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文档简介

财务内部审计跟踪审计合同摘要财务内部审计是指公司内部专责审计的部门通过对公司管理、运营等环节的审计与评估,为公司的决策、执行、监督提供可靠的内部控制和风险防范措施。本文主要介绍财务内部审计中的跟踪审计和审计合同,阐述其作用和关键要素。跟踪审计作用跟踪审计是指在前期审计基础上,针对特定的管理或运营环节进行后续的审计跟踪。跟踪审计可以及时发现问题和缺陷,对问题的解决和缺陷的改进提供有益的建议,并为公司未来的经营和决策提供参考依据。关键要素跟踪审计需要包含以下关键要素:确定审计的范围,即需要跟踪的管理或运营环节。确定时间节点,即具体的跟踪时间和周期。制定跟踪计划,包括任务分工、工作流程和具体实施方案等。进行跟踪审计,包括采集和分析相关数据和信息,查找问题和缺陷,提出改进建议等。撰写跟踪审计报告,介绍跟踪结果和对未来工作的建议。审计合同作用审计合同是财务内部审计的法定规范和基础。它规定了审计工作的目标、范围、程序和实施要求,明确了双方的权利和义务。审计合同的签署有助于确保审计工作的公正性、客观性和有效性,有助于维护公司和审计机构的合法权益。关键要素审计合同需要包含以下关键要素:审计的目标和范围,即审计工作的主要覆盖内容和范围。审计的程序和要求,即审计工作的具体实施流程和要求。签署人和签署时间,即合同双方的签署人和签署时间。合同的期限和约束力,即合同的起始和终止时间,以及合同的约束力和规定等。监督和违约处理,即合同双方的监督职责和违约处理机制等。结论财务内部审计是现代公司中不可或缺的重要部门和工作,其与跟踪审计和审计合同密不可分。跟踪审计可以及时发现问题和缺陷,对公司的改进和发展提供有益的建议;审计合同可以规范和明确审计的程序和要求,维护公司和审计机构的合法权益。因此,

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