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文档简介
上海某游艺机玩具厂质量保证手册质量保证手册文件编号:QP/QM-1-2007版本:A/0受控状态:发放序号:2007年10月10日公布2008年01月01日实施质量保证手册修订记录企业概况颁布令质量方针和质量目标任命书职责与权限手册治理文件、记录与产品档案合同确定和评审设计和开发材料与零部件操纵工艺操纵生产过程操纵现场安装操纵检验试验操纵无损检测与理化试验操纵生产设备操纵检验检测装置操纵不合格品操纵纠正和预防措施治理评审与内部审核服务与质量改进人员培训安全监察质量体系组织机构图质量体系过程职责分配表本厂是一家从事游艺机制造、安装、修理施工的专业厂家,具有机电类特种设备制造、安装、修理施工B级资质的能力。自一九九二年以来,十几年的生产业绩,使企业积存了大型游乐设施制造、安装、修理的体会和治理体会,为游艺机设备的顾客(业主)提供了优质产品和服务。本厂先后提供给上海和全国各地数十家单位的大型游乐设施,并承接安装和修理工程。我厂游艺机产品要紧有转马类、飞行塔类、滑行车类、观览车类、架空车类、小火车类等。本厂配备有大型游乐设施制造、安装、修理的设备和各种检测装置,具有独立设计、制造和安装修理的能力。本厂总占地面积3800平方米,其中具有生产能力的厂房和办公楼建筑面积2400平方米。企业注册资本金200万元。本厂全员在册人数36名。电气、机械安装、焊接、操作等专业工种齐全,专门作业人员均通过质检部门指定的培训考核机构培训,各类专门作业人员的资格和能力受控。本厂致力于全面质量治理,持续完善质量体系,长期贯彻执行全过程和全员质量治理理念。本厂依据《机电类特种设备制造许可规则(试行)》国质检字[2003]174号、《机电类特种设备安装、改造、修理许可规则(试行)》国质检锅[2003]251号、《特种设备制造、安装、改造、修理质量保证体系差不多要求》TSGZ0004-2007、《特种设备制造、安装、改造、修理许可鉴定评审细则》TSGZ0005-2007,质量保证体系GB/T19000-2000,结合本厂的实际情形,编制完成了《质量保证手册》,现予以批准颁布实施。本质量保证手册明确了本厂遵照特种设备设计、采购、制造、安装、改造、修理、检验、销售和服务质量保证体系差不多要求,阐明了厂的质量方针和质量目标,规定了质量保证体系的范畴,确定了各部门和人员的职责和权限、为质量保证体系编制程序文件的引用、质量保证体系过程之间的相互作用的表述。本手册是本厂质量治理体系的法规性文件,是指导本厂建立并实施质量治理体系的纲领和行动准则。全体职员必须遵照执行。厂长:批准日期:质量方针:“质量第一,信誉第一”质量方针内涵:质量方针与本厂总体内部治理相习惯与和谐,它体现了满足产品质量要求和连续改进的承诺。本方针为制订和评审质量目标提供了框架,本厂与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的部门质量目标。各级治理部门应将质量方针传达到到位,使全体职员能正确懂得并坚决执行。本厂应持续地对质量方针进行适宜性评审,必要时可对其进行修改以习惯本厂内、外部环境的变化。质量目标本厂为落实质量方针,实施全面质量治理,本厂及各部门制定质量目标为:2.1.1确保产品出厂合格率达到100%;2.1.2设计质量出错率不大于5%;2.1.3生产过程产品一次性合格率达到95%;2.1.4检验质量达到100%;2.1.5产品现场安装后验收检验合格率达到100%;2.1.6售后服务顾客中意率达到95%;与质量有关的各部门应按照本厂质量目标进行分解细化,落实到人,并定期考核。质量目标要持续提升,以体现质量方针的宗旨。有关文件:QP/QM-2-A0《质量目标操纵程序》厂长:日期:为了认真贯彻执行质量保证手册,加大质量治理体系运作,提升产品质量,特任命:吴昌琳同志为质量保证工程师。浦跃奋同志为总工程师。蒋建平同志为生产负责人。蒋泉林同志为办公室主任。陈琳同志质量检验负责人。上述人员的职责、权限和相互关系,在《职责与权限》中有详细规定。厂长日期厂长负责领导本厂建立、实施和保持质量治理体系;批准质量手册,颁布质量方针和质量目标;对本厂产品质量负责;任命质量保证工程师、总工程师、质量检验责任人员和主持治理评审及质量体系改进工作;适时组织治理评审,以持续改进完善质量体系和质量治理工作。质量保证工程师确保质量治理体系的过程得到建立、实施和保持;向厂长报告质量治理体系的业绩,包括改进的需求;负责内部质量治理评审打算、组织和治理体系审核;负责就质量体系有关事宜和外部各方的联络工作;对本厂产品质量过程负责;负责组织专门合同评审,参与产品的设计和开发不同时期的评审工作。总工程师全面负责本厂的技术工作;负责解决重大技术人员攻关项目;负责领导和检查各技术人员的工作;审批材料代用、焊缝返修工艺;负责技术科、质管科的指导工作。生产负责人负责安全生产、文明生产,确保生产安全、确保产品质量;负责制造过程的质量治理,做到均衡生产确保制造质量;负责组织常规合同评审,参与产品的设计和开发不同时期的评审工作;负责产品生产过程中的质量反馈和处理工作。5办公室在厂长的领导下,协助本厂质量治理体系正常运行;负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量治理体系文件。