算为40万元,支出决算为40万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数当年无增减变化。
12.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。
年初预算为56.40万元,支出决算为104.5万元,完成年初预算的185.29%。决算数大于预算数的主要原因是支出数含上年结余结转。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为37.27万元,支出决算为36.8万元,完成年初预算的98.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
年初预算为86.53万元,支出决算为86.4万元,完成年初预算的99.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1038.6万元,其中:人员经费906.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴;公用经费132.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,同比增减无变化。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中。公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。公务用车保有量0台。
3.公务接待费支出0万元。其中。国内公务接待0万元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人;国(境)外公务接待0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2021年度机关运行经费支出142.9万元,比2021年增加113.4万元,增长384.41%。主要原因是:补发车改补贴。
(二)政府采购支出情况
2021年度政府采购支出总额26.6万元,其中:政府采购货物支出26.6万元、政府采购工程支出0万元、政府
14采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万万元以上通用设备0台(套),单价100万万元以上专用设备0台(套)。
(四)2021年度预算绩效情况说明
本单位没有纳入预算绩效管理重点支出的项目。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入。指市级财政当年拨付的资金。
二、其他收入。指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余。指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费。纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第三篇:2021年东方卫生和计划生育委员会部门预算2021年东方市卫生和计划生育委员会部门
预算
-1
第一部分东方市卫生和计划生育委员会(部门)概况
一、主要职能
(一)贯彻落实卫生工作的法律、法规和方针、政策,研究制定全市卫生事业发展总体规划和战略目标,并监督实施;
(二)研究提出区域卫生规划,统筹规划与协调全市卫生资源配置,制订社区卫生服务发展规划,服务标准和卫生资源配置标准,并指导和组织实施;
(三)研究制定全市农村卫生、社区卫生、妇幼卫生工作规划,指导初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施;
(四)贯彻预防为主的方针,制定严重危害人群健康疾病的防治规划,控制烈性传染病的暴发流行,组织对各类传染病、地方病和危害职工健康职业病的监测和综合防治;
(五)管理医疗机构,规范医疗市场,研究指导医疗机构改革,制定医务人员服务规范,并监督实施;
(六)依法监督管理全市血液工作及临床用血质量,组
-3建设,并对其业务建设、职工队伍实施宏观管理;
(十五)组织调度全市卫生技术力量,对重大突发事件、疫情、病情实施紧急处理,防止和控制疫情、疫病的发生、蔓延;
(十六)贯彻执行党和国家有关人口和计划生育的工作方针、政策和法律、法规;研究制定全市相关人口和计划生育工作实施意见,会同相关部门对人口和计划生育工作进行综合治理。
(十七)负责全市人口和计划生育目标管理,组织实施目标的考核评估,监督落实计划生育一票否决制,提出稳定低生育水平的政策措施。
(十八)编制全市人口发展中长期规划和年度人口计划,负责全市人口和计划生育信息收集、统计、分析、预测、预报工作,参与全省人口基础信息库建设。
(十九)制定全市人口和计划生育宣传教育工作规划,组织开展全市人口和计划生育宣传教育工作等等。
(二十)承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其它工作。
二、部门预算单位构成
纳入东方市卫生和计划生育委员会2021年部门预算编制范围仅为本部门。不含下属二级预算单位
1.东方市卫生和计划生育委员会本级
-5
25.东方市感城中心卫生院(下属单位)
26.东方市板桥卫生院(下属单位)
27.东方市中沙卫生院(下属单位)
28.东方市华侨卫生院(下属单位)
第二部分
东方市卫生和计划生育委员会(部门)2021年部门预算表
此部分内容即为部门预算公开表,详见《2021年海南省东方市部门预算表》。
第三部分东方市卫生和计划生育委员会(部门)2021年
部门预算情况说明
一、关于东方市卫生和计划生育委员会(部门)2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
东方市卫生和计划生育委员会2021年财政拨款收支总预算116,740.20千元。其中,收入总计116,740.20千元,包括一般公共预算本年收入116,740.20千元,政府性基金预算本年收入0千元;支出总计116,740.20千元,包括社会保障和就业支出1,916.90千元、医疗卫生与计划生育支出108,900.50千元、节能环保支出50.00千元、农林水支出5,130.00千元、住房保障支出742.80千元。
二、关于东方市卫生和计划生育委员会(部门)2021年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模情况
东方市卫生和计划生育委员会2021年一般公共预算
-7医院(项)2021年预算数为21,138.00千元。
7.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)2021年预算数为11,826.90千元。
8.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)2021年预算数为2,558.00千元。
9.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)精神卫生机构(项)2021年预算数为4,974.00千元。
10.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2021年预算数为4,050.00千元。
11.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)2021年预算数为324.70千元。
12.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)2021年预算数为500.00千元。
13.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育服务(款)计划生育服务(项)2021年预算数为3,450.00千元。
14.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育服务(款)
其他计划生育事务支出(项)2021年预算数为18,669.00千元。
15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为48.40千元。
16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗
-9
四、东方市卫生和计划生育委员会(部门)2021年“三公”经费预算情况说明
东方市卫生和计划生育委员会2021年“三公”经费预算数为737.00千元,其中:
因公出国(境)经费,2021年本部门(单位)年初无此项经费预算。
