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文档简介
行政执法岗位职责
单位(盖章):
职务行政执法岗位职责
1、领导全局审计工作,主持制定审计工作中长期发展规划和年度审计项目计划,并组织实
施;
2、负责或委托副局长主持全局法制工作;
3、委托副局长组织实施审计工作,依法履行审计职责;
4、安排股室负责人办理有关领导机关授权、交办的其他审计、调查事项;
5、审定、签发审计法律文书和其他公文;
局长
6、主持或委托副局长主持审计业务会议,依法对具体重大审计事项的定性、处理处罚作出
决定;
7、组织有关股室承办审计听证、行政复议、行政诉讼和审计执法过错责任追究、审计人员
问责等事项;
8、管理、监督市审计局其他重大审计事项。
1、受局长委托分管有关股室工作,监督股室负责人依法履行职责;
副局长
2、审查审计工作方案,审批审计实施方案,对审计实施方案所确定的审计目标的恰当性负
责,并负责监督实施;
3、审核审计通知书、审计报告、审计决定书等审计法律文书和其他公文,并向局长负责;
4、组织办理或监督有关股室办理其他审计事项,并向局长报告结果;
5、局长委托的其他事项。
1、领导、组织本股室的审计工作,组织制定和实施本股室的年度审计项目计划;
2、组织人员代拟审计工作方案,审核审计实施方案,并对审计实施方案所确定的审计范围
和重点的适当性负责;
3、组织人员代拟审计机关的审计报告、审计决定书、审计移送处理书等审计业务文书,对
其进行复核,并对其恰当性负责;
4、组织人员将审计机关出具的审计报告、审计决定书、审计移送处理书送达被审计单位和
审计业务股股长
有关单位;
5、组织人员在审计报告、审计决定书发出后60日内,督促被审计单位执行审计决定和审计
报告的问题整改,了解被审计单位采纳审计建议的情况;
6、在审计移送处理书发出后,定期了解有关部门立案、处分、判决的情况;
7、参与办理与本股室承办事项有关的审计听证、行政复议、行政应诉等事项;
8、对审计档案归档的及时性负责;
9、监督审计组长依法行政,遵守廉政规定和审计工作纪律,依法实施审计;
10、组织指导下级审计机关对口业务审计和审计专项调查;
11、其他应由股长负责的事项。
副股长副股长协助股长作好分管工作并承担相应的责任。
审计组组长(主审)责任:
1、组织编制审计实施方案,对审计内容的适当性、步骤和方法的可操作性负责;
2、收集涉及审计的主要法律、法规、规章、规范性文件等;
3、督导审计人员收集审计证据,并审核审计证据的客观性、相关性、充分性、合法性;
4、审核或者委托有资格的审计人员审核审计工作底稿,提出审核意见,对审核意见负责,
对未发现审计工作底稿中严重失实的行为承担责任;
科员
5、检查或者委托有资格的审计人员检查审计工作记录;
6、对审计工作记录和审计工作底稿中存在的问题,应当责成审计人员及时纠正;
7、对实施审计过程中遇到的重大问题,应当及时向本股室负责人汇报;
8、对审计事项实施审计后,及时提出审计报告,并对审计报告的真实性、完整性负责;
9、负责将经过审查的审计报告征求意见稿送达被审计单位;
10、被审计单位有异议的,应当研究是否采纳被审计单位的意见,编写关于被审计单位意见
的说明;
11、确立审计项目的立卷责任人,对审计档案反映的业务质量进行审查验收,并签署审查意
见;
12、参与本审计组承办的具体审计项目的审计听证、行政复议和行政诉讼等事项;
13、监督审计组成员遵守廉政规定和审计工作纪律;
14、办理其他交办事项。由局领导担任审计组组长的,可以书面委托有资格的审计人员担任
主审履行审计组组长的职责。
审计组成员责任:
1、对审计实施方案以及调查了解记录中形成的有关记录的真实性和完整性负责;
2、根据审计实施方案所确定的分工和采取的审计方法,承办应办理的审计项目任务,并对
审计质量负责;
3、有针对性地收集与审计项目有关的证明材料,并对已收集的审计证据的客观性、相关性、
充分性、合法性负责;
4、编制审计工作记录和审计工作底稿,并对其真实性、完整性负责;
5、审计组成员对收集的文件材料内容的真实性、完整性负责,对审计档案卷内文件材料的
完整性、归档的规范性负责;
6、在审计执法过程中,与被审计单位或者审计事项有直接利害关系的,应当申请回避;
7、应当保持严谨的职业态度,保守其在审计执法中知悉的国家秘密和商业秘密。
8、办理其他交办事项。
1、组织审计法规、规章、规范性文件的审核、送审和草拟;
2、参与上级审计机关和本市有关法规、规章的研讨和制定;
3、参加审计业务会议,并参与相关审计事项的定性、处理处罚等的研究;
4、组织审理人员承办具体审计项目的审理工作;审核审理人员提出的审理意见;协调审理
工作中遇到的问题;
股长5、承办审计听证、行政复议、行政应诉事项;
法规审理股6、答复有关股室和内部审计机构有关法律法规的咨询;
7、组织检查审计项目质量;
8、承办优秀审计项目的评选;
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