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本科论文本科论文摘要随着21世纪我国市场经济与经济全球化的不断完善与发展,各种企业,如:国企,央企,私企等,各种类型的企业也在飞速成长壮大,各企业间的竞争也日益激烈。企业经营的目的是为了获取利润,我国部分企业在经营过程中,往往只会注意到产品和创新等问题,偏偏公司治理的问题不去深入的研究。在一定程度上良好的公司治理环境对企业的经营有着强有力的支撑作用,在完善公司内部结构的同时,也能提高公司的工作效率,使得公司经营更加灵活,面对市场环境的变动有更强的应变能力。不可回避的是,内部审计在另一方面也会提高公司治理的效率,有效减少徇私舞弊的事件发生,并且对组织提供相应的增值服务,比如鉴证和咨询服务,参与公司治理和组织内部风险管理等,以实现组织价值的提升,从而帮助公司在市场竞争过程中最大程度的获取利润,甚至可以提高企业抗风险能力。关键词:内部审计,公司治理,问题,对策AbstractWiththecontinuousimprovementanddevelopmentofChina'smaiketeconomyandeconomicglobalizationinthe21stcentury,allkindsofenteipnses,suchasstate-ownedenteipnses,centralenterprisesandpiivateenterprises,aiealsogrowingrapidlylikemusluooms,andmarketcompetitionisalsoincreasmg.Thepurposeofenterpiisemanagementistoobtainprofits,hitheoperationprocessofsomeenterprisesinChina,theyoftenonlypayattentiontotheproblemssuchasproductandiiuiovation,butthepioblemsofcoiporategovernancearenotstudiedindepth.Tosomeextent,agoodcoiporategovernanceenviiomnenthasastrongsupportmgeffectontheenteipnse^operation.Wluleimpiovmgtheinternalstnicnneofthecompanyitcanalsoimprovethecompany'sworkefficiency,makethecompandsoperationmoreflexible,andhavestrongeradaptabilitytochangesinthemaiketenviioiunent.Isinevitable,theinternalauditontheotherhandalsocanmipiovetheefficiencyofcorporategovernance,effectivelyreducemcidentsoffavoiitism,andprovidevalue-addedservicestoanorganization,suchasauthenticationandconsultingservices,toparticipateincoiporategovernanceandinternalriskmanagementandsoon,haspromotedthevalue,toachievetheorgaiuzationtohelpthecompanymthemaiketcompetitionintheprocessofmaximumprofit,caneveneiiliancethenskresistanceabilityoftheenteipiise.Keywords:hiternalaudit,Corporategovernance.Problems,CountermeasuresTOC\o"1-5"\h\z.相关理论概述 21.1内部审计定义及发展历程 21.2中外内部审计的区别 23我国内部审计的特征 41公司治理的定义 42公司治理结构 43公司治理的特征 54公司治理的作用 55公司治理的内容 5.我国公司治理中内部审计的现状 6由财务总监领导 6由监事会领导 6董事会或亟事会下设 6双重领导 62.2查询相关资料 72.3实施审计方案 72.4提交审计报告 7••••••••• 11 ••••••••• 11 11.完善基于公司治理下的内部审计的主要措施及建议 1基于内部审计角度分析 1完善审计法规以及相应制度 11加强与提高内部审计行业的监管与自律 11提高内审人员的专业素养 111.4优化企业审计方式 111.1.1 4.2基于公司治理方面分析. 124.2.1加强监事会的监督职能,必要时引进外部监事 124.2.2健全企业内部规章制度,提高内部审计的独立性 124.2.3完善公司审计委员会制度 124.2.4建立健全现代企业制度 134.2.5加强企业各部门之间的交流沟通,优化内部审计环境 135案例:ABC公司内部审计对公司治理的作用 145.2内部审计的缺陷 145.2.1机构设置不合理且缺乏独立性 155.2.2提供的增值服务较少 155.2.3审计业务范围不全面 155.2.4审计工作质量低 155.2.5审计人员素质不过关 165.3内部审计问题的分析及影响 165.3.1民营企业内部审计的特殊性 165.3.2内部审计定位不正确 165.3.3内部审计职能发挥不够充分 175.3.4内部审计资源配套设置不全面 17结论 19本科论文本科论文—■ —A—刖百金融危机爆发以来,公司治理机制显现出明显的缺点和不足,这使得人们对它的实际作用产生怀疑,认为公司治理机制并不能帮助企业良好的规避风险。就在2002年,美国国会颁布了一则法案--《塞班斯-奥克斯利法案》,与此同时美国证券交易所也对公司内部控制做出了相应的规范与准则,以上二者的颁布使得内部审计成为治理公司的有效手段。此后,内部审计制度在公司内部广泛设立,得益于内部审计制度的优越性,公司治理水平与公司内部结构都得到了提升,因此人们认识到,内部审计制度与公司治理二者之间是相辅相成的。同时,内部审计的规范建设随着时代的发展,也在逐步改进原有的审计政策,为当前的审计工作注入新的活力。在全球经济快速发展的今天,中国也在不可避免地面临相应的内部审计问题。内部审计对于公司治理与公司发展的重要性不言而喻。因此,我国对国有企业的内部审计问题相当重视,为此还专门制定了一系列有关国有企业的内部审计制度与准则。不容忽视的是,在我国当前现行的经济条件下,企业类型是多种多样的,民营企业便是其中一个,民营企业在我国,也是促进我国经济发展而不可忽视的一份子,民营企业与国有企业的企业结构不同,所采用的治理方法也会存在不同。然而,由于我国绝大部分有关内部审计的制度与准则都是按照国有企业的模式制定,进而缺少了对我国民营企业的关注,使得我国民营企业不得不照搬国有企业或者外国民营企业的内部审计制度,有的甚至不重视内部审计制度……因此就会造成民营企业所采用的制度不合适的问题,公司治理也会不可避免地产生问题。这样一来,民营企业可能在面对日益激烈的市场竞争中处于不利地位,其至随时面临破产的威胁,造成不必要的损失,更会拉低我国整体经济的进步。本文从内部审计与公司治理的相关基本理论开始,逐步讲述我国公司治理中制约内部审计进步的主要方面,进而提出有利于完善我国公司治理内部审计的主要措施与建议,最后通过引用有关民营企业的案例,证明内部审计对公司治理的作用。一个企业,不论是国营企业还是民营企业,如果想要在竞争激烈的市场竞争
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