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文档简介

第页共页安全隐患排查台帐制度模版【安全隐患排查台账制度模板】一、背景和目的为了加强对企业安全隐患的排查和整改管理,确保员工的人身安全和财产安全,制定本制度。二、适用范围本台账制度适用于所有单位和部门。三、台账内容1.隐患排查记录(1)时间:记录隐患排查的日期和具体执行时间。(2)地点:记录隐患排查的具体地点。(3)参与人员:记录参与隐患排查的人员名称。(4)检查内容:记录隐患排查的具体内容,包括设备、场所、操作规范等。(5)隐患描述:记录发现的具体隐患情况,包括隐患的类型、程度、危害等。(6)整改要求:根据隐患情况,提出具体整改要求和期限。(7)整改状态:记录整改情况,包括整改责任人、整改措施、整改进度等。(8)备注:记录其他需要补充说明的事项。2.整改落实记录(1)时间:记录整改的日期和具体执行时间。(2)隐患内容:记录要整改的隐患内容。(3)整改责任人:记录负责整改的人员名称。(4)整改措施:记录具体的整改措施和方法。(5)验收情况:记录整改后的隐患排查验收情况,包括验收结果、验收人员等。(6)备注:记录其他需要补充说明的事项。四、台账管理1.组织架构(1)设立台账管理部门,负责台账的建立、维护和更新工作。(2)指定台账管理员,负责台账的具体操作和维护。2.台账填写(1)隐患排查记录和整改落实记录由实施隐患排查的人员负责填写,并由台账管理员进行核对和归档。(2)填写时应详细、准确、完整地记录相关信息,不得隐瞒隐患情况。3.台账保存(1)台账记录和相关资料应妥善保存,确保台账的完整性和安全性。(2)台账应根据规定的时限进行归档,备查和备案。4.台账更新(1)对于已经整改完成的隐患,需要及时更新台账。(2)定期检查台账内容,确保台账的有效性和准确性。五、违反本制度的处理对于违反本制度的人员,将依据公司相关规章制度进行处理,包括但不限于通报批评、警告、记过、降职、辞退等。六、附则本台账制度由公司安全管理部门负责解释和修改,并在公司内部进行推广和宣传。七、生效日期本台账制度自颁布

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