物料储存与搬运作业的基本内容及注意事项_第1页
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文档简介

物料储存与搬运作业的基本内容及注意事项1、物料储存保养的一般原则什么?仓储部门应按存货性质,将仓储区域划分为原物料、半成品、成品及不良品,以便于管理。将制品按照生产过程在作业现场规划出不同区域,以作为各生产线在制品暂存管理的标识。储存设计的基本原则应考虑下列四项,以便于接收和发放工作的进行。流动性:较常使用的物品应储存于靠近接收及插搬运地区,以缩短作业人员往返时间的搬运成本。相似性:常一起使用的物品宜放在同一区域,以缩短时间。物品大小:储存设计时储存位置应按照存放物品的大小而给予适当的存放空间,以确保能充分利用空间。安全性物品的保管应以安全为第一,如危险物品的存放应考虑一些安全措施,以维护库房及厂区安全。每一种物料都要有一固定的储位,并按照储位来放置物料,而且仓储部门应定期检查库存品储位是否正确,如有错误应查出原因,并注意防止错误状况的再次发生。2、物料搬运作业的一般原则是什么?物料搬运时需视实际情况如物料的大小、数量的多少及堆放的高供低等选用适当的工具或其他方法,并遵守以下原则:搬运时应保持通道畅通,注意安全并采取适当的搬运方式。视听搬运物品的体积大小采用适当的搬运方式及搬运工具。如油压车、手推车或叉车等。零组件及易碎品在搬运时应避免碰撞。并注意防潮、防污,以确保其精密度,放置时必须轻拿轻放。3、物料存储应注意哪些事项?物料的存放如无特殊要求则按照物料的大小、高度、重量等采取适当有效的存放方法,一般标准如下:高度:堆放总高度一般限制3米以下,置放料架时每层不超过1。5米。重量:在放置物料时要考虑物料的重量,重者应尽量摆在下层,避免在存放物料时发生意外。集成电路(IC)及易碎品的储存规定:流动性:较常使用的物品应储存于靠近接收及搬运地区,以缩短作业人员往返时间的搬运成本。②相似性:常一起使用的物品宜放在同一区域,以缩短时间。③物品大小:储存设计时储存位置应按照存放物品的大小而给予适当的存放空间,以确保能充分利用空间。④安全性:物品的保管应以安全为第一,如危险物品的存放应考虑一些安全措施,以维护库房及厂区安全。每一种物料都要有一固定的储位,并按照储位业放放置物料,而且仓储部门应定期检查库存品储位是否正确,如有错误应查出原因,并注意防止错误状况的再次发生。2、物料搬运作业的一般原则是什么?物料搬运时需视实际情况如物料的大小、数量的多少及堆放的高低等选用适当的工具或其他方法,并遵守以下原则:搬运时应保持通道畅通,注意安全并采取适当的搬运方式。视所搬运物品的体积大小采用适当的搬运方式及搬运工具。如油压车、手推车或叉车等。零组件及易碎品在搬运时应避免碰撞,并注意防潮、防污,以确保其精密度,放置时必须轻拿轻放。3、物料存储应注意哪些事项?物料的存放如无特殊要求则按照物料的大小、高度、重量等采取适当有效的存放方法,一般标准如下:高度:堆放总高度一般限制3米以下,置放料架时每层不超过1。5米。重量:在放置物料时要考虑物料的重量,重者应尽量摆在下层,避免在存取物料时发生意外。(3)集成电路(IC)及易碎品的储存规定:①集成电路在储存时应采用原包装储存或以防静电的容器储存保存,以防止静电损伤或其他原因可能造成品质受损。②集成电路因需要而有零数出库或库存时,需垫以防静电的材质容器,以避免IC脚因储存不慎而造成弯曲及损毁,而且在搬移集成电路时必须使用防静电的工具搬移(如真空吸笔),尽量避免用手。③易碎品尽量放置在料件架下层或装箱存放以保安全。④以上物料在发/领料时,必须在工作台上作业。(4)对于有使用期限的物料必须特别予以标示。(5)在储存过程中,因掉落或怀疑有品质问题时,需会同品管人员重新确认品质。