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文档简介

进料检验办法1、目的确保进料质量,保证生产质量稳定,维护客户利益。2、范围本公司采购的原材料、外购件及委托外加工件。3、定义:无4、职责4.1采购部4.1.1负责核对订单与交货名称、规格、数量。4.1.2负责不良品、厂商处理与入库管理。4.1.3负责急件申报单的审核。4.2质管部:负责检验及不合格品的处理。5、内容5.1流程图流程 职责单位 相关说明表单送送货名称、规格、数量NO名称、规格、数量 采购部 仓储管理办法 订货单 OK点点收 仓管 仓储管理办法 订货单报报检仓管 IQC进料检验 IQC进料检验NG质管部 进料检验作业指导书 产品/材料进库检验不合格品处理报告单不合格品处理 质管部不合格品处理规定不合格品单 联络单 标示标示质管部检验与测试状态识别办法 入入库采购部 仓储管理办法资料整理分析资料整理分析质管部质量记录管理办法5.2厂商送货及点收5.2.1供应商依公司订货单的产品名称、规格、数量及交货期,送货至本公司。5.2.2仓管员核验送货单与货物,确认名称、规格及数量无误后收货,若有不符暂不予接收,并报采购人员协调处理。5.2.3仓管员收货后,将货品置于“待检区”,避免未检误用。5.2.4收货仓管员口头或电话通知质管部进行进料检验。5.3检验5.3.1质管部进料检验员接到通知后,依“进料检验作业指导书”或图纸按程序进行进料检验,合格入库,其结果记录于“产品/材料进库检验报告单”上,同时将“产品/材料进库检验报告单”反馈给供应商。5.3.2不合格品贴上“不合格”标签,依“不合格品处理规定”办理。5.3.3若供应商直接送货时,质管部检验员应在仓库点收同时予以检验,以使不合格品得以立即处理。5.4资料整理分析5.4.1进料检验记录依“质量记录管理办法”保存、管理。5.5.2进料经检验不合格时,质管部进料检验员应填写“不合格品单”,经主管签核后,交采购部转供应商,采购部将其供应商反馈转质管部存档。6、相关资料6.1仓储管理办法6.2进料检验作业指导书6.3不

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