审计部保密制度范本_第1页
审计部保密制度范本_第2页
审计部保密制度范本_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

第页共页审计部保密制度范本第一章总则第一条为增强审计部员工的保密意识,保护公司的商业秘密和客户的隐私信息,提高公司整体安全水平,特制定本保密制度。第二章保密范围第二条本保密制度适用于审计部全体员工。第三条本保密制度所称的保密信息是指与公司的商业秘密或客户隐私信息相关的信息,包括但不限于以下内容:1.公司的经营和财务信息;2.公司的商业计划、业务合同和商业秘密;3.客户的身份信息、财务状况和业务信息;4.其他公司和客户要求保密的信息。第四条审计部员工在工作中接触到的上述保密信息必须予以保密,不得擅自泄露或非法使用。第三章保密义务第五条审计部员工必须遵守保密制度,保守商业秘密和客户隐私信息,严禁泄露、透露或转移保密信息。第六条审计部员工对于已知的或正在接触的保密信息负有保密义务,无论工作期间还是工作之外,都不能向任何未授权人员透露。第七条审计部员工不得将公司和客户的保密信息用于个人利益或利用该信息从事非法活动。第四章保密措施第八条公司将为审计部员工提供必要的保密培训和技能,提高员工的保密意识和能力。第九条审计部员工应当妥善保管保密信息的存储设备、文件和资料,确保其安全性。第十条在审计部内部,应建立保密信息的分类、分级和访问控制制度,确保只有授权人员能够接触和查看相关保密信息。第十一条在与外部人员交流或合作时,审计部员工应签署保密协议并采取相应的保密措施,确保保密信息不被泄露。第五章违规处理第十二条若审计部员工违反本保密制度的规定,泄露或非法使用保密信息,将依据公司相关规定给予相应的纪律处分,并承担相应的法律责任。第六章附则第十三条本保密制度自颁布之日起生效。第十四条对于特定的保密问题或场景,审计部可根据实际情况制定临时保密措施和程序,并及时通知所有员工。第十五条本保密制度解释权归审计部负责。以上是审

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论