负责质量体系文件及档案的治理;负责职工档案、劳动保险、技能培训、无损探伤、制造、安装、电气焊、电工等专门工种的培训和治理,评审及内部审核的实施治理工作;负责本厂的接待工作。对本厂内各部门有关的档案的形成,积存、整理、归档负全责,使档案治理工作与企业上等级同步;健全档案保管制度和档案检查制度,并对档案的完整,安全与保密负责;做好档案工作的业务建设和档案信息的开发利用;对技术情报、技术文件、技术图书以及所有应归档的文件治理负全责;保持帐物相符,设置柜存名目,案卷排列,标志鲜亮,存取方便;做好生产图纸,工艺(包括测试、工装)等技术文件的描、晒、整理、发放等工作,不拖生产后退;做好更换图纸以及收回废旧图纸资料工作,按规定手续进行统一销毁处理;按照工作需要,做好档案的复制工作,并按规定向上级档案部门移交应交的档案资料;认真做好档案室防火、防盗、防潮、防蛀、防污染等项工作;6办公室主任负责督办本厂内部各项事务,和谐本厂内外工作关系,协助本厂领导检查和考评本厂下属各部门工作;负责本厂的宣传及信息的传递和收集处理工作;负责本厂文件文稿的审核,承办公文的处理工作;按照厂长授权负责本厂对外业务的联系,安排好各种来访接待;负责本厂的人事工资治理,负责本厂的档案治理、机要保密和印鉴治理工作;负责工作人员的聘用治理、学习培训工作和部门的安全稳固工作;负责厂长例会的组织、记录工作;完成好本厂领导布置的其他工作。7技术科在总工程师的领导下,进行设计开发工作;负责技术文件的发放、治理、归档和储存;负责新产品的设计开发及过程操纵;负责游艺机行业的法律、法规的收集、技术标准的编制。负责工艺文件的编制。解决生产过程中的现场技术咨询题,对工艺执行情形负责;提供和审批工艺文件,负责工艺文件的发放、回收和入档保管;8设计责任人对设计文件的质量负责;按本厂打算和顾客要求进行设计开发和各种运算,并确保按时完成任务;确保所设计的产品的符合性、经济性和合理性;确保所设计产品符合有关的法律、法规及标准的有关要求;负责校对和审核后图样的更换工作;负责对所设计的产品所需工装的设计工作进行确认,并参加工装验证。9生产科负责制造(安装)过程操纵,加大焊接与热处理质量操纵,以及现场安装质量操纵。编制生产打算、组织生产(安装)工作;负责生产设备(工装)操纵。负责组织对生产设备进行爱护保养,以保证适宜的过程能力;负责日常生产中的纠正、预防措施的实施,不合格品的操纵;负责产品防护工作;负责工作环境的治理工作;必要时参与合同评审、参与产品的设计和开发不同时期评审;参与制造、安装电焊工等专门工种的资格评定工作;按本厂打算,对完成工艺任务负责;对本系统人员的工作进行指导、检查和改进;对贯彻有关质量措施和关键工艺措施负责;对各班(组)长进行工艺性交底及技术指导;组织生产,按打算完成生产任务;严格贯彻执行生产过程的工艺文件,做好工序操纵;9.13保持生产环境的整洁;爱护保养生产设备,保证满足生产需要;操纵原材料的使用质量,不合格原材料不使用,不合格零件不转序,不合格产品不出厂;负责现场安装质量操纵。发觉违反工艺文件规定进行生产时,有权要求停止生产;对采纳的新工艺、新材料制定的工艺文件和施工方案负责;10设备主管负责贯彻有关机械动力设备的检验、测量、各项规章制度和规定;负责本厂设备技术改造、使用、更新、迁移、报废,抓好设备的用、管、修工作;协助档案室建立健全设备的技术资料,建立要紧设备的技术档案,学习和推广治理方面的先进体会;负责落实设备年、季、月检修打算,要紧设备的大修质量检查和验收工作;组织对设备定期检查检定评级,及时排除设备缺陷,提升设备完好率;对重大设备事故及时组织和参与分析,调查和上报,并及时组织检修,迅速复原生产;对一切危害设备的行为有权禁止和提出批判及处理意见,在紧急情形下,有权命令生产班组停车,并赶忙向主管领导汇报;组织对设备治理使用爱护的培训,持续提升技术水平、操作技能和治理水平。11机加工责任人服从生产科的指挥,认真执行其工作指令,一切治理行为向主管领导负责;严格执行本厂规章制度,认真履行其工作职责;组织生产、设备、安全、环保等制度拟订、检查、监督、操纵及执行;负责编制年、季、月度和平常作业,及时组织实施、检查、和谐、考核。12焊接责任人负责核对焊接工艺文件;核对焊接工艺评定指导书,和工艺评定报告;组织制定会签焊接工艺装备的施工方案;针对产品焊接技术关键制定公关打算,并组织实施;负责审核焊缝返修报告和返修工艺;及时分析焊接过程中显现的质量咨询题,负责对产品焊接质量提出改进意见或建议;有权监督检查焊接工艺编制,焊接工艺评定,焊工焊接操作及焊材治理工作,对违反者有权禁止;把握国内外焊接技术信息,负责焊接新技术的开发,持续采纳焊接新技术和改进治理方法,努力提升焊接水平。13生产调度检查、督促和协助有关部门及时做好各项生产作业预备工作;按照生产需要合理调配劳动力,督促检查原材料、工具、动力等供应情形和厂内运输工作;检查各生产环节的零件、部件、毛坯、半成品的投入和出产进度,及时发觉生产进度打算执行过程中的咨询题,并主动采取措施加以解决;对轮班、昼夜、周、旬或月打算完成情形的统计资料和其它生产信息(如由于各种缘故造成的工时缺失记录;机器损坏造成的缺失记录;生产能力的变动记录等)进行分析研究。14质管科在检验责任人员的领导下,编制质量打算和各类检验操纵文件;负责自材料进厂至设备安装检验、产品的标识和可追溯性、不合格品的评定;负责无损检测质量、理化检验操纵;负责计量器具、检测试验仪器外表的爱护、治理;负责质量检验记录、质量档案的治理,归档和储存;负责质量信息的反馈、聚拢、分析、处理以及产品质量咨询题的调查和解决;负责产品的安全监察的申请、技术、检验文件、资料的提供以及配合安全监察工作的开展;参加合同评审、合格供货方评判。