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文档简介

仓库管理程序文件2为了使仓库管理更完善规范化,为了能使成本核算更准确,供应商送货到仓库,仓管员必须拿供应商的送货单与货物相对照清点是否单物相符。同时通知验货人员到场第一时间验货,验货及清点完毕后,看对方送货单是否签名齐全后办理进仓手续(开具四联收料单,由检验人员、供应商复合以及仓管员签字为准,开单要求清晰明了)。办完进仓手续后仓管员将进仓单附于送货单后面送由财务或结现金或月结同XXXXXXXX管理程序文件NB08-013发料原则“先进先出”;生产车间用料领料按物料清单开具生产单生产所需物料的三联领料单,领料单开具必须注明生产单号。领料单由所需物料所属组别的组长开具(开单),仓管员凭领料单(按先进先出的原则)对照生产单物料清单给予首次发放。物料发完后仓管员必须在发料人上签字双方确认各自拿回所属联领料单。发完物料按单入台帐以及分好单据生产开具领料单仓管对照物料清单仓管员发完料后签单据上交财务XXXXXXXX管理程序文件生产车间完成成品生产,由包装组组长开具四联成品进仓单,交由质检检验合格后进NB08-014仓,仓管员清点清楚。发货由业务发出发货通知单,仓管开具成品出仓单以及经手人签字后单XXXXXXXX管理程序文件以5S为标准(整理、整顿、清扫、清除、素养)。仓库可分为五金仓库料、辅料、以及工具的管理);半成品仓(自造、外购以及外发加工的半成品)。对仓库进行定时盘点清理,物料摆放按分类进行,务必做到相对集中(如。螺丝类可摆放于一排货架NB08-015无论是进仓单还是出仓单都必须签名齐全三合一。即领料单有(领料人、发料人、核准人签字进仓单有(经手人、收料人、验收人签字)方可。将每张有效单据编上a、发外加工,属仓库对半成品管理,由发外加工负责人(现暂由仓库负主要责任)按领料手续办理出仓。进仓按供应商送货手续办理进仓。仓管员b、自造常规半成品,属仓库对半成品管理,按生产领料手续办理出仓,进c、物料差数情况处理。在生产单的物料清单准确无误的情况下,生产车间仍然缺料短料的情况,公司本着签名就要负责任的原则,对当事情况作出处理。经查实是生产车间自行出现的差数、缺料由生产车间按生产领料手续补领,最后交由总经理悉知并按公司相关制度作出相应处理或处罚。d、拒绝一切补办手续或漏办手续就领料或发料的行为,对所有违反者仓管员生产车间剩余合格物料的退料。由组长开具领料单负数(或开红单)经质检确认车间主管审核后退仓库,仓库办理进仓手续(在领料单上签字确认即可)。生产车间不合格物料的退料(即可退供应商的物料),a、由仓库直接退由供应商。仓库开具进仓单负数或出仓单后,物与单相符。由质检签字后与供应商当面点清并由供应商签字确认后退料。b、生产已领的不合格物料(可退供应商)。由车间组长开具领料单负数质检确认车间主管审核后退仓库。仓库开具进仓单负数或出仓单后,物与单相符。由质检签字后与供应商当面点清并由供应商签字确认后退料。角料废料、生产所造成的次品或废料不应该作退仓处理。应该由生产车间统计后列出清单申请报废后直接处理,最后计提入生产成本中。XXXXXXXX管理程序文件所有生产领料需用三联《领料单》;领料单分存根联,财务联以及仓库存根联;所有领料必须拿齐三联单到仓库领用,签名必须齐全仓库方可发料以及在发料人处签名确认。单据NB08-016分配:存根联领料方存根,红色联上交财务,绿色联仓库进帐凭证以及存根。所有车间退料存根联。所有进仓单必须签名齐全方可分配,红色联附于送货单上交财务,绿色联为仓库存根以及进帐凭证。所有对供应商的退货一律是《进仓单》开负数。(现暂开三联不给供应以及绿色联,所有成品进仓单需有车间进仓人、质检以及仓库签字方可。单据分配:进仓方存根联、红色联上交财务一联上交销售)以及绿色联为仓库存根以及进帐凭证。所有成原则上仓库每月需对库存进行一次实物盘点,视情况对帐物卡进行一次调整。仓库只对仓库库存物品进行盘点,最后出盘点报表。车间盘点由车间自主盘点(可由车间统计或车间用量,生产车间一次性以旧换新的领用一定时期内的低值易耗品,仓库在此期间内不仓库对呆滞物品的管理库对其库存时间进行分类,并做出统计定期做出报表分析,呈上级以及财务请求作出仓库对生产剩余材料和废料的管理退仓库作库存处理;另一种为生产废料,不可再利用的材料,此种剩余材料应算入生XXXXXXXX管理程序文件NB08-017);b、自造配件的制造周期(指该配件从原材料制造成半成品能用于成品组装领用的c、

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