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文档简介
11B0页 X31日、、条号 内容 批准人 批准
11B0录 X31日101
号 CX-SZY-101-20XXCX-SZY-101-20XX控制管理2435117118、养CX-SZY-117-20XX间核查313235CX-SZY-102-20XXCX-SZY-118-20XX服务供应品采购控制CX-SZY-103-20XX29119标准物质的管理CX-SZY-119-20XX136客户要求、合同评审CX-SZY-104-20XX111120样品的抽取处置管理CX-SZY-120-20XX237客户申诉、投诉处理CX-SZY-105-20XX212121结果质量控制CX-SZY-121-20XX139不符合工作控制CX-SZY-106-20XX214122结果报告管理CX-SZY-111-20XX440纠正/预防措施控制CX-SZY-107-20XX216123量值溯源控制CX-SZY-123-20XX144记管理CX-SZY-108-20XX218124比对力验证CX-SZY-124-20XX245部审核CX-SZY-109-20XX220125现场工作CX-SZY-125-20XX147管理评审CX-SZY-110-20XX222126开展新工作项管理CX-SZY-126-20XX148人员培训CX-SZY-111-20XX124127安全作业管理CX-SZY-112-20XX125环境CX-SZY-113-20XX126据CX-SZY-114-20XX227应用不确定度评定CX-SZY-115-20XX229允许偏离CX-SZY-116-20XX131司 12页B0X31日标准、检测数据等守秘责任规范本检测过行特制定本。范围3.职责负责人工作全面负责;检测室负责人本部门检测过、行工作承担责任。检测人员承担业范围内检测过、行责任。办室负责、资料、管。4.技术资料特殊要求应随同时提供技术;接收同时查收相关。或复印复印或必须留存意理签字批准。和委托关同任关人员接触检负责人批准、登留存内以任理由挪作它用。关人员进检进检测室相关接进行检负责人准工作进行提检测工作人员陪同观察与关操作。同时在观察前它采取措施。本检测数据、数据数据处理应、管理施控制数据性。检完按要求式处理录。检结果或人。检测编号检测编号限司编号22页B0X31日“”。律及格照的。部门管部门检情况予以监督违反给予评教育行处罚违反造成危害影响济损失隐瞒掩盖事实。实施控制监督情况进查于违反给予处罚。理书涉条款进审在进管理评审把情况列入输入必助清况进监督考核把监督考核整理。5.《控制管理》《品抽取处置管理》《发送管理》《结果管理》6.《》《外来进出审》《发放》14页B0X31日.、场所均可得到相应最新。.范围。.职责31323334。35。36。7。.工作41次411412。41341442布421 全宣讲贯彻动全工执行将标分解到岗位上。422 组织写小组研究写式内容统写要求描述及之间衔接定类编写。423 《》组织颁;424组织执行。425 行地及室负责收技术负责人审批其适用性。43放431清单复归档统号任签字、资料应掌握现行效发放清单防止使用失效或作废使受。程序文件程序文件第 2页,共 4页第 B版,第 0次修订主题:文件控制和管理程序颁布日期:20XX年 3月 1日文件的更改一般由该文件原审批部门进行,如有特殊规定,必须获得原审批的依据及背景资料,必要时应注明更改原因,文件修订必须有相应的记录或更改清单文件资料的更改一般使用以下两种方法:a)划改:在需要更改的文字上划一条横线,将更改后的内容在其上部行间并在“文件修订页”上登记。b)换页:当一页文件或资料中更改内容较多时,采用必要时文件和资料的更改应注明更改的性质(临时、长期)文件资料的编号办法:文件资料的编号办法按下图实施XX—XXX—XX——XX发布年号(010203()文件:质ZS—SZY—01—20XX发布年号(010203本公司简称缩写质程序文件CX—SZY—01—20XX发布年号文件顺序号本公司简称缩写程序文件晋晋胜泽益建筑节能检测限文件编号:CX-SZY-102-20XX34页B0X31日1度2操程本公司简称缩写QR—01—20XX的保及归档
质量均应保存适当的限3。的归档应符合有关规定。应安全贮存、防潮、防虫、防遗失编登保。部人员借阅资料应经经批准。超过保质的档案资料由人员面报告办公室批准后在监督下销毁。在用的资料都必须是现行有效经过批准的本各部门负责人对资料的有效性负责确认,时准规的。”失效在合本的有效准应。的保密所有检测原始、计算数据、报告的副本等资料均应保密。硬拷贝形式的数据计算机的数据必须是原始的不可改变的为可的档案数据。追究责任人部门的责任。有限公司有限公司44页能检测限PAGE1页共 2页B0X31日481领用。482标准、法规由质量负责人确认是否。483回收记录表》。484。49制491走492410外来的法规行业标准技术负责人后室分发填《统一有本。411评审质量负责人质量行检测室时使用行时必时予以改。12保存计算机统内或网络传输密保护并备份。.质量记录(见表格汇编)51质量记录清单52质量清单535455标准、规范收发记表5657改58质量作表58外来适用审表59回收记录表B0X31日、买、验收储存等、环节实施职责质量负责人负责管理。