15检验责任人负责本系统的质量检验,编制检验规程,制定检验打算,对重点项目进行交底;对材料使用的正确性及理化试验报告、试板检验报告、无损检测报告、对各种检验及传递表格进行确认和汇总;对检验员的工作进行检查和指导;对产品缺陷进行追踪监督、验证、填写产品质量证明书、合格证、竣工资料;负责原材料入库的检验和复检;对代用材料的质量负责;负责外购件、外协件的检验和复验;协助仓库保管员负责标记治理;对检验的材料和外购件、外协件保留检验记录;配合车间完成无损探伤任务。16供销科16.1编制采购打算;负责本厂原材料、外购件、外协件的采购工作;对合格方进行选择评判操纵,并建立合格供方档案;16.4参与合同评审;直截了当领导仓库的保管、发放、回收工作。负责采购和原材料采购操纵,进行合格供方的评定、编制采购打算并进行采购;负责进行调查市场动态,推测以后,搞好经营决策;负责进行销售工作汇总,分析进展趋势;参与组织合同评审,建立合同登记台账;负责建立顾客档案,进行顾客调查访咨询,与顾客进行沟通;负责服务质量操纵,建立顾客信息登记簿,反馈顾客信息,解决顾客投诉:负责交付及交付中产品防护工作;负责本厂销售合同及其他营销文件资料的治理、归类、整理、建档和保管工作;16.14负责收集、整理、归纳市场行情、价格,以及新产品、替代品、客源等信息资料,提出分析报告,为部门业务人员、领导决策提供参考;16.15负责客户、顾客的投诉记录,协助有关部门妥善处理;17供销科负责人参与企业制定具体的销售打算和进行销售推测;组织与治理销售团队实现企业产品销售目标;操纵销售预算、销售范畴和销售目标的平稳进展;鼓舞、支持与考核销售人员;进展与和谐企业同经销商和代理商之间的关系;收集市场信息,并反馈到企业的各个部门;参与制定和改进企业的销售政策,使之持续习惯市场的变化;参与招募和培训新的销售人员。18材料责任人认真贯彻执行国家有关的法规、标准。参加编制、修订、并负责贯彻《质量保证手册》材料质量操纵系统的有关文件。审核材料订货技术条件及材料代用,主持合格供方的资格评审工作。审签材料质量证明书、材料复验报告、材料入库检验报告及产品要紧元器件使用材料表。监督检查本系统的质量操纵工作。对本系统所操纵的质量活动显现不符合要求时,负责组织分析并制定整改措施19仓库19.1.要紧治理生产产品各档钢材,角钢和板材;工具器具和标准件(包括修理标准件)砂轮,修理电器等物资仓库治理人员应及时正确地逐日统计记录所管物资进出厂及入库发料情形,做到进出有计量,收发有手续,对入库物资凭质检单或质保单清点入库,按程序按生产作业打算限额下料交库,并分别记载台帐;仓库治理人员要搞好库房科学治理,物资按品种,类别,规格定位堆放,做到标志明显,牌签齐全,摆放有序,库容整齐;仓库治理人员要坚持练好差不多功,切实保管好物资,坚持物资清查盘点制度,做到日清月结,核实库存,帐卡物相符,并及时填报库存月报表;仓库治理人员要严格执行物资审批制度,凡外销物资必须按规定等级类别和人员审批后,再交总仓库主任签字同意后凭提货单才可发放,如不符上述规定,要追究责任;提升小心,做到防火、防盗、防锈,库房内严禁吸烟,确保物资质量和仓库安全。20仓库保管员对入库的材料、严格标记、数量、规格、牌号的治理,并按规定排放整齐;严格材料的发放,回收手续,并记好台账;负责余料回收工作,并检查余料有无材料标记;负责外购件、外协件的入库保管工作。21工艺责任人21.1在质量保证工程师的领导下,负责建立工艺质量操纵系统的建立和运行,改进和提高工作,定期向质量保证工程师汇报工作,并对其负责。参与制(修)订质量体系文件工作,并负责质量操纵文件的编制。负责审核工艺规程及工艺守则。审核要紧部件的有关工艺文件。负责组织工艺人员的业务培训和对工艺质量的监督。主持工艺纪律执行情形的检查。质量保证手册的编制、审批和公布质量保证手册的编制以国家标准和国家有关法规、政策等有关规定为依据,并结合本厂的特点和实际情形,确保手册的系统性、先进性、可行性和和谐性。本手册由质保工程师组织部门编写,质保工程师审核,经厂长批准后公布、实施。手册的标识本手册分“受控”与“非受控”两类。受控本在封面上盖“受控”印章,并在封存面上注明发放编号和使用人/部门。手册发放范畴及操纵“受控”手册的发放范畴:3.1.1厂长、质保工程师;3.1.2各职能部室负责人。“非受控”手册发放对象为咨询机构等。3.3手册的发放操纵办公室负责手册的发放操纵,分别按“受控”和“非受控”进行发放,并予以登记;质量保证手册的持有者,应妥善保管其手册,不得遗失、外借、擅自更换和复制。当调离岗位或离开本厂时,应办理交还手续。手册修改、换版手册修改按照内部审核情形提出修改意见,经质管科综合考虑,质保工程师审核,经厂长批准后由质管科统一负责实施修改;所有关于质量保证手册的修订意见和建议(包括内容与文字的校正、修改与增删)一律由建议人填写《文件修订申请表》,递交质保工程师。本厂由于内外环境变化或其它缘故而决定的修订,经治理评审或厂长办公会决议后,由办公室统一修订。办公室可按照上报意见情形,征得质保工程师的同意,组织人员实施修订。修订后形成的手册审查稿连同意见汇总处理情形的书面报告,上报质保工程师审核。