(6)物料储存时要注意周围的环境控制,温湿度的变化需证券交易记录在《温温度记录表》中,因为电子零件在过高的湿度环境中,容易氧化而造成损坏,所以必须要有一些防护措施如除湿机等设备来降低湿度,以避免物料损坏而造成损失。4.收料区一般区分为几个区域?进料待检区仓储部门的收料人员,收到物料后,将物料放置在此区域,而且不同的物料要分开摆放,不能混全放在一起。进料合格区经由品管部门检验合格后的物料,放置在此区域,等待仓库收料人员入库。检验退货区品管检验不合格的物料放置在此区域,等待供应厂商处理。5.收料、进料、入库作业如何完成?他储部门要有一特定的收料区暂放厂商所进的物料,等待检验及入库,不得随意放置。仓储人员接收货运公司送货人员或厂商所送的物料后,将物料放置在待验区,然后按照生管部门所提供的资料核对所收到的物料品名、规格、料号、数量,无误后开立“验收单”,并交由品管部门按时验收单检验物料:如所送的物料与主管部门所提供的资料不符合时,将物料放置于进料验退区,等待厂商处理。仓储部门人员按照品管部门检验合格的物料验收单。将物料放置于该物料的固定储位,而在放置前必须在物料的箱子或盒子上标示进料日期,并在该物料的物料库存卡上注明进料日期、给收单号、数量等资料,以便于日后追踪。“验收单”一式三联,分别如下:二联:送财务部门入账后按照编号存档。第三联:仓储部门登录物料后按照编号存档。第四联:交由采购部存档。6.进料作业流程图厂商进料厂商进料品管检验验收单开立验收单料件是否正确将料件置于进料品管检验验收单开立验收单料件是否正确将料件置于进料待检区否将物料送到进料验退区将物料送到进料验退区等待厂商处理由采购部门仓库部门存档验收单验收单按财务部门入帐后按照编号存档验收单将料件按照规格放置相应的储位不良品 由采购部门仓库部门存档验收单验收单按财务部门入帐后按照编号存档验收单将料件按照规格放置相应的储位7.仓库如何发料?仓储部门按照生管部门所制发的“制令领料单”(生管部门提供)后,应按照BOM表备料,而在备料过程中,物料的搬移必须遵守搬运的规则。备完料后必须制发“发料单”,经主管签核后送交生产部门并通知领料。物料的发放必须以先入先出为原则,以保持物料的适用性。备料人员在备料时,需将已备妥的物料放置于固定的区域(如备料区),不得随便放置;不同批的料件要分开摆放,不可混放在一起;而且每一批物料需标示出名称、规格、制令领料单号、批量,以免发生搬错或其它的错误。生产部门在接收到仓储部门所制发的发料单后,按照发料单至仓库领料。而生产部门在领料时,仓储备料人员必须在旁协助,如有错误或物料品名、规格、数量等不符时能马上解决问题。重要零件(如IC)等,可能因数量不足而需使用和BOM表不一样的料件时,需有公司所承认的文件证明可使用才可代用。不然不得发料。仓储人员在发料的同时,在物料控制卡上注明所剩余的料件后需盘查账料是否相符,如有差异时需马上检查是哪里发生问题,并将错误修正,还要预防下次不得再发生类似错误。生产部门人员按照发料单盘点物料无误后,在发料单上签名及注明日期后将物料领回。发料单一般有一式四联或三联,发料后,由仓储部门分送如下:第一联:送交财务部门入账后按照编号存档;第二联:仓储部门登录物料账后连同“制令领料单”按照编号顺序存档备查;第三联:连同物料交由生产部门;第四联:由生管部门存档备查。8、发料作业流程图(见下页)发料作业流程图仓储登录材料账及物卡后存档生管部门存档备查财务部门据以入财后存档生产部门存档备查发料单发料单发料单发料单生产部门签收后发料备料部门主管签核发料单制令领料单按照BOM表备料并填发料单仓储登录材料账及物卡后存档生管部门存档备查财务部门据以入财后存档生产部门存档备查发料单发料单发料单发料单生产部门签收后发料备料部门主管签核发料单制令领料单按照BOM表备料并填发料单9、仓库如何进行退料作业?