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文档简介
资产自查报告第1篇:资产自查报告2021年各部门资产自查报告为加强对资产的管理,提高国有资产使用效益,确保国有资产不流失。由各部门资产管理员牵头于8月11日-20日对本部门新区、老区的固定资产进行自查盘点,现将自查情况汇报如下:一、各部门自查情况1、计财部于8月11日将7月底台账发至各部门信箱中,为实地核查提前做了准备工作。2、为明确责任,各部门对此次自查盘点非常重视,积极组织本部门相关人员积极开展工作,由于资产种类及数量较多,使用情况变动多。自查盘点比规定时间推迟10天,除餐饮部未按时报送自查盘点表,其它部门于8月31日前完成了此次自查工作。二、存在问题1、资产管理不到位,管理意识不强、未能及时按月做报废、调拨等手续,在此次自查后出现大量资产变动和报废的情况。计财部及时进行账务处理,按调整后的资产由各部门资产管理员、部门经理签字后存档,做为年底全面清查的依据。此次自查固定资产各部门报废数量16项,其中:康乐部4项、工程部2项、中航大学服务部2项、客房部1项、人力资源部7项),部门间资产调拨及存放地点发生变动情况更多。所以各部门平时要加强对资产的管理,如有调拨、报废、变更、资产名称不符等原因必须按月及时做手续,要增强工作主动性和积极性,确保账实相符。2、闲置及待报废资产57项,其中康乐部闲置资产25项、前厅部待报废资产11项、闲置资产19项、中航大学服务部闲置资产2项。计财部将在9月同使用部门对以上资产进行实地查看,合理进行调配,对于确实不能使用资产可进行处理,做到盘活资产。三、盘亏项目1、综合办公室盘亏E5700联想笔记本电脑1台(卡片编号00192#),2021年1月出库。(9月12日找到,在前厅部,已做调拨)2、康乐部和华楼烘手器账面14台(卡片编号00349#),2021年4月出库,实际盘点12台,盘亏2台。(12台已在库房)3、餐饮部也存在账实不符现象,自查盘点表目前还没有报送计财部,另老区餐饮固定资产存放地点发生改变的必须按财务发送的表格卡片编号依次修改,不应打乱顺序。(9月14日报送盘点表)餐饮部老区盘亏项目:1、沙发(卡片编号00182#)账面2个,实物盘点1个,盘亏1个(转综办1个正在核实中)。2、屏风(卡片编号00215#)账面1个,实物盘点没有。盘亏1个(已作报废处理正在核实中)3、椅子(卡片编号01528#)账面1把,实物盘点没有。盘亏1把(转工程部电工班正在核实中)。4、椅子(卡片编号01700#)账面3把,实物盘点2把。盘亏1把(转工程部正在核实中)。餐饮部新区盘亏项目:1、不锈钢贵重物品柜(卡片编号00408#)账面2个,实物盘点不知哪,正在与供货商联系核实。四、下一步资产方面工作:因新区低值物品价值较高,同时为明年预算做好基础工作,计财部将于9月建立新区低值台账,按2021年1-8月实际出库发送各部门邮箱,届时各部门要按现有低值资产进行核对,并按规定时间完成此项工作。计财部2021年9月7日第2篇:资产自查报告XXXX资产自查报告为进一步加强XXXX资产的管理和使用,提高资产使用效益,达到合理配置资源、科学管理资源、有效利用资源的目的,XXXX设立资产处,以各XX为自查单位,由各XX资产管理员对各单位资产进行自查盘点,我作为XX资产管理员,现将学院资产管理工作做如下汇报:、自查范围XX固定资产分为六大类,即房屋及构筑物;专用设备;通用设备;文物及陈列品;图书、档案;家具、用具、装具及动植物。不论购置时间先后,不管经费来源渠道,都列入此次自查范围。二、资产自查工作具体实施情况(1)全面动员,广泛宣传,统一思想,认真学习关于资产管理的政策法规和相关文件,提高资产管理意识。(2)自查与核查相结合。各部门首先进行自查,自查主要是依物对帐、依物对卡、依物建帐。在自查的基础上由学校组织核查小组进行核查,核查按“以帐对物,以物查帐”的方式进行。(3)工作任务成立资产自查工作领导小组,认真学习相关资产的文件、法规,明确工作要求,制定资产自查工作方案。自查工作领导小组按责任划分到各部门,由各部门资产管理员负责自查。检查验收这次自查的成果,进行总结和完善。(4)自查的主要成果根据自查结果,将结果分为三类:账实相符、有账无物、有物无账。