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2023年学校财务期末工作总结汇报人:XXX2024-01-04REPORTING目录引言2023年财务工作回顾财务状况分析财务工作亮点与不足未来展望与改进措施总结与致谢PART01引言REPORTINGWENKUDESIGN目的回顾2023年学校财务工作情况,总结经验教训,为未来的财务工作提供参考和借鉴。背景随着学校规模的不断扩大和经费来源的多样化,财务管理在学校工作中的地位越来越重要。2023年,学校在财务管理方面面临了许多挑战和机遇,需要认真总结和梳理。目的和背景本工作总结主要围绕2023年学校财务工作的各个方面展开,包括收入、支出、预算、资产管理等方面。工作内容采用数据分析和案例研究相结合的方法,对学校财务工作进行全面深入的分析和总结。方法通过本次工作总结,旨在找出学校财务工作中的问题和不足,提出改进措施和建议,为今后的财务工作提供参考和借鉴。结果工作总结概述PART022023年财务工作回顾REPORTINGWENKUDESIGN总收入学费收入其他收入捐赠收入收入情况01020304本年度学校总收入达到XX万元,较去年增长XX%。学费收入共计XX万元,占总收入XX%。包括培训费、住宿费等其他收入共计XX万元,占总收入XX%。捐赠收入共计XX万元,占总收入XX%。其他支出其他支出共计XX万元,占总支出XX%。设施维护与建设设施维护与建设支出共计XX万元,占总支出XX%。教育教学支出教育教学相关支出共计XX万元,占总支出XX%。总支出本年度学校总支出达到XX万元,较去年增长XX%。教职工薪酬教职工薪酬支出共计XX万元,占总支出XX%。支出情况本年度预算执行率为XX%,较去年提高XX个百分点。预算执行率超预算支出预算调整超预算支出共计XX万元,主要集中在教育教学和设施维护与建设方面。由于实际收支情况与年初预算存在差异,本年度共进行X次预算调整。030201预算执行情况PART03财务状况分析REPORTINGWENKUDESIGN包括现金、银行存款、应收账款等,流动资产总额为XX万元,较去年增长XX%。流动资产包括固定资产、无形资产等,非流动资产总额为XX万元,较去年增长XX%。非流动资产流动资产占比XX%,非流动资产占比XX%。资产结构资产状况

负债状况流动负债包括应付账款、短期借款等,流动负债总额为XX万元,较去年增长XX%。非流动负债包括长期借款、长期应付款等,非流动负债总额为XX万元,较去年增长XX%。负债结构流动负债占比XX%,非流动负债占比XX%。未分配利润未分配利润总额为XX万元,较去年增长XX%。股本股本总额为XX万元,较去年增长XX%。所有者权益结构股本占比XX%,未分配利润占比XX%。所有者权益状况PART04财务工作亮点与不足REPORTINGWENKUDESIGN资金使用效益显著提高通过优化资金配置、强化成本控制等措施,我们显著提高了资金的使用效益,为学校的各项事业发展提供了坚实的财务保障。预算管理精细化今年我们实施了更为精细化的预算管理,通过科学编制预算、严格控制预算执行,有效减少了不必要的开支,确保了资金使用效益的最大化。财务管理信息化我们成功地引入了一套先进的财务管理软件,实现了财务数据的实时录入、查询和统计分析,大大提高了财务管理的工作效率和准确性。内部审计制度化为了加强内部监督,我们完善了内部审计制度,定期对学校各部门的财务状况进行审计,及时发现和纠正财务管理中存在的问题。工作亮点虽然我们制定了详细的预算方案,但在实际执行过程中,由于种种原因,存在一定的预算超支现象,反映出我们在预算执行方面的管理和监督力度还不够严格。预算执行力度有待加强随着财务管理信息化程度的提高,对财务管理人员的素质提出了更高的要求。目前,部分财务管理人员的专业技能和知识水平尚不能完全适应新的财务管理模式,需要进一步加强培训和学习。财务管理人员素质需提升虽然我们建立了内部审计制度,但在实际操作中,内部审计的独立性和权威性有时受到一定的限制,影响了审计结果的客观性和公正性。内部审计独立性需加强目前,我们的财务风险预警机制还不够健全,缺乏有效的风险识别、评估和应对措施,需要进一步完善相关制度和措施,提高财务风险管理水平。财务风险预警机制不完善工作不足PART05未来展望与改进措施REPORTINGWENKUDESIGN通过提高学费标准或扩大招生规模,增加学费收入。增加学费收入积极寻求社会捐赠、赞助和合作,增加学校收入来源。拓展社会资源探索开展教育培训、科研成果转化等多元化经营,增加收入。开展多元化经营收入增长点挖掘节约日常开支推行节约用水、用电等措施,减少日常开支。提高采购效率加强采购管理,规范采购流程,降低采购成本。精简管理费用优化组织结构,减少不必要的管理人员和开支,降低管理费用。支出优化措施完善预算管理制度建立健全预算管理制度,规范预算编制、执行和监督流程。提高预算编制质量加强预算编制前的调研和分析,提高预算编制的准确性和科学性。加强预算执行监控建立预算执行情况的监控机制,及时发现和纠正预算执行中的问题。预算管理提升PART06总结与致谢REPORTINGWENKUDESIGN本年度学校总收入达到XX万元,较去年增长XX%。主要收入来源为学费、住宿费以及政府拨款。收入情况本年度学校总支出为XX万元,主要用于教职工薪酬、教学设备采购、校园维护等方面。支出情况工作总结财务管理工作提升完善了财务制度,规范了报销流程,加强了内部控制,提高了资金使用效益。推进了数字化财务管理,实现了财务数据的实时更新和监控,提高了工作效率。工作总结存在的问题与改进措施部分教职工对报销流程仍存在疑问,未来将加强培训和宣传。针对资金使用效益不高的问题,将进一步优化预算编制和执行。工作总结致谢感谢教职工的支持与配合在整个财务工作过程中,得到了广大教职工的积

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