生产部门因工程原因、工单结束有料件剩余、包装变更等状况而必须办理退料时应填写“退料单“,内容需注明日期、退料部门、制造工作单号(制令领料单号)、机种名称、规格、退料原因说明、料号、部门、需退量等,经部门主管签核后知会品管部门检验。品管部门按照“品质规范”的规定加以检验,并在退料单的“品管检验”栏签注检验结果。如有检验为不良品,退回生产部门,另填“不良品处理单”按照“不良品处理作业“办理退料;如为良品,则通知生产部门办理入库事宜。仓储部门接收已经品管检验的退料品及退料单,核对无误后,在退料单上填写实退量,并将物料存放于适当的储位,退料单一式三联,分送如下:第一联:送财务部门据以入账后按照编号存档;第二联:仓储部门据以登录材料账或办理补料;其后续作业详见“补料作业“;第三联:送生产部门存档备查或据以办理领料。10、仓库如何处理不良品?生产部门发生不良品退料时,应填写“不良品处理单“,经部门主管签核后,由品管部门检验并注明不良原因,损坏程度及拟处理方式,连同不良品送交仓储部门。仓储部门收到经品管检验后的不良品及不良品处理单核对无误后,将不良品放置于不良品区,不良品处理单一式三联,分别如下:第一联:送财务部门存档备查;第二联:仓储部门存档备查;第三联:送生产部门存档或据以办理领料。仓储部门应按照“不良品处理单“每月编制”不良品统计表“,注明编号、日期、料品品名及规格、数量、不良品处理单号码。如为原件不良,应再知会采购部门签注索赔或交换等处理。不良品统计表一式三联,经批准后分送如下:第一联:送采购部门;第二联:送财务部门按照处理方式据以入财后存档;第三联:仓储部门存档备查,据以处理不良品。11、退料作业流程图良品?品管部门检验部门主管签核123良品?退料上承生产及工场管理现场制造管理作业良品?品管部门检验部门主管签核123良品?退料上承生产及工场管理现场制造管理作业2323不良品处理单不良品处理单1存入适当储位登录材料账及材料卡或办理补料(下卡补料作业)送财务部门入账后存档存档或办理领料材料2退料单1退料单3退料单核对下接不良品处理作业 存入适当储位登录材料账及材料卡或办理补料(下卡补料作业)送财务部门入账后存档存档或办理领料材料2退料单1退料单3退料单核对下接不良品处理作业12、不良品处理作业流程图生产部门仓储部门财务部门采购部门存档备查不良品不良1品处理单不良2品处理单不良3品处理单核对签收不良品不良品1处理单23会品管检验注明不良品原因及损坏程序部门主管签核不良品不良品1处理单23上承退料作业存档备查不良品不良1品处理单不良2品处理单不良3品处理单核对签收不良品不良品1处理单23会品管检验注明不良品原因及损坏程序部门主管签核不良品不良品1处理单23上承退料作业存放不良品区存放不良品区送生产部门存档下接补料作业定期编制不良品统计表 定期编制不良品统计表3 3不良品1不良品1处理单2 不良品1处理单登录供应商资料卡后存档下接进料退出补料作业退料按照处理方式入账后存档不良品2处理单处理不良品不良品3处理单按照权限送签 不良品1处理单登录供应商资料卡后存档下接进料退出补料作业退料按照处理方式入账后存档不良品2处理单处理不良品不良品3处理单按照权限送签13、仓库如何进行补料?补料适用于因生产部门退料或因操作或设备发生异常状况而发生缺料的情况时。生产部门因操作或设备异常发生缺料时,应填写“领料单”,注明单号、日期、申请部门、制造工作单号、品史规格、料号、部门、申请数量、申请理由说明,送部门主管签核后到仓库领料。仓储部门收到“领料单”与“退料单”或“不良品处理单”核对无误后,送部门主管签核后发料,并在领料单上填写实发量。