内部审计员岗位职责 内控审计部门的工作内容(6篇)_第1页
内部审计员岗位职责 内控审计部门的工作内容(6篇)_第2页
内部审计员岗位职责 内控审计部门的工作内容(6篇)_第3页
内部审计员岗位职责 内控审计部门的工作内容(6篇)_第4页
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本文格式为Word版,下载可任意编辑——内部审计员岗位职责内控审计部门的工作内容(6篇)在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?以下是我为大家搜集的优质范文,仅供参考,一起来看看吧

内部审计员岗位职责内控审计部门的工作内容篇一

依照集团审计以及监管机构的相关要求,开展相关审计项目。

咨询

向管理层提供关于内控制度的建议以帮助公司提升内控水平。

制度建设

根据监管规定、集团规定及公司的发展状况,起草和更新内部审计相关制度。

关系管理

就内部审计项目外包的相关工作,与外部审计事务所进行沟通。

审计整改跟踪

参与审计整改跟踪工作(包括维护和更新审计跟踪日志、对审计跟踪进行质量检查等)。

主管分派的其他工作任务

内部审计员岗位职责内控审计部门的工作内容篇二

4、协助具体审计项目的组织和实施;

5、编制审计工作底稿,起草审计报告,确保审计证据支持审计结论;

6、整理、归档各项审计资料,管理审计档案;

7、参与编制内部审计机构的管理方法和工作指引;

8、按时按质地完成审计部总经理交给的其他内部审计相关工作。

内部审计员岗位职责内控审计部门的工作内容篇三

2.完成内控手册相关表单的设计;

4.收集各部门反馈的内控执行中的问题并上报;

5.维护内控手册;

6.日常督促各部门依照内控手册要求执行;

内部审计员岗位职责内控审计部门的工作内容篇四

1.财务审计:对公司财务计划、财务预算、信贷计划的执行和决算状况、与财务收支相关的经济活动及公司的经济效益、财务管理内控制度执行状况等进行内部审计监视。

2.内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监视;督促建立、健全完善的公司内部控制制度,促进公司经营管理的改善和加强,保障公司持续、健康、快速地发展。

3.工程审计:公司范围内各项工程建设项目,由公司审计部审计。

4.合同审计:对公司工程建设合同、大宗物资购买合同、产品销售合同、承包租赁合同等实行审查制,并不定期检查,对存在的问题和违规违章状况进行内部审计监视。

5.离任审计:对离任干部任职期间岗位职责履行状况、目标完成状况进行评价、鉴证,明确岗位交接双方的责任,加强内控管理。

6.专项审计:对与公司经济活动有关的特定事项,向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。

内部审计员岗位职责内控审计部门的工作内容篇五

4、协助具体审计项目的组织和实施;

5、编制审计工作底稿,起草审计报告,确保审计证据支持审计结论;

6、整理、归档各项审计资料,管理审计档案;

7、参与编制内部审计机构的管理方法和工作指引;

8、按时按质地完成审计部总经理交给的其他内部审计相关工作。

内部审计员岗位职责内控审计部门的工作内容篇六

2、录入会计凭证,处理报表,对业务数据进行统计分析;

3、调整公司账面的毛利率及净利率,并作出合理的调整建议;

4、跟进香港公司报税状况;

6、出具简单的审计报告;

7、及时为客户

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