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文档简介

财务科安全管理制度一、制度目的为确保财务科信息系统安全、数据安全的可靠性和保密性,同时保证运营中财务工作的顺利进行,特制定本管理制度。该制度的主要目的是规范财务科信息系统的管理和使用行为,保障财务业务的安全稳定运行,提高财务信息系统的可靠性、完整性和保密性。二、责任主体财务科科长负责制订本管理制度的实施方案并组织实施;财务科全体员工必须遵循本管理制度,并将工作作风与参与实施作为考评工作成绩的重要指标。三、工作内容1.信息系统安全管理为确保财务业务处理系统的正常运转,财务科需要精心维护信息系统的稳定性,确保财务系统处于良好的工作状态。严禁擅自更改、删除或伪造财务科信息系统文件;禁止外部人员未经允许直接进入财务科信息系统;信息系统进入口应该设置口令,口令应该复杂、难以破解;信息中心的重点区域、必须要有防火墙、加密机等,以保证财务信息的安全性。2.数据安全管理为确保财务业务处理数据安全,财务科需要遵照本制度的规范对数据进行安全性管理和控制。财务业务处理数据必须按照规范备份,并定期测试数据还原能力;数据备份必须存放在专门的位置,不可与进行业务处理的数据混杂在一起的,备份数据存储的地方应该安全、防火、加密等;禁止在网上共享重要的资料和数据,财务业务处理数据要做好数据保密措施。3.财务安全风险控制财务科的内部网络应采用安全相对较强的局域网络结构;财务科应定期做网站、邮件、应用服务器的漏洞扫描和漏洞修补;财务科应拥有完整的入侵检查和设备保护措施。4.其他措施确保所有工作场所设施的完整性和安全性;禁止在工作场所摆放任何违法违禁物品;禁止将个人物品放在可摘除或移动的装置上;工作表现不好、工作效率低下、对公司破坏的员工,需要对员工进行严肃的问责处理。四、制度执行对于工作中发现的违反本管理制度的行为,应强制停止并制定正确的工作流程;对于经营管理方面的违反本管理制度的行为,应进行问责处理;对于认证侵入者及攻击事件,应由安全管理人员

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