“领料单”一式三联,分别如下:第一联:送财务部门存档备查;第二联:送仓储部门据以发料;第三联:申请部门存档备查。14、补料作业流程图仓储部门生产部门财务部门领料单不良品处理单2退料单3上承退料作业上承不良品处理作业领料单不良品处理单2退料单3上承退料作业上承不良品处理作业按照补料项目备料按照补料项目备料3 3领料单1领料单12 部门主管签核 部门主管签核不良品处理单2不良品处理单2退料单退料单3原料备料原料备料存档备查 存档备查1领料单21领料单2领料单3领料单入账后存档备查下接生产及工场管理现场制造管理作业入账后存档备查下接生产及工场管理现场制造管理作业登录材料账及材料卡后存档15、生产产品入库作业流程生产部门仓储部门置于适当储位送财务部门分析成本按照编号存档送生管部门存查按照编号顺序存档成品生产入1库单生产入2库单生产入4库单生产入3库单部门主管签核核对签收经品检人员检验通过并经品管及生产部门主管签核成品生产入1库单234按照实际入库数填制生产入库单上承生产管理现置于适当储位送财务部门分析成本按照编号存档送生管部门存查按照编号顺序存档成品生产入1库单生产入2库单生产入4库单生产入3库单部门主管签核核对签收经品检人员检验通过并经品管及生产部门主管签核成品生产入1库单234按照实际入库数填制生产入库单上承生产管理现场制造管理作业16、仓库如何进行盘点?本项目适用于原物料、在制品、半成品及成品的日常盘点作业。各部门的原材料、在制品、半成品及成品,除每年二次的年度盘点外,应按照原物料、在制品、半成品及成品的类别予以不定期抽查及每月定期盘点。仓储部门每月应定期自行盘点存货,审核部门要随时派员抽查。料品在抽查及盘点时,被抽查或盘存的料件即停止办理料件的收发,料品保管人员在其经管料品进行抽查或盘存时,不得擅自离开工作岗位,并必须妥为准备、协助盘点。库存料件经抽查或盘存发现不符,并经查无特殊原因者,按照存货调整方法进行处理。公司每年应至少举行一次存货全面盘点作业。审核部门应于盘点前确定盘点范围、盘点基准、盘点方式、盘点日期及其他相关资料后召开第一次盘点会议。成立盘点小组,并拟定盘存计划及日程表。拟定的盘存计划及日程表,应经第二次盘点会议确定,以作为盘点人员编组的依据。确定后的盘点计划及日程表应由审核部门通知监盘部门。审核部门应于盘点前召开盘点说明会详细说明盘点注意事项。财务部门按照盘点结果编制“盘点清册”,审核部门就差异的处理召开第三次盘点会议,提出盘点报告。盘点清册一式三份,分送如下:一份交财务部门存查:一份交监盘财务人员存查;一份交仓储部门按照存货调整作业办理。17、某工厂物料盘点的记录方法示例物料仓库的盘点因对象及范围小,就显得较简单。盘点日原则上是每个月的月底下午4小时,盘点时间内,物料仓库的物品禁止移动,也就是不可以入库及出库。盘点人员:盘点:由仓管各项目盼管人员盘点各自分管的物料。查验:由其他物料管理人员查验盘点人员的盘点票。盘点票为一式两联,一联盘点人自存,一联挂(贴)在盘点对象品上。盘点票为连续编号,便于整理于盘点表上,不会遗漏。盘点票上可分为三种颜色:白色—良品黄色—呆滞品红色—废品盘点表将盘点票按白色、黄色、红色票分类,并按照连续编号转记于盘点表内即成。盘点表一式三联;财务物控仓库自存查验人员按照盘点表及盘点票进行抽查。18、盘点作业流程图稽核单位交监盘财务人员送仓储部门按照存货调整作业处理交财务部门存查1盘点清册2盘点清册3盘点清册按照核决权限送呈签核盘点清册123第三次盘点会议差异处理盘点清册编制盘点清册实施盘点计划盘点前说明会开始公布监盘部门公布盘点计划及日程表盘点人员组修正?