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文档简介
--北海市妇女儿童活动中心2014年部门决算目录第一部分:北海市妇女儿童活动中心概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:北海市妇女儿童活动中心2014年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算支出决算表表六:一般公共预算基本支出决算明细表表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表表八:政府性基金收入支出决算表第三部分:北海市妇女儿童活动中心2014年度部门决算情况说明一、2014年度收入支出决算总体情况。二、2014年度一般公共预算支出决算情况。三、2014年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第一部分:北海市妇女儿童活动中心概况一、主要职能1.为妇女儿童提供活动的场所,开展各类有益妇女儿童身心健康的公益活动;2.开展各类妇女文化知识培训;3.开展各类兴趣培训,向儿童提供德、智、体、美、劳全面校外素质教育;4.开展妇女儿童心理健康、卫生保健、家庭教育;5.组织妇女儿童团体开展对外交流活动;6.与妇女儿童群体有关的其他工作。
二、部门决算单位构成本单位是北海市妇联下属的差额事业单位,1个独立核算单位。 第二部分:市妇女儿童活动中心2014年部门决算报表表一:收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款71.70一、一般公共服务支出74.29二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入1.14四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出…………本年收入合计72.84本年支出合计74.29用事业基金弥补收支差额1.45结余分配上年结转年末结转与结余收入总计74.29支出总计74.29PAGE13-表二:收入决算表单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计72.8471.71.130.01类款项2012902一般行政管理事务55.4153.412012950事业运行16.4515.311.130.012100502事业单位医疗1.191.192210201住房公积金1.791.79表三:支出决算表单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计74.2920.8853.41类款项2012902一般行政管理事务53.4153.412012950事业运行17.917.92100502事业单位医疗1.191.192210201住房公积金1.791.79表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款171.7一、一般公共服务支出1871.771.7二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出193三、教育支出204四、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出226六、社会保障和就业支出237……248……259……2610……271128本年收入合计12本年支出合计2971.7年初财政拨款结转和结余13年末结转和结余30一般公共预算财政拨款1431政府性基金预算财政拨款15321633合计1771.7合计3471.7表五:一般公共预算支出决算表单位:万元项目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计71.718.2953.41类款项2012902一般行政管理事务53.4153.412012950事业运行15.3115.312100502事业单位医疗1.191.192210201住房公积金1.791.79表六:一般公共预算基本支出决算表单位:万元经济分类科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次123合计18.2918.29工资福利支出16.516.5基本工资4.814.81津贴补贴社会保障缴费1.571.57……绩效工资10.1210.12其他工资福利支出商品和服务支出00办公费印刷费…………税金及附加费用其他商品和服务支出对个人和家庭的补助1.791.79离休费退休费…………购房补贴1.791.79其他对个人和家庭的补助支出………………贷款转贷及产权参股国内贷款产权参股其他贷款转贷及产权参股支出其他支出表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表单位:万元2014年度决算数合计因公出国公务用车购置及运行费公务接待费(境)费小计公务用车购置费公务用车运行费123456000000表八:政府性基金收入支出决算表单位:万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计类款0项00000000002014年度部门决算情况说明一、2014年度收入支出决算总体情况(一)收入总计74.29万元。1.财政拨款收入71.7万元,为市本级财政当年拨付的资金;2.其他收入1.14万元,其中:上级补助收入1.13万元,其他0.01万元;3.用事业基金弥补收支差额1.45万元;(二)支出总计74.29万元。包括:1.一般公共服务(类)69.86万元:主要用于人员经费支出16.45元,教学管理费项目支出53.41;2.社会保障和就业(类)1.19万元:主要用于单位按国家规定应缴的医疗保险等;3.住房保障支出(类)1.79万元:主要用于按照国家政策规定给职工缴纳的住房公积金的支出;4.用事业基金弥补收支差额1.45万元,主要是用于事业运行中人员经费的差额缺口;二、2014年度一般公共预算支出决算情况我部门2014年度一般公共预算支出71.7万元,其中:基本支出18.29万元,项目支出53.41万元。1.基本支出主要用于:基本工资4.81万元,绩效工资10.12万元(含2013年奖励性绩效工资),社会保障缴费1.57万元,住房公积金1.79万元。2.项目支出主要用于:教学管理中教师课时费、保安费及临时工的劳务支出22.12万元,办公费4.76万元,水电费1.12万元,差费0.28万元,邮电费0.27万元,维修6.53万元,市公益演出比赛等活动费12.41万元,其他费用4.44万元,教学专用设备1.48万元.三、2014年度政府性基金支出决算情况我部门2014年度政府性基金支出零万元,其中:基本支出零万元,项目支出零万元。四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明2014年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算零万元;公务用车购置及运行费支出决算零万元;公务
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