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文档简介

审计业务约定书三一、背景介绍本次审计业务约定书是对于某企业的财务和会计将进行审计,并对此作出约定。本次审计的主要目的是确认企业的财务信息是否真实、准确、完整,并评估企业的财务状况及经营情况,根据审计的结果给出建议和意见。二、审计目标确认企业财务信息的真实性、准确性和完整性;评估企业财务状况及经营情况,提出可行性建议并给出改进意见。三、审计内容准备并获取必要的企业财务及相关资料;根据国家法律法规和财务会计准则以及审计标准,对企业的财务会计簿册和财务报表进行审计;确认企业内控制度的有效性;针对企业存在的财务风险或漏洞,进行相关调查与核实;检查企业的会计核算与内部控制制度的一致性,发现存在的问题并提出建议;对财务报表的编制是否真实、准确、完整性进行核实以及企业主要的财务数据的合理性、规范性、可比性的评价。并发现存在的问题,并给出建议和改进措施。四、审计时间和地点审计时间为2022年11月至2023年1月,审计地点为企业注册地址的财务部。五、审计费用本次审计的费用为人民币200万元,包含了所有直接和间接费用,如审计人员的薪酬、交通、住宿和其他必需费用等。六、审计人员本次审计将由XXX审计事务所的专业人员执行,人员资质符合国家相关规定,并按照国家和专业准则实施审计。其中,首席审计师通过了注册会计师资格考试,拥有长期从事审计工作的经验,并对企业业务背景有一定的了解。七、保密协议审计信息应严格保密,未经企业同意,不得向第三方披露;审计人员不得利用审计期间的机会收受企业的礼品或其他财物;审计组织和审计人员应当遵守《审计准则》及《职业道德守则》。八、附则根据实际情况,审计任务可以根据需求进行适当的修改;本约定书在审计双方签字盖章后,生效并具有法律效力;若本约定书条款与国家法律法规及其他规章制度相冲突,则以国家法律法规及其他规章制度为

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