公务用车购置及运行费400.00千元(其中,公务用车购置费0千元,公务用车运行费400.00千元),与较年预算下降5%。下降的主要原因包括:继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理,控制公务车辆运行费用支出。
公务接待费337.00千元,与上年预算持平。持平的主要原因包括:继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定,加强管理,严格控制公务接待规模和标准。
公务接待费计划主要用于。上级主管部门、外市县业务对口部门、与我局业务相关的研究机构、市内相关部门项目调研、考察、交流等接待任务。
五、关于东方市卫生和计划生育委员会(部门)2021年政府性基金预算当年拨款情况说明
我部门(单位)2021年无政府性基金预算安排的支出
六、关于东方市卫生和计划生育委员会(部门)2021
-11
(一)机关运行经费
2021年东方市卫生和计划生育委员会本级,机关运行经费预算1685.00千元。
(二)政府采购情况
2021年东方市卫生和计划生育委员会(部门)本级及下属各预算单位政府采购预算总额10630千元,其中:政府采购货物预算10630千元,政府采购工程预算0千元,政府采购服务预算0千元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,东方市卫生和计划生育委员会本级共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上设备5台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2021年东方市卫生和计划生育委员会31个项目实行绩效目标管理,预算金额90,701.90千元。
第四部分名词解释
一、经费拨款收入。指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。
二、非税收入。指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。
三、政府性基金收入。指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
四、专项收入。是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。
五、行政事业性收费收入。指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
六、国库管理的行政事业性收费收入。指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。
七、专户管理的行政事业性收费收入。指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。
八、罚没收入。指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。
-14购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指反映行政事业单位离退休方面的支出。
十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):其他用于优抚方面的支出。
二
十、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
二十一、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):指反映医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
二十二、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指反映卫生与计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
二十
三、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指反映用于乡镇卫生院的支出。
二十四、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)指:用于其他基层医疗卫生机构的支出。
二十五、医疗卫生和计划生育支出(类)公共卫生(款)精神卫生机构(项)指:反映卫生和计划生育部门所属精神卫生机构支出。
二十六、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)指:反映基本公共卫生的支出。
二十七、医疗卫生和计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)指:反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
二十八、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)指:用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
二十九、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育服务(款)计划生育服务(项)指:反映计划生育服务支出。
医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育服务(款)其他计划生育服务(项)指:反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
-17
东方市卫生和计划生育委员会
2021年3月16日
第四篇:饶阳摄影协会章程饶阳县摄影协会章程
第一章总则
第一条。本协会的名称为饶阳县摄影协会。
第二条。饶阳县摄影协会是由热爱摄影创作活动的业余摄影爱好者自愿加入组成的非营利性群众性组织。
第三条:饶阳县摄影协会宗旨是:在摄协的领导下,进一步团结、培养公司广大摄影爱好者,繁荣和发展饶阳县的摄影创作队伍,提高会员的摄影创作水平,展示饶阳县蓬勃发展的风采,更好地为饶阳县的物质文明和精神文明建设服务。
第二章会员
第四条。凡属于我饶阳县户籍,承认本协会章程,并有志于摄影艺术学习和创作,热爱摄影活动,支持协会摄影工作的发展,能够积极参加本协会开展的各项活动的,经本人自愿报名申请,并经审核、批准后,即为本会会员。
第五条:会员享有以下权利:
(一)在本协会内享有选举权和被选举权;
(二)有参加本协会组织的各项活动和培训的权利;
(三)有批评和监督本协会各项工作的权利;
(四)有询问和监督本协会财务开支情况的权利;
(五)有对协会建设提出意见与建议的权利;
(六)有退出协会的自由。
第六条:会员必须履行下列义务:
(一)遵守纪律和本章程的各项规定;
(二)执行本会决议,听从协会各项活动安排;
(三)交纳一定会费,作为开展各类活动的经费;
(四)有参加活动的义务;
(五)发扬团结协作精神,做文明会员;
(六)有维护本协会利益、爱护本协会公共财物、为本协会争光的义务;
(七)任何会员未经本会同意不得利用本会名义进行各种私人活动;
(八)自觉维护协会的名誉和形象,在现实生
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 采耳理论知识
- 风机智能化制造技术-深度研究
- 岳阳回转窑浇注料施工方案
- 酒店质检部培训
- 2025-2030中国假冒制革产品行业市场现状供需分析及投资评估规划分析研究报告
- 2025-2030中国保养品行业发展分析及发展前景与投资研究报告
- 2025-2030中国体育场喇叭扬声器行业深度评估及未来发展战略规划研究报告
- 2025-2030中国亲水性二氧化硅市场营销渠道及供需格局研究研究报告
- 2025-2030中国交流电机行业市场现状供需分析及投资评估规划分析研究报告
- 2025-2030中国二次元经济行业市场深度调研及投资发展前景预测研究报告
- 人教版二年级数学下册 3 图形的运动(一)1.轴对称图形(教学课件)
- 心肌梗死的临床护理
- 胃残余量测量护理课件
- 中国居民膳食指南(全)
- 企业档案信息化建设思考
- 2022年体育单招考数学试题(精校解析版)
- 血细胞分析报告规范化指南解读
- me实验2 电位、电压的测定及电路电位图的绘制
- 特殊儿童随班就读申请书范本
- 2022年县水资源调度方案
- GSA《5G NTN卫星连接报告(2023.8)》 Non-Terrestrial 5G Networks and Satellite Connectivity
评论
0/150
提交评论