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文档简介

医疗器械出库复核管理制度-PAGE医疗器械出库复核管理制度-PAGE医疗器械出库复核管理制度1.引言2.责任与权限根据医疗器械管理员的具体工作内容和职责,医疗器械出库复核管理工作的责任与权限分配如下:医疗器械管理员:负责监督和管理医疗器械的出库复核工作,审查出库申请单,并验证所出库医疗器械的准确性和完整性。库房管理员:负责按照医疗器械管理员的指示进行实际的出库操作,并保证出库过程的准确性。医疗器械使用科室负责人:负责向医疗器械管理员提交出库申请单,并确保出库申请的准确性和合规性。3.出库流程医疗器械出库复核流程如下:1.医疗器械使用科室负责人提出医疗器械出库申请。2.医疗器械管理员收到出库申请后,核对申请单上的信息是否齐全和准确。3.医疗器械管理员根据申请单,核实库房中是否有足够的库存满足申请需求。4.如果库存充足,医疗器械管理员将写有出库确认签字的出库单交给库房管理员。5.库房管理员按照出库单上的信息,从库存中将所需的医疗器械进行出库操作。6.库房管理员将出库的医疗器械交给医疗器械管理员进行复核。7.医疗器械管理员对所出库的医疗器械进行确实和完整性复核。8.医疗器械管理员将出库信息记录在医疗器械出入库记录簿中,并及时更新库存信息。9.医疗器械管理员将已复核通过的医疗器械交给申请科室负责人。10.科室负责人领取医疗器械,与实际出库数量进行核对,确认无误后签字。11.医疗器械管理员将出库申请单、出库确认签字的出库单等相关单据归档保存。4.问题处理1.如果出现医疗器械出库数量与申请数量不一致的情况,医疗器械管理员和库房管理员应立即停止出库操作,并将问题向上级主管报告。2.上级主管应当及时介入,调查问题的原因,并协调解决方案。3.在问题解决之前,不得进行任何未经授权的出库操作。4.对问题进行记录和归档,以备后续审查和分析。5.相关记录和报告出库申请单:详细记录医疗器械出库的信息,包括出库科室、申请数量、出库理由等。出库确认签字的出库单:用于库房管理员交接和医疗器械管理员复核的单据。医疗器械出入库记录簿:记录医疗器械的出库入库信息,包括出库时间、出库数量、出库人员等。问题记录和处理报告:记录出库过程中出现的问题和处理情况,以及上级主管的指导和协调。6.总结医疗器械出库复核管理制度的制定和执行是医疗卫生单位确保医疗器械出库准确性和可追溯性的重要保障措施。通过明确责任与权限、规范出库

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