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文档简介
学校出纳工作制度及出纳员工作职责学校出纳在总务主任领导下,负责学校现金收支、银行结算和票证的管理:一、严格按照财务制度的规定,办理好预算内外资金的收付工作和日常的报销手续,及时处理好暂收款项。二、按时做好工资和学校岗位津贴、职务补贴及奖励等发放工作。三、根据规定,设置银行日记账、现金日记账,做到日清月结,准确无误。四、严格审核各种报销或支出原始凭证,对凭证不实,手续不全者,应予以拒付。五、认真执行银行结算制度的货币管理制度,加强银行支票管理,不坐支现金。六、加强存款和现金的管理,及时核对银行存款,做到账款相符,对库存现金要逐步盘点,库存现金不得超过人民银行核定的限额。七、每天下班前,严格检查保险柜的上锁情况,妥善保管好钥匙。八、加强学习,不断提高业务水平,与会计人员密切配合,做好工作。出纳员工作职责1、加强学习,掌握财经政策,熟悉各种收费标准及各项费用支出范围、标准,把好财务关。2、负责收取各种费用,严禁私自借用,挪用公款。3、认真审查各种报销或支取的原始凭证,对违反财务制度的应拒绝办理、对内容不清、手续不完备、数字差错、涂改、所附票证与报销金额不符,均不得报销。4、根据原始凭证,逐日登记现金日记帐。做帐时要做到数字准确,摘要清楚,帐面现金数与库存数一致。5、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额。未经领导的批准的借条,不得抵消库存现金,对公私借款应协助会计负责收回,对赖帐不还者,应报告学校作出处理。6、按时发放各种奖金、补贴,并作好核对工作。7、对手续齐备,符合财经纪律做单据要一次性给予报销,不得推诿、拖延。做到热情、周到。8、严格执行安全制度,认真管好现金及各种单据。办公室内不存放现金及有价
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