修改采纳换页修改,手册中附有质量手册修订记录,表明修订文件编号,修订内容,更换人/日期,修改次数、生效日期等;修改仅限于“受控手册”,持有者接到修改页后应赶忙更换,以保证手册的有效性,作废页由办公室负责收回并处理;“非受控手册”不予修改,也不通知持有者,作废也不收回。手册换版本厂组织机构或治理人员有重大变更时;4.2.2产品形式有重大变更时;质量手册不能习惯当前治理内容;质量手册内容有重要修改或修改内容超过50处以上;质保工程师对上报的处理意见进行审核,并提出更换或换版的建议,提交厂长审批。厂长对全部的修订意见、处理结果进行最后审定(必要时可召集有关人员商定),并做出批准更换或换版的决定后,返还办公室实施文字处理与发放备案。办公室按照厂长批准的修订意见,将全部受控的原《质量保证手册》统一收回。实施文字处理、复制、做出更换标记,手册的更换采纳换页形式,注明修订状态。旧版文件收回销毁,原件加盖“作废保留”章归档。手册满四年作系统修订一次,更换版本号。本手册的版本号为A版(B、C、D…)等,修改状态为0(1、2、3…)等并按此程序依次编号。换版仅限于“受控手册”,持有者接到换版后应赶忙更换,以保证手册的有效性,作废手册由办公室负责收回并处理;“非受控手册”不予换版,也不通知持有者,作废也不收回。有关文件:QP/QM-2-A1《文件、记录与产品档案操纵程序》QP/QM-4-A43《文件修订申请表》文件为保证质量体系所要求的文件予以操纵,厂文件应包括质量保证体系文件、技术文件、工艺文件、外来文件等。文件的收集与治理(如法规标准),文件的编制、审批、发放、回收、更换、借阅等由办公室负责;文件和资料公布前,应由授权人审核和批准,确保文件和资料的适用性;文件发放时,应做好签收和记录,确保各部门使用的差不多上最新的受控版本。对文件的更换和现行修订状态做好表示和记录,以利于识别和区分;文件的修改,应按有关规定进行审批;文件使用人应确保文件保持清晰,易于识别;厂引用的外来文件(如法律、法规、安全技术规范、标准、型式试验报告、监督检验报告,供方产品质量证明文件、资格证明、顾客的资料等)应予以标识,对其发放进行操纵;其中安全技术规范、标准应购买正式版本。对作废文件按有关规定进行处理,应加盖“作废”印章,防止作废文件的非预期使用;若因任何缘故而保留作废文件时,对这些文件加盖“仅供参考”的标识。记录凡提供符合要求和治理体系有效运行的证据均应是记录,记录能够是书面形式,也能够是电子媒体形式,能够是表格,也能够不是表格。记录治理按《文件、记录与产品档案操纵程序》执行,记录操纵由档案室负责归口治理。对记录的操纵包括标识、贮存、检索、防护、储存期和处置。记录填写字迹清晰,内容完整,真实准确,有关人员签字齐全。规定所有记录的储存期限的确定视记录的性质和作用而定。应许多于设备使用寿命,最少大于4年。产品档案应按台建立产品档案,按照产品编号保证每一个记录都具有唯独的编号。档案内应包含本台产品档案内容名目(清单)、基础参数、产品合格证、重要受力部件材质一览表和材质证明书、设计更换与重要材料代用手续、重要焊缝和轴销类的探伤报告、外委加工的受力结构与部件的质量证明文件、标准机电产品合格证、制造安装施工记录、检验检测试验记录与报告、本台产品的质量随同卡、要紧受力结构(部件)、关键零部件与重要焊缝的返修记录、产品使用爱护讲明书、设计文件鉴定报告、整机和关键零部件的型式试验报告、验收监督检验报告等。提供适宜的贮存环境,合理的保管方式,确保防潮、防火、防蛀、防损毁。按类别、流水号编目、贮存,便于检索。凡未在档案内储存的资料,应在档案清单上注明;产品档案应完整,具有可追溯性。有关文件:QP/QM-2-A1《文件、记录与产品档案操纵程序》1合同确定供销科在签订合同、同意订单前应对以下内容进行确定:订单、合同中确定的顾客提出的明示要求,包括交付及服务的要求;顾客尽管没有明示,但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求;与产品有关的国家标准、行业标准等中规定的法律法规要求;订单、合同中明确保证产品质量、交货期限等方面的其他附加条件。2合同评审承诺向顾客提供产品或向厂家订购产品,通常用合同或订单的形式,对产品有专门要求的合同,要进行评审。评审在合同签订前进行,并应确保产品的专门要求得到规定。产品的要求得到了规定;与往常表述不一致合同或订单要求以予评审解决;评审记录应妥善保管。2.4合同分类:常规合同--本厂常规的产品成熟产品或同类的产品,无专门要求的合同;专门合同--产品工艺有专门要求,本厂新产品、合同条款有专门要求的合同。合同评审要紧内容:产品名称、规格型号、数量;产品技术标准和专门要求;专门要求的生产能力资源以及工艺条件;产品交付专门要求、期限、方式和验收准则;合同评审的方式:专门合同由厂长或质保工程师组织有关部门进行评审。合同评审结果、变更以及评审所引起措施的记录由办公室负责保管和存档。有关文件:QP/QM-2-A2《合同确定和评审操纵程序》设计输入按照合同要求,确定产品设计功能、性能和安全要求;设计的安全要求应符合国家现行的法律、法规与标准要求;设计中有往常类似的成熟产品,设计时可参考成熟产品的信息,并进一步进行优化;设计中所必需的其他要求也应充分考虑。设计开发本厂对新开发产品的设计;以总工程师为负责人,制定设计任务书;为保证设计开发有效进行,各部门之间应进行有效沟通,并明确职责。