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文档简介
产品质检原则产品为加强质量的监督管理,减少废品的发生,完善检查工作,持续有效全方面贯彻执行ISO9000国际质量体系认证原则,特制订产品过程控制办法:一、首检1、检查员必须全方面理解技术原则、图纸工艺、操作规程的一切技术规定。2、操作者加工首件(涉及更换加工零件型号、设备工装修换、图纸和艺更改)必须送检,对首件没有交检而造成废品的操作者必须负一切责任。3、检查员必须根据图纸工艺对送检的首件进行首检,并对首件成果负责,如检查员没有做好首检而造成的批量废品,由检查员重要责任,必须承当一定比例的废品赔偿。4、车间主管必须督促操作者做好首检工作,通过首检工作,通过首检合格的零件,操作者必须对产品质量负责,并认真作好自检工作,如果由操作者没有做好自检而产生的废品,必须追究其责任,并负责赔偿。二、联检1、上道工序的检查员必须重视下道工序对产品的反映意见,下道工序的检查员有责任把质量信息回馈给上道工序。2、下道工序有权回绝接受上道不合格产品,发现不合格产品应及时与检查员联系,查明因素,及时解决,形成每道有序控制,层层有把关的良好体系。三、巡检1.检查员必须根据技术规定对产品作巡回抽样检查,如发现不合格产品,应立刻向操作者提出,并责成其找出因素。待解决问题后才干继续生产。2.检查员必须对巡回抽检认真负责,对重要零部件及核心工序必须核定抽检次数不少于2次,以及每次抽检数量不少于1件并填写《原始统计表》。3.在巡检过程中,检查员有责任对工装夹具进行不定时检查,或随机抽查,强行生产由此而造成的一切后果,由操作者负全部责任。四、终检1.生产工人对竣工的产品必须交给检查员检查,未受检的产品不得流转或入库,如发现有不经检查而私自流转者,将追究当事人责任。2.检查员对竣工的产品(涉及半成品,成品,外协件,外购件)应根据图纸,工艺和有关技术原则实施全检或抽样检查,如发现有错检或漏检,要追究检查员责任。3.检查员必须自觉配合车间生产,对竣工的产品根据趁件的生产需要分轻、重、缓、急进行检查。检查数量不少于5%,重要零件及核心工序发现不合格要全检。如有故意迟延或刁难而影响生产者,视情节轻重予以处分。4.对于检查不合格但能够返工的产品,检查员有权规定生产工人及时返工,并告知班组织或车间,返工后重新检查,第一次返工合格,按合格统计,第二次以上返工,即使检查合格也按次品解决,需要返工而操作者回绝返修的,按废品解决。并由车间报请公司予以行政处分。对于超差但不影响使用的工件,由检查员会同车间报告技术部门,由技术部门(或有关技术员)决定解决意见,回用品按次品解决,(次品不计发工资,造成废品的按公司规定赔偿损失)。5.检查员必须对受检的次品、返修品和废品必须隔离放置,车间或有关部门必须配合作好此项工作,如发现有把不合格品混入合格品中,将追究当事人责任。6.检查员必须对检查完毕的工件开具工单,并如实填写合格产品、次品、废品数量。五、总装检查1、装配工在装机前应首先对零件做出必要的检查,发现问题应进行复查,对核心件,核心尺寸,大件等检查员应重点复检,以确保整机质量。2.在装机过程中,检查员应参考组装检查统计表中有关检测资料,做好实测统计,确认合格后,办理合格证。六、产品标志阐明1、为了实现可追溯性,生产中采用产品工序流程卡(能够在原工艺流程卡的基础上修订),表明原材料/产品/工序/生产日期/数量等进行标志和统计,由生产车间主管统计,当首道工序合格时进行转序,同时在产品工序流程卡上统计,当不合格时,对不合格产品进行隔离处置,同时在产品工序流程卡上统计,并终止该流程卡,事后追究。2、检查状态标记,采用标牌*产品转序卡)分三种以下:合格绿色不合格(涉及翻修品、次品、废品)红色待检黄色七、外协/外协物资的验收1、查验收据:检查所需要的技术根据合同或合同书,由生产部门/技术部进行配合。其中涉及公司原则,检查规范,技术条件,技术图样等。2、质检部是进货检查的归口部门,负责对进货检查,应和谐与供应商/生产部门/技术部进行配合。3、物资到货后,接到告知登记做好统计,按产品类别进行检查。4、对属于检查验证产品,检查内容以下:a、检查供方产品的质量合格/产品质量确保书/名称/图号/出厂日期/检查员印章等。b、根据供方提供的质保书,发货单据,定货合同与材料进行核对,以查明供方提供的文献中所反映的材料名称/规格/材料成分/交货状态和特性等与否与原则相符。c、对产品实物外观的检查,涉及对磕碰/锈虫/划伤等的检查。5、对属于检查验收类产品按下列的办法检查:a、第一类产品:数量1-100件抽检50%101-500件抽检40%500-1000件抽检30%1001件以上按25%正常一次抽样方案执行;b、第二类产品:数量1-500件抽样不少于10%500-1000件抽样不少于8%1001-件抽样不少于5%件以上按3%,放宽一次检查方案执行。c、对于产品质量稳定的供货方按第二类检查方案执行;d、对于产品质量不稳定和新开发的供货方按第一类检查方案执行;6、经检查或严整合格后,由检查员在《入库验收单》上签名办理入库并作好统计。7、经检查或严正后,由检查员在《入库验收单》上签名办理入库并作好统计。8、供方发生下列变化时,我司采购链部门必须向质检链部门发出告知,质检部对其提供的产品质量进行验证和考核;a、产品由一种供方转为另一种供方;b、零件由供方进行修改设计,造成尺寸、材料变化;c、供方的工艺、设备、模具含有较大的变化;d、产品不合格的限期整治时;e、产品停止供货6个月;9、不合格的产品的处置:a、当检查员在抽样检查中发现不合格,由主管技术员复检,如复检不合格,能够鉴定为不合格;b、采购部对不合格产品应如数退回;c、对出不合格产品的供方,送货时要加倍检查,甚至100%检;10、凡经检查的外协、外购产品均作好检查工作状态标记并统计。八、计量器具管理和保养制度、1、计量器具是产品质量管理的重要环节,由质检部统一管理公司的量具和测量仪器。2、建立计量器具台帐,按工艺规定配备。3、对计量器进行周期检定,对不符合检定规定的,停止使用。4、量具的发放由车间,经副总,总工同意,质检部签字后取用,并做好统计收回旧量具。5、量具修理后,专用检具在使用过程中发现异常状况应立刻停止使用,并按规定进行检定,达成规定规定才可使用。6、量具寄存应有固定位置,在使用过程中应避免在操作者容易看到而有不会掉落的位置上。7、不允许把量具与其它工具放在一起,以免受到损伤。8、非计量检修人员,严禁自行拆卸,修理或改装量具,发现问题即使送质检部进行鉴定并安排检测。9、量具是用于测量的工具,
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