第二次盘点会议拟定盘存计划及日程表成立盘点小组第一盘点会议确定盘点方式及盘点日期确定盘点范围及盘点基准日盘点计划交监盘财务人员送仓储部门按照存货调整作业处理交财务部门存查1盘点清册2盘点清册3盘点清册按照核决权限送呈签核盘点清册123第三次盘点会议差异处理盘点清册编制盘点清册实施盘点计划盘点前说明会开始公布监盘部门公布盘点计划及日程表盘点人员组修正?第二次盘点会议拟定盘存计划及日程表成立盘点小组第一盘点会议确定盘点方式及盘点日期确定盘点范围及盘点基准日盘点计划19、存货如何进行调整?本项目适用于存货盘盈(亏)及其他因素导致实际库存数与账目数量发生差异时的调整。各部门将盘存差异原因查明后,由财务部门汇总编制“存货盘盈(亏)明细表”,应注明料品编号、品名规格、账目库存数量、差异数、调整原因及其他有关资料呈部门主管签字。“存货盘盈亏明细表”一式三联,由财务部门分送如下:第一联:财务部门据以入账后按照编号存档;第二联:送仓储部门据以更正材料账及物料卡后按照编号存档。第三联:申请部门存档备查。20、存货调整作业流程图财务部门开始开始23送各部门主管审核后转财务部门汇总编制盘盈亏明细表存货盘盈(亏)及其他因素导致实际库存数与账目数发生差异,由各部门查明原因。23送各部门主管审核后转财务部门汇总编制盘盈亏明细表存货盘盈(亏)及其他因素导致实际库存数与账目数发生差异,由各部门查明原因。盘盈亏明细表盘盈亏明细表1 交账务部门入账送仓储部门更正材料账及材料卡后存档存档备查2盘盈亏明细表1盘盈亏明细表3盘盈亏明细表 交账务部门入账送仓储部门更正材料账及材料卡后存档存档备查2盘盈亏明细表1盘盈亏明细表3盘盈亏明细表21、呆滞料如何处理?本项目适用于库存期间逾期未使用或已经不使用的呆滞料处理程序。仓储部门每半年提报库存期间逾期未使用或已经不使用的物料编制“呆料品库存报表”,注明日期、料号、品名规格、部门、现有存量等资料,经部门主管签核后,品管、生管、营业等有关部门会签拟处理方式的意见,专门提交部门主管。部门主管收到“呆料品库存报表”应即召集相关部门人员讨论如何处理呆滞料,并将拟处理方式填入“呆滞品库存报表”,并按照权限送签,决定处理方式。“呆料品库存报表”一式二联,经核准后,分送如下:第一联:仓储部门按照核定处理方式处理呆料品;第二联:财务部门按照核定的处理方式入账。22、存货调整作业流程图仓储部门资料管理部门财务部门开始开始每月提报库存期间逾期未使用每月提报库存期间逾期未使用或出售的原料、半成品及成品商并编制呆料品库存月报 2323呆料品库1呆料品库1存月报23呆呆料品库1存月报召集会议、判定处理方式,并将结果填入召集会议、判定处理方式,并将结果填入呆料品库存月报部门主管签核部门主管签核送品管送品管、生管、营业等有关部门会签意见按照核决权限按照核决权限送签按照核定的处理方式处理呆料品呆料品1库存报表存档备查按照核定的处理方式入账呆料品3库存报表核准文件呆料品3库存报表呆料品2库存报表呆料品1库存报表 按照核定的处理方式处理呆料品呆料品1库存报表存档备查按照核定的处理方式入账呆料品3库存报表核准文件呆料品3库存报表呆料品2库存报表呆料品1库存报表23、货仓作业的常用表单物料库存卡退料单不良品处理单不良品统计表领料单生产入库单存货盘点清册盘盈(亏)明细表24、物料库存卡NO。品名料号规格放置位置年月日凭单号码入库出库结存签名25、退料单年月日NO。退料部门存档单号退料原因制工单号机种名称料号品名规格部门需退量实退量品管检验经办:核准复审初审制单仓库签收业务人员退料部门负责人:(签章)工厂仓库管理员:(签章)26、不良品处理单年月日NO。生产单位不良原因说明制造工作单号制造工作单量料号品名规格部门需退量实退量品管检验核准复审初审制单仓库签收27、领料单年月日

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