设计输出设计输出应以针对设计输入和开发进行验证,应有设计图纸、设计运算书与讲明书、使用爱护讲明书、、标准件与非标准清单、基础设计资料或要求等。设计输出应满足设计输入和开发的要求;设计文件的指标应符合有关法规、标准要求;设计文件的绘制、标准、技术指标、编号、图面质量应符合有关标准和规定要求(尺寸公差、焊缝布置、技术要求等应明确、合理,符合有关法规、标准和设计规则);给出指导采购、生产、服务的适当信息;包含或引用产品接收的准则;规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性(如产品质量特性重要度分级表);整机及关键零部件设计使用寿命(循环工作次数);要紧零部件(部位)、重要焊缝、关键零部件和安全部件应力运算情形;发放前应得到批准。设计评审评估设计和开发结果满足要求的能力;识别任何咨询题并提出需要的措施;评审的参加者应包括与评审内容有关的职能方面的代表评审记录要求予以储存。设计确认本厂应按设计开发策划的安排进行设计开发的确认;产品能够满足规定的使用要求或预期用途的要求;确认应在产品交付前进行;对外来的设计文件也应进行评审和确认;确认记录要求予以储存。有关文件:QP/QM-2-A3《设计和开发操纵程序》采购(外购和外协)1.1过程对物资采购的过程应进行操纵,以保证采购物资符合规定要求。本厂应建立选择、评判和重新评判的准则;评判的结果和按照评判采取的措施应予以记录。供应科负责采购打算的编制,供货方选择、评定、采购操纵等工作。质管科负责采购物资质量验收、鉴定。仓库做好采购物资收发治理工作。技术科、生产科参与供货方选择、评定。1.2选择供应科按照所提供的产品符合本厂要求的能力来评判和选择供货方,并记录评判结果及评判所引起的任为必要措施;1.3评判对供货方的评判准则应考虑以下方面的评判:供货方产品质量、价格、交货情形、后续服务、技术支持能力、有关体会和历史业绩;供货方质量治理体系的质量保证能力,资源配置情形及供货方遵守法律法规的情形;供货方提供该类产品(服务)方面的顾客中意程度;1.3.1.4与履约能力有关的财务状况;按原材料对最终产品质量的阻碍程度分类:A类物料:对产品安全和质量有直截了当阻碍物料和外协加工。1.3.2.2B类物料:除A类物料外的其他物料。1.3.2.4关于A类物料和外协加工必须对供货方进行调查评判,评判合格后建立合格供货方档案并列入《合格供货方名录》中,通过产品认证或体系认证的供方可直截了当列入《合格供货方名录》。关于生产设备、监视和测量装置的厂家或经销商分别由供应科、生产科、质管科收集供货方资料,由供应科进行评定,填写《供货方评定记录》。1.3.3重新评判供销科和质管科通过定期对合格供货方质量信息分析和治理,对合格供货方进行操纵。每年年底对供货方进行复评,以重新确认合格供货方,按供货方评判准则执行。由供销科储存合格供货方记录,建立供货方档案。对供货方进行业绩评判,每年年末评判其按要求提供产品的连续保证能力,按照评判结果决定是否连续作为合格供货方。材料、外协加工零部件验收操纵为验证采购产品关于规定要求的符合性,质管科负责材料、设备的进货验收或验证;仓库保管员负责其他物料的验收。未体会收或验收不合格的材料、零部件不得投入使用;本厂需要到供货方货源处验证时,应在采购合同中规定验证的安排及产品放行的方式;当合同规定时,本厂的顾客或其代表有权在供货方处和本本厂对供货方的产品是否符合规定要求进行验证,该验证结果不能用作供货方对质量进行了有效操纵的证据。所有的材料、零部件的验收必须有材料责任人签字确认。材料的标识及可追溯性仓库和生产科负责按《材料与零部件操纵程序》对材料、零部件进行标识。材料、零部件的存放与保管仓库负责按《材料与零部件操纵程序》对材料、零部件进行存放与保管。材料、零部件入库、检验操纵材料、零部件入厂后,由供销人员与仓库保管员办理交接手续。外购的材料、零部件应有制造单位的质量证明资料;材料、零部件由检验员按有关的检验文件进行检验,检验合格后入库。入库审批材料、零部件检验或复验完成后方可入库;不合格材料、零部件由检验员在实物上做好标记,并填写“不合格处理单”,保管员将不合格品放在不合格品区等待处理。材料、零部件质量证明文件(包括供应商的质量证明资料、检验记录、复验记录、入库资料)由材料检验员保管,便于检索。材料、零部件领用和发放操纵生产科按技术科编制的工艺文件中规定要求领料,仓库保管员按要求发料。有关文件:QP/QM-2-A4QP/QM-4-A16QP/QM-4-A17《材料与零部件操纵程序》《合格供方名录》《供方调查和评判表》工艺预备工艺文件的内容;1.1.1工艺过程卡片;1.1.2装配工艺卡片;工艺流程图;专门工序的工艺文件(如焊接工艺卡);1.1.5工艺文件名目;通用工艺。工艺文件的编制工艺文件应依据产品图样及技术文件、用户的专门要求,本厂的加工能力以及现行的有关标准、法规的要求进行编制。工艺文件的编制原则:正确、统一、完整、清晰、合理。2.3对关键工序应在工艺文件上设置检验点(E点)、审核点(R点)和停止点(H点)。所有工艺文件应有编制、审核签字,并注明日期。工艺文件的审核由工艺质控责任人负责。通用工艺由工艺质控责任人审核,质保工程师批准。工艺文件的保管由技术科负责保管。工艺文件的发放范畴和数量按《工艺操纵程序》规定,并有签收手续。如果该文件是修改件,还应负责回收失效件,以防误用。工艺实施工艺过程卡和装配工艺卡应与质量随同卡一起随工件一起流转。