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文档简介
审计署审计复核工作制度一、制度背景审计署是国务院统一领导的政府内部监督机构,主要职责是依法进行审计监督。为保证审计工作的科学性、准确性,建立了一套完善的审计复核工作制度,以保证审计数据的准确性及客观性,提高审计质量和效率。二、审计复核工作流程1.审计报告初审审计署对各部门、地方政府、国有企业等进行日常审计监督,审计人员根据审计计划进行实地调查、检查,撰写审计报告。审计报告初审主要是对审计报告的数据、信息、结论、建议等进行头脑风暴式的分析,去重、去繁、存精,以保证初审报告的整体准确性。2.审计报告复审审计报告复审是指在审计报告初审的基础上,对审计方法、技术、程序等方面进行精细的复核,挖掘可能存在的问题,进一步提升审计报告的质量。其中,对于重大问题的解决和关键处置方案的深入探讨,需要经过相关专家的研究、评估,确保结论的可靠性和客观性。3.报告审核报告审核是指对审计复审工作的结果进行总结性评价,包括对已复审和未复审部分的评价,同时对审计流程、程序和方法进行审查,保证审计报告的质量、准确性和可读性。同时,审计署有对外公开审计报告的制度,报告审核过程中还需进行报告的保密性评估。4.报告领导批准根据审计复核工作制度和审核结果的总结性评价,领导对审计报告进行批准。审计署领导可以对审计报告的结论和建议进行调整,但必须有明确的理由和依据,并进行全面的思考和妥善的安排,以达到最佳的审计效果。5.通报和监督检查审计署会将该审计报告的主要问题、处理方案及其进展情况反馈给相应的部门和地方政府,以促进其问题的及时解决和整改。另外,在日常工作中还会对审计人员的操作程序、数据分析等方面进行随机检查,以确定审计复核工作的有效性和质量。三、制度特点审计署设置了复核机构,建立了一整套完善的复核工作流程,确保了审计报告的内容完整、准确和可读性。对于重要问题的解决和处置方案的深入探讨,需要经过相关专家的研究、评估,确保结论的可靠性和客观性。通过对报告的保密性评估和领导批准等制度安排,确保了审计报告的保密性和可信度。在报告领导批复后,还会及时通报问题情况和监督检查进展,以保证任务的及时解决和整改。四、总结审计署审计复核工作制度是为推动审计工作执法成熟化、科学化、规范化而建立的,以此为依据,
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