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文档简介

仓库原材料入库流程 采购入库采购入库凭证:入库单不合格不合格产品按规定退回采购(查对检查汇报单和填写借用单)查对数量,型号,开进料检查汇报查对数量,型号,开进料检查汇报单给质检补缺件做记录(缺件单)补缺件做记录(缺件单)缺件交给领料人,并在车间缺件单做上记录缺件交给领料人,并在车间缺件单做上记录特急合格产品入库已补缺件在缺件单上备注已补缺件在缺件单上备注记录发放时间与数量物料上架,填写物料卡,查对数量,按缺件单补缺件将入库单交将入库单交值班记账员录账档注意:规定在单据上标明物料卡上产品的型号规格,两者保持一致,命名的修改规定尤其阐明成品入库流程 车间凭任务单入库单入库车间凭任务单入库单入库查对数量,规格型号,以及项目名称,签收后入库单财会仓库联交给记账员,查对数量,规格型号,以及项目名称,签收后入库单财会仓库联交给记账员,备库成品入库上架,填写物料卡,项目成品作明显标识,以便发货查找以便成品摆放整洁,不成品摆放整洁,不得阻碍过道行走注意:成品分项目成品与备库成品,规定在单据上标明物料卡上产品的型号规格,两者保持一致,命名的修改规定尤其阐明仓库发料流程图接受发料任务或者备料任务接受发料任务或者备料任务(书面根据由生产主管提供)BOM清单复印,查对BOM清单复印,查对BOM与否有效(查对红色印章)按领料单发料按BOM备料,规定精确按BOM备料,规定精确(精确到个)部分贴片除外保持卡与发料单名称型号一致,交领料单给值班账务缺乏的标在清单备注栏,交记账员整顿出缺件单报缺件记账员整顿出缺件单记账员整顿出缺件单交一份给发料员发料时和领料人确认缺乏材料与否与缺件单一致并分析查找误差原因缺件单由发料人跟踪缺件单由发料人跟踪采购部,按缺件单补料,并在缺件单上注明补料时间数量缺件单缺件补齐交记账员录账,并结束该任务单缺件单缺件补齐交记账员录账,并结束该任务单注意:规定在单据上标明物料卡上产品的型号规格,两者保持一致,命名的修改规定尤其阐明仓库发货流程图收到发货单收到发货单查对发货单上货品与否入库,数量名称与否一致查对发货单上货品与否入库,数量名称与否一致打印打印装箱单并存档仓管员检查仓管员检查装箱单协议号,项目名称,产品名称,产品型号数量日期及备注与否有误,物流人员再次查对与否有误,包装与否合格出货核准单 完全完全查对无误后物流部协助发货仓库分工明细暂定方案陶美花:重要负责外加工材料出入库及华光仓库五楼账务,包括:外加工配料、发料、报损、报废等;华光仓库五楼账务,规定账、卡、物基本相符,到达95%以上的精确率。宣慧萍:重要负责华光仓库四楼账务、材料出入库及备料工作。规定四楼账务到达99%以上的精确率。罗永梅:重要负责华光五楼仓库的入库,备料,发料及不定期的抽查盘库等工作,并适时监督五楼账务精确度,保证帐卡物最大程度的一致。陈康:重要负责华光仓库四楼借用单处理,售后维修处理以及华光仓库四楼五楼账务精确率的监督,并按状况辅助所有仓库事宜。

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