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文档简介
委托审计鉴定协议书1.背景为了确保企业财务报告的准确性和透明度,许多机构和公司都会选择委托审计鉴定。委托审计鉴定是一种利用专业的审计鉴定机构对企业的财务状况、内部控制制度、合规性等进行审计鉴定的方式。委托审计鉴定协议书则是为了规范委托方与审计鉴定机构的合作关系,约定此次尽职调查的必要程序、所需资料和具体要求等事项的书面协议。2.目的委托方与审计鉴定机构签订委托审计鉴定协议书的目的在于,确立双方的权利义务,保护双方的合法权益,并明确委托审计鉴定的内容和范围,以便双方围绕该范围确定程序、工作安排、价款约定以及信息保密等方面的问题。3.协议内容3.1委托审计鉴定的事项根据本协议,委托方授权审计鉴定机构对其财务状况、内部控制制度、合规性等进行审计鉴定。审计鉴定范围、标准、依据文件和方法均符合相关法律法规和专业规范的规定。3.2审计鉴定的程序和工作安排审计鉴定程序和工作安排由审计鉴定机构根据委托方的要求制定,经双方确认后执行。审计鉴定机构应在规定时间内提交委托方审计鉴定计划并及时汇报工作进展。委托方应积极配合审核人员进行审计工作,并指派专人协助审核人员获取审计石料。3.3资料的提供和保存委托方根据实际需要提供审计鉴定机构必要的资料和信息。审计鉴定机构应保密资料,并不得将相关信息泄露给任何第三方。审计鉴定机构对获得的资料进行严格保密,审计鉴定报告的文件和资料均应由委托方妥善存放,并在法律法规规定的期限内保存相关资料。3.4价款约定和结算双方一致同意,审计鉴定的费用由委托方在审计前支付给审计鉴定机构。如果因其他原因需要增加或减少审计鉴定的任务数量,应及时协商并签署补充协议。4.具体步骤4.1委托方向审计鉴定机构提出委托书并在委托书中确立审计鉴定的范围、计划、价款等必要信息,审计鉴定机构提供书面报价和接受委托的书面意见。4.2在双方达成合作意向后,制订出审计鉴定的计划和工作安排,形成书面协议。4.3审计鉴定机构根据委托协议分工,派遣专业的审计鉴定人员开展审计鉴定工作。经过审计鉴定后,审计鉴定机构将出具鉴定报告并提交给委托方。4.4如果委托方对审计鉴定报告中所列出的内部控制缺陷、审计范围问题等存在异议,双方应进行协商。5.结论委托审计鉴定协议书是委托方与审计鉴定机构之间的一份书面合同,规范双方的权利义务,明确审计鉴定的范
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