每道工序完工后,操作者自检合格并在流转卡上签字,经检验员检验合格并签字后方可转入下道工序。质量随同卡从起步工序开始,保证与工件同步运行,直至产品完工后交给质管科汇总。工艺文件的修改工艺文件中有明确的质量操纵和检验要求、合格标准等,工艺文件的变更、修改,由技术科参照《文件操纵程序》规定的程序修改工艺文件,并按原发放范畴发放和收回失效件。工艺纪律治理工艺文件是指导产品制造和检验的依据,在执行过程中,由技术科会同有关生产、质管科等部门定期进行工艺纪律执行情形的检查,并纳入考核体系中。工装治理工装的设计、制造和验证由技术部、生产科及质管科负责,生产科做好工装治理工作。技术科负责编制《工艺操纵程序》,对以上工艺的治理进行规定。有关文件:QP/QM-2-A5《工艺操纵程序》1生产制造过程应全部在受控条件下进行,适用时包括:获得所制造产品特性的信息;关于重要的生产制造,应提供相应的工艺文件;使用和爱护适宜的生产制造用设备;具备并使用适宜的计量器和检验试验设备;对生产制造活动进行检验和试验;放行、交付和交付后的活动的实施。2生产制造过程的确认生产过程中,应采纳经设计文件鉴定通过的图纸施工,应做到每个零部件(组件)有设计图纸、工艺文件和质量随同卡与之对应。并有效执行。应对生产制造的专门过程进行确认,对重要焊接和无损探伤,指定有资质的责任人对制造过程质量负责;责任人应指定有资质的人员进行操作;2.4重要的受力构件焊接,应制定焊接工艺规程(WPS)和焊接工艺评定(PQR);关于专门制造要求,应采纳专用工艺、专门工序与工部卡、制造工艺、检验检测与试验工艺;生产制造过程中所涉及的程序文件和作业指导文件应覆盖完整,能够达到有效操纵的目的。标识生产制造过程中产品应有明确标识;产品标识应能表示未检验和已检验状态,确保不合格产品不进行下一道工序。可追溯性产品标识除表示检验状态外,还应有可追溯性;焊接焊材治理供销科采购人员应按规定进行采购,采购员不得擅自更换采购焊材的品种、规格和质量要求,采购时应在合格供方处采购。焊接材料(焊条)应符合国家或行业标准的规定,有制造厂质量证明书和清晰、牢固的标志。生产科凭借“焊接工艺卡”领取焊材。焊工治理焊工应按规定进行培训,并由质量技术监督局统一考试合格,取得焊工合格证,才能在有效期内担任焊接工作。合格证由厂办公室治理。焊接质控负责人应建立焊工技术档案,一人一档,记录焊工本人情形、培训考试情形、工作业绩,还应统计焊工的焊接质量情形和发生的质量事故,作为焊工考核的依据。焊工应严格按“焊接工艺”施焊,并做好施焊记录,并由焊接检验员验证。5.3焊接工艺评定产品施焊前,应进行焊接工艺评定。焊接工艺评定的操纵按《生产过程操纵程序》的规定进行。焊接工艺评定的原始资料由焊接质控责任人整理成册后存档。焊接工艺评定档案,一样包括以下内容:焊接工艺指导书;5.3.3.2焊接工艺评定报告;焊接工艺评定试件焊接实测规范数据记录及检验记录;无损检测报告;理化实验报告及有必要时焊接接头金相检验报告;5.3.3.6其他反映评定实际情形的资料。焊接工艺评定试样由焊接质控责任人保管并编制“焊接工艺评定名目”。5.4焊接工艺治理5.4.1焊接工艺文件的编制技术科按照游艺机产品图样和“焊接工艺评定名目”编制“焊接工艺卡”。焊接工艺卡应注明焊接工艺评定编号和所需焊接各项要求,经焊接质控负责人审核后下发厂生产科和质验科执行。焊接工艺更换焊接工艺文件的更换参照《文件、记录与产品档案操纵程序》的规定进行,焊接工艺文件的更换仍按原审签程序执行。5.4.3焊接工艺文件的贯彻实施焊接工艺文件的发放、归档按《文件、记录与产品档案操纵程序》的规定进行。焊接工艺文件发放到生产科后实施前,应对焊工进行相应的培训宣传。5.5产品施焊治理施焊环境条件应按照焊接方法满足焊接工艺中规定的有关要求。5.5.1.1风速的限制;5.5.1.2相对湿度不得大于90%,不得有雨雪阻碍;气温不得过低;5.5.1.4焊接环境必须符合安全卫生要求;5.5.1.5焊工的工作环境应由足够的光线。焊接工艺纪律焊工施焊时,应自查自己的焊接工作是否遵守工艺纪律;班组长经常检查焊工的施焊情形是否符合工艺规定,做好互检;检验员应经常检查焊工施焊情形,核对实际焊接条件是否符合工艺的规定,所用的焊材、工艺参数是否与工艺规定一致;焊接质控负责人、工艺人员、检验员有权禁止任何违反工艺纪律随意施焊的错误行为。5.5.3施焊过程焊工在施焊前应熟悉焊接工艺并按通用焊接工艺守则做好焊前预备。焊接检验员对焊前装配的错边、间隙、坡口的除锈、两侧杂物的清理情形等进行检验。焊工施焊应严格按焊接工艺要求施焊。焊材、焊接电流、电压、焊接速度等工艺参数应与工艺一致。施焊完毕并经自检合格,送焊接检验员。检验员应作焊缝外观检查并填写检验记录。检查合格后,才承诺进行无损检测及焊后热处理等后续工作。5.6产品焊接试板技术科应按产品的特点进行产品试板的焊接、无损检测、交理化、计量质控负责人托付外协进行试样加工、检验和试验。产品试板检验和试验报告应归入产品质量档案。5.7焊缝返修焊缝如存在超标缺陷,检测人员出具“焊缝返修通知单”。焊缝返修严格按焊接工艺要求的规定执行。要求焊后热处理的应在热处理前焊缝返修;如在热处理后进行焊缝返修,翻修后应再作热处理。5.8焊接设备治理焊接设备由生产科归口治理,应建立焊接设备台帐和档案。焊接设备及其辅助装置由生产科设备治理人员按《生产设备操纵程序》进行,定人定机操作、修理和保养,应装有完好的、在周检期内的电流表、电压表和压力表,保持焊接设备处于完好状态。