每类资产都有相对应编号、名称、总价、使用人、使用管理部门等项,以便检查及后续自查工作展开。账实相符:账实相符中共包含资产共计XX件,总价XX元。②有账无物:我院共存在有账无物资产共计XX件,总价XX元,系报废资产。有物无账:我院现存有物无账资产共计XX件。(5)资产自查工作中发现的问题及改进措施由于过去管理粗放的原因,资产管理存在很多不到位的地方。依据资产管理办法,我们将严格资产规范资产管理流程,细化管理环节,实施精细化管理,积极推动学校全面可持续发展。(6)今后资产管理的工作思路遵守制度。将严格遵守资产处下发的《XX固定资产管理规定》,结合信息化管理,坚持“资产管理与预算管理相结合、资产管理与财务管理相结合、实物管理与价值管理相结合”的原则;坚持“统一政策、责任到人、物尽其用”的原则。明确职责。进一步明确固定资产管理各职能部门和人员的职责,严格责任到人。加强管理。固定资产日常管理严格遵循XX制定的各项制度,规范程序,把好出入关,加强核算,确保帐账、帐证、帐表、帐物、账卡一致。严格检查。将对所在单位的固定资产进行定期盘点,及时掌握固定资产的变动情况,使XX能够及时更新与维护,对固定资产做到低耗高效。抓好落实。重点做好日常管理和制度落实工作,资产处在加强日常管理的同时,要积极配合XX资产检查工作,搞好协调、衔接,努力把XX的固定资产管理工作提高到一个新水平。第3篇:资产自查报告附件1(自查报告格式)(单位)自查报告固定资产清查工作领导小组:根据资产清查工作的相关制度、政策,我单位已按时完成资产清查的主体工作,并提请领导小组对我单位的固定资产进行检查,现将有关资产自查的工作情况报告如下:1.资产自查工作总体状况分析;(1)资产清查工作基准日(2)资产清查范围(3)资产清查工作具体实施情况(4)资产清查工作取得的成效及存在的问题2.资产清查结果(1)单位清查出的资产损失情况(2)单位申报核销损失的处理意见3.存在问题分析及改进措施。(1)存在的实际问题(2)原因分析(3)改进措施4.其他需说明的事项第4篇:资产自查报告为进一步加强xxxx资产的管理和使用,提高资产使用效益,达到合理配置资源、科学管理资源、有效利用资源的目的,XXXX设立资产处,以各XX为自查单位,由各XX资产管理员对各单位资产进行自查盘点,我作为XX资产管理员,现将学院资产管理工作做如下汇报:一、自查范围XX固定资产分为六大类,即房屋及构筑物;专用设备;通用设备;文物及陈列品;图书、档案;家具、用具、装具及动植物。不论购置时间先后,不管经费来源渠道,都列入此次自查范围。二、资产自查工作具体实施情况(1)全面动员,广泛宣传,统一思想,认真学习关于资产管理的政策法规和相关文件,提高资产管理意识。(2)自查与核查相结合。各部门首先进行自查,自查主要是依物对帐、依物对卡、依物建帐。在自查的基础上由学校组织核查小组进行核查,核查按“以帐对物,以物查帐”的方式进行。(3)工作任务成立资产自查工作领导小组,认真学习相关资产的文件、法规,明确工作要求,制定资产自查工作方案。自查工作领导小组按责任划分到各部门,由各部门资产管理员负责自查。检查验收这次自查的成果,进行总结和完善。(4)自查的主要成果根据自查结果,将结果分为三类:账实相符、有账无物、有物无账。每类资产都有相对应编号、名称、总价、使用人、使用管理部门等项,以便检查及后续自查工作展开。①账实相符:账实相符中共包含资产共计XX件,总价XX元。②有账无物:我院共存在有账无物资产共计XX件,总价XX元,系报废资产。③有物无账:我院现存有物无账资产共计XX件。(5)资产自查工作中发现的问题及改进措施由于过去管理粗放的原因,资产管理存在很多不到位的地方。依据资产管理办法,我们将严格资产规范资产管理流程,细化管理环节,实施精细化管理,积极推动学校全面可持续发展。(6)今后资产管理的工作思路①遵守制度。将严格遵守资产处下发的《XX固定资产管理规定》,结合信息化管理,坚持“资产管理与预算管理相结合、资产管理与财务管理相结合、实物管理与价值管理相结合”的原则;坚持“统一政策、责任到人、物尽其用”的原则。明确职责。进一步明确固定资产管理各职能部门和人员的职责,严格责任到人。加强管理。固定资产日常管理严格遵循XX
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