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文档简介
/专项资金项目审计业务约定书一、背景为保障专项资金使用效益,提高资金使用效率,规范资金使用管理,确保专项资金的合法合规使用,本约定书旨在明确审计机构和委托方在专项资金项目审计过程中的权利和义务,明确双方的责任和约定。二、审计范围本次审计的专项资金项目包括但不限于以下内容:专项资金申请、审批和使用情况专项资金用途和支出情况专项资金管理制度和内部控制情况专项资金的账务核算和财务报表情况专项资金使用效果和社会效益情况三、审计目的本次审计的目的是评估专项资金的使用效益和合规性,检查专项资金的管理制度和内部控制是否健全有效,查实专项资金的使用情况和支出情况是否合理合规,进一步规范专项资金管理,提高专项资金使用效率。四、审计程序委托方应提供相关文件、记录和证据,包括但不限于专项资金管理制度和内部控制文件、专项资金申请、审批和使用记录、财务会计资料等资料。审计机构应对提供的信息进行核实和验证,包括但不限于查阅相关资料和记录、进行现场勘察和实地走访,与相关人员进行沟通和交流等。审计机构应在审计过程中,发现问题及时进行分析和整理,出具审计报告,提出合理化建议和处理意见。审计机构将出具初步审计报告,并通知委托方进行复核和确认,如有不对的地方,委托方应及时提出修改意见,并要求审计机构进行更正和说明。审计机构将在确认后,出具正式的审计报告,并将审计报告提交给委托方和有关领导部门。五、责任与义务委托方提供专项资金管理制度和内部控制文件,保证文件真实,准确,完整。提供专项资金申请、审批和使用记录等资料,保证资料真实,准确,完整。开展现场核查作业,并在不影响正常工作的前提下,积极配合审计机构进行核查、勘察和沟通。对审计机构提出的问题和发现,及时进行整改,保证专项资金的合规合法使用。将审计报告的内容通报到有关领导部门。审计机构严格按照专业的审计规范和标准,认真、负责、客观的进行审计工作。保护委托方的商业机密和隐私,对审计所得的信息和资料保密。将审计报告的内容真实,准确,客观地进行陈述;如有不足和风险提示,应及时提出;对于因审计工作引起的问题和矛盾,与委托方进行深入沟通和协商,并寻求妥善处理的办法。审计机构如果存在疏于履行职责的违法问题,要承担相应的法律责任。六、其他注意事项本约定书一式两份,具有同等权利和效力,委托方和审计机构各持一份;本约定书经委托方和审计机构签字盖章后生效;对于本约定书未尽事宜,双方应在审计工作开始前协商解决。七、总结本次审计是为了保障专项资金使用效益,提高专项资金使用效率,规范资金使用管理,确保专项资金的合法合规使用,需要委托方和审计机构共同合作,认真落实审计范围、目的和程序等事项,保证审
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