采购焊接设备及其辅助装置时,应由焊接质控负责人确定设备型号、规格,经厂长批准后采购。6热处理本厂热处理为分包,由生产部编制“热处理操纵方案”,并执行。由热处理责任人负责,生产科、质管科、技术科配合,按《材料与零部件操纵程序》有关的规定,对分包方(被托付单位)进行评判,评判内容有分包方的资质、理化检验能力、履约能力等,经评判合格的分包方纳入“合格分承包方名单”。热处理资料回来后,理化检验责任人应对资料进行严格审查,之后在有关资料上签字确认。7产品防护产品的生产制造过程中或交付到预定的交货地点期间,本厂应爱护产品,使其与顾客的要求相一致。包括标识、搬运、包装、储存和爱护。有关文件:QP/QM-2-A6《生产过程操纵程序》现场安装过程应全部在受控条件下进行,适用时包括:获得所安装产品特性的信息;关于重要的安装过程,应提供相应的安装工艺文件;使用和爱护适宜的现场安装设备;具备并使用适宜的计量器和检验试验设备;对现场安装活动进行检验和试验;放行、交付和交付后的活动的实施。现场安装过程的确认应对现场安装的专门过程进行确认,对重要焊接和无损探伤,指定有资质的责任人对制造过程质量负责;责任人应指定有资质的人员进行操作;关于专门安装要求,应采纳专用工艺、专门工序与工部卡、安装工艺、检验检测与试验工艺;现场安装过程中所涉及的程序文件和作业指导文件应覆盖完整,能够达到有效操纵的目的;。标识现场安装过程中产品应有明确标识;产品标识应能表示未检验和已检验状态,确保不合格产品不进行下一道工序。可追溯性产品标识除表示检验状态外,还应有可追溯性;安全防护现场安装过程中应有安全防护措施,确保人员和设备安全。包括标识、搬运、包装、储存和爱护。有关文件:QP/QM-2-A7《现场安装操纵程序》检验与试验要求产品检验应对产品制造(安装)全过程进行检验和试验,包括进货检验、制造与安装过程检验。产品过程检验应有明确检验要求和内容。包括检验与试验项目、方法步骤、抽样要求、判定准则等;检验试验记录内容应明确、清晰,不得随意涂改,记录应有检验和审核人员签字;新产品应按要求进行产品型式试验。制造前检验预备检验人员质管科应配备适合检验质量操纵要求的、实践体会丰富的各类检验人员,并组织他们培训,学习法规、标准、手册和检验工艺文件,提升他们的素养。检验员的职责和权限按“职责与权限”中的有关规定。2.2检验检测手段质管科按照检验工艺的要求配备好相应的检测仪器、设备、量具、样板、检具,计量器具应通过检定合格且在检定周期内。进货检验厂制定并执行《材料与零部件操纵程序》,对外购件外构件的检验进行操纵。操纵内容:原材料入厂、发放、使用进行监督检查;外协件、外购件进行质量检验。对厂不具备检验能力的项目,由质管科托付有资格的检测单位进行,但应对其资格进行核查,并对检验结果进行判定。过程检验厂制定并执行《检验与试验操纵程序》,对产品制造过程的检验和试验进行操纵。操纵内容:对生产过程中各工序、各环节以及和技术科一起对工艺纪律执行情形进行检查。对各零部件、产品几何尺寸、内外部质量、产品总体质量进行检查。按产品“产品图纸”,“质量随同卡”的规定,在工序完成后及时进行检验和试验。检验和试验结果满足要求时,检验员应在“质量随同卡”上签字确认。在生产过程中,质量检验状态有检验员监督进行标识。不合格品处理:工件经检验确定为不合格品时,对不合格品做出标示,按《不合格品操纵程序》的规定进行处理和验证。最终检验和检测数据治理厂制定并执行《检验与试验操纵程序》,对产品进行最终检验和试验。产品完工后,质管科对该产品检验和试验的资料进行汇总,确认所有规定的检验和试验(包括进货检验和过程检验)均已完成,且数据满足规定要求之后,出具产品质量证明书。产品出厂后,质管科把全套“产品质量证明书”、该产品所有检验和试验的质量记录等整理立卷,交厂办存档备查,储存期为7年。有关文件:QP/QM-2-A8《检验与试验操纵程序》无损检测厂无损检测实行分包,由质管科编制《无损检测与理化检验操纵程序》,并执行。无损检测分包方的选择由无损检测责任人负责,技术科、生产科、质量治理科配合,按《材料与零部件操纵程序》有关规定,对分包方进行评判,评判内容有分包方的资格、检测能力、履约能力等,经评判合格的分包方纳入“合格分承包方名单”。无损检测分包资料回来后,无损检测质控责任人应对资料进行严格审查,之后在有关资料上签字确认。理化检验理化检验实行分包,由质量科编制《无损检测与理化检验操纵程序》,并执行。由理化责任人负责,质量科、技术科配合,按《材料与零部件操纵程序》有关的规定,对分包方(被托付单位)进行评判,评判内容有分包方的资质、理化检验能力、履约能力等,经评判合格的分包方纳入“合格分承包方名单.理化检验资料回来后,理化检验负责人应对资料进行严格审查,之后在有关资料上签字确认。有关文件:QP/QM-2-A9《无损检测与理化检验操纵程序》生产部应按照《生产设备操纵程序》对设备进行质量操纵,建立设备台帐,做好设备的购置、使用、修理等治理工作。设备的购置、使用、保养、修理及报废等的差不多要求按《生产设备操纵程序》的规定执行。要紧设备实行专管,定人定机,按“设备操作规程”操作,确保设备清洁、润滑、安全。操作者对其操作的设备及附件负责治理和保养。应熟悉其结构、性能和操作方法和三级保养的内容。生产科应按照在用设备的现状及生产情形,编制年度设备保养和修理打算。生产部在编制生产打算时应确保设备修理打算的实施。工装的设计、制造和验证、使用、保养、修理及报废等的差不多要求按照《工艺操纵程序》的规定执行。按照《工艺操纵程序》的要求进行工装设计和验证工作。设备事故的处理设备事故处理程序按“设备治理制度”的有关规定,事故分析处理坚持“三不放过原则”。事故发生后应迅速查明缘故,并组织人员抢修,尽快复原生产。对事故责任者提出处理建议。有关文件:QP/QM-2-A10《生产设备操纵程序》采购与验收使用部门按照产品检测的要求,提出检测设备的需求申请,经厂长批准后交供销科实施采购,并由质管科对采购的检测设备进行验收。校准2.1新采购的检测设备送国家法定计量单位进行检定,合格后做好有效标识方可投入使用,并对该检测设备进行编号,建立台帐、确定周期检定日期。质管科负责检测设备的操纵、治理和发放。每年年末质管科应编制下一年度检测设备校准检定打算,确立周期检定日期,按打算进行校准和检定,并出具证明及标明有效期限,做好记录。使用、搬运、爱护、贮存操纵使用者应按使用讲明书或操作规程包括习惯的环境条件,合理的使用检测设备并与其能力要求相一致,严禁使用未经核校或检定合格的检测设备,使用后应按要求进行适当的爱护和保养工作。检测设备在搬运、爱护、使用和贮存中应遵守使用讲明书和操作规程,防止其损坏及失效。当发觉检测设备测量偏离校准状态时,应赶忙停止使用并及时报告质管部,质管部应对已测量的数据有效性进行评定,进行相应校准。检测设备档案应认真保管,有关文件:QP/QM-2-A12《检验检测装置操纵程序》采购及外协件物料不合格的操纵,检验员评定不合格由其作好标识记录和隔离工作,并通知承办部门作返工、返修或降级等处理。生产过程或成品经检验不合格产品由检验员作好标识记录,报告质管科或领导,同时生产车间应做好不合格产品隔离工作,有关人员应分析、评判不合格缘故和程度,并提出返工、返修、降级或报废处理意见由生产车间实施。凡返工、返修的产品和成品必须重新检验并作好记录。凡降级、让步的产品组件,必须办理书面手续,成品必须取得顾客的同意。有关不合格品的记录由质管科负责保管和储存。有关文件:QP/QM-2-A11《不合格品操纵程序》改进本厂通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及治理评审来促进质量体系有效性的连续改进。本厂通过下列途径连续改进质量治理体系的有效性:通过质量方针的建立与实施,对连续改进做出正式的承诺;通过建立质量目标明确改进的方向,实施有目标的改进;通过内部审核持续发觉咨询题,查找体系改进环节,实施针对性的改进;通过数据分析,查找体系改进的机会,实施预防性的改进;通过纠正和预防措施,实施完全有效的改进;通过治理评审,发觉质量治理体系的薄弱环节,实施系统的改进。纠正措施实施纠正措施是一项具体的改进过程,建立、实施并保持《纠正和预防措施操纵程序》,确保对不合格采取有效的纠正措施,以排除不合格的缘故,防止不合格的再发生,防止质量治理体系运行不符合的情形再显现。纠正措施应与所遇到不合格的阻碍程度相习惯。采取纠正措施应满足以下六方面步骤要求,以保证纠正措施正确,实施有效:识别并评审不合格、不符合(包括顾客的埋怨、投诉、不中意信息);分析、确定不合格和不符合的缘故;评判确保不合格不再发生的措施的需求;确定和实施所需的纠正措施;2.3.5记录所采取措施的结果;2.3.6评审所采取的纠正措施。预防措施预防措施是实施预防性改进的过程,按照《纠正和预防措施操纵程序》,确保对潜在不合格的缘故或潜在咨询题采取措施,以防止潜在不合格的发生和潜在咨询题显现。预防措施应与潜在不合格和潜在咨询题的阻碍程度相习惯。分析确定潜在不合格和潜在咨询题及其缘故;评判防止不合格发生的措施的需求;3.2.3确定和实施所需的措施;3.2.4记录所采取措施的结果;3.2.5评审所采取的预防措施。3.3发觉有潜在不合格事实时,按照潜在咨询题的阻碍程度确定轻重缓急,由质管科组织有关部门进行分析,确定责任部门。质管科向责任部门发《纠正/预防措施通知单》。责任部门接到通知单后,组织本部门人员分析缘故,制定预防措施打算,填写在通知单的有关栏目内,报质管科。质管科对预防措施实施进度及成效进行跟踪验证,对实施成效的有效性进行评审。经评审对有效的预防措施予以巩固,并按照需要纳入体系文件。质管科编制纠正/预防措施报告,提交治理评审。有关文件:QP/QM-2-A15《纠正和预防措施操纵程序》本厂规定每年(间隔时刻不超过12个月)由厂长主持对本厂治理体系进行一次审核,质保工程师负责组织会议输入、输出文件和参加人员。必要时可增加审核频次,以确保质量治理体系连续的适宜性、充分性和有效性。审核应评判包括质量方针、质量目标在内的质量体系变更的需要。当产品过程、组织机构、资源等发生重大变化,包括质量事故、重大投诉及标准的修改、顾客的期望、市场变化等应及时增加审核。质量治理体系有关的各种信息沟通形式,可采纳各种会议或各种媒体、口头等方式。每年内部审核终止后,进行治理评审,评审应包括质量体系有效性的改进或产品的改进资源需求的变化,包括质量方针和质量目标并储存治理评审记录。审核员不得审核自己的工作。审核输入质量治理体系运行情形报告;质量治理体系的审核结果,包括内审和外审;质量治理体系的方针、目标实现情形和分析;各治理过程的过程业绩和产品的符合性;顾客和有关方的反馈信息,包括顾客中意度测量的结果;安全监察部门或监督
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