技术负责人中使各类物审室负责提出申请计划及使效果评价反馈。办室负责按计划实施质室组织实施验收。经理负责及给计划审批。信息申请表报送办室商紧缺物提提出申计划。效室申请及技术数量及提间等信息为货验收依据。申请质量负责人审报经理审批同意后办室负责实施。商评价凡下列条件可为格商。仪器设备经国家型批计量器具生产许可证;物质经国家型批物质许可证号;通产强认证质量管理体系认证;室及方其他客户使意;方财状况及能力支持能力良好;经其他客户三上使证质量稳、货及、价格理商、中经质量信商,实质量商质量证计量器CMC、试剂等。办室根据上格商点单并存考核考察记录。物验收B0X31日431432 433 43444441442443 关、、、、。444 时凭《料》料上部门负责签字料同时在料薄上445 危险按其别性别在远电源开且受阳光或热辐射阴暗低温地撞击激烈振动。46 剧毒药设铁柜帐独剧毒药时须督每耗用得借转送他残过变签药律准于遵守先先原则失效成浪费每季清做到帐、、卡相符。.51《》52《设维护养》53《值溯源》3《》.61表62综能力评价表63试剂料械申请表司
编号1页共 1页B0文件编号中文件编号中能检测有公司程序文件第 PAGE1页共 2页第 B版第 0次修订、合同评审控制程序X年3月1日.目的对委托方的、合同正式签订前对每份拟签合同进行评审,以确保满足委托方。.适用范围适用于本公司与委托方签定的检测合同及服务协议。.职责3132334.工作程序4142:42142242343431对一般合同(常规的、一般性的或明确的),质控室与委托方草拟合同,评审。432技术负责人组织会议评审,与会人都签。4444143442。443知书原发放知关部门。45办妥善存。6最终代。.质量51表52知书53书54书、申处理程序X年3月1日目的减少服务上的缺陷,提高本公司信誉。适用范围3.职责办公室负责受理委托方和社会各界及检测室内部提出的、意见和建议。质量负责人负责组织各相关部门调查分析并决定处置措施。检测室负责对提出的异议检测报告核对质控室监督执行。工作程序和申处理的全过程包受理、调查分析、复查有时、复、正措施方。和申的工作办公室负责。和申时,异议处理,时有关。办公室受理的有关行分、、,并质量负责人报,组织各相关部门对和申行调查分析并决定处置措施。责相关部门以解决。对检测报告及检测的异议在到报告或 15天内以书形式提出。调查分析对和申内负责处理的部门,有关人对和申内行分析,和调查。对检测报告提出异议时,针对异议及的问行调查,以方行;a、检测依据是否正确、有效;b、所用仪器设备是否在检测周期内,精度是否符合标准求;c、检测方法是否符合标准求,是否有效;d、检测程序是否符合规定;e、检测室环境条件是否符合标准求;f、数据处理是否准确;g、结论判定是否正确。负责处理的部门上调查,并及时质量负责人和负责人报,时质量负责人召集分析会议确定处理方案。当对原始检测工作存有疑问或委托方求复检时,办公室按本程序条 4.3条规定安排复查。、申处理程序X年3月1日42544426 投45427 45343431432 导致检测据有问时,有条时则应用备用样品复检。44441442443 可关部门期,并由部门向委托方、致。时向委托方作。444 徇私舞弊弄虚假风工作人员问,应上经理进行处理。45纠措施451 后司将适的形式在信誉造良影响范围挽回。452 而造影响的事写制措施避免类似事发生。453 的文负的组织审定应纠措施和整,上级有关部门。6归档申和由办公室整理检测申,原检测一并存。.质量记录申、登记表建检测有公司程序文件
文编号第1页共 2页B版0修订符合控制序 X年3月1日、目的再发生,改进和提高质量管理体系的有效性,并保证检测数据和结果质量。、范围适用于存在的和潜在的不合格项的发现、识别、判定和报告,提出并记录要求,评审纠正效果。、职责3132334、程序41411 程进行监督,发现问题及时记录,并责成责任人立纠正。412 室。413414 415 控,记录和分析产生不合格的因。416 就技术两个方面收集信息包括风险在内的资料分析。42价421 统计价重个偶然少件规定,不会影响报告质量的为一般不符合项;422运统缺陷直接造活动重423上当产品。43置431产因统计一般可接受度论不符合项并能在现部门或人员实施现常开展。中能检测有司程序文件
文件编号:CX-SZY-106-20XX第 2页共 2页第 B版第 0修订主题:不符合工作控制程序 颁布日期:20XX年 3月 1日CX-SZY-107-20XX限司程序CX-SZY-107-20XX限司程序第 PAGE1页共 2页第 B版第 0次修订主:/预防制程序颁布日期:20XX年 3月 1日4.3.24.3.3“废”章归档保存。4.3.4对常复生《/预防进制程序》.4制对结进行跟生复《程序》《预防制程序》表表、检查评价、认。控室提出;检测室具体记录;办公室认记录出现程序提出可引起线索:信息分析;c)管理评审定;d)内审核定;例行工作检查定;可引起线索:本程序4.1.1条所列活动定;过程检测定;统计技术应定告现部其后/任所/应办公室案后办公室定接到/须员进行认真分析分析其不产际分析结果填入/验证表分析栏中。定基础上检测室定应/验证表》栏。经控室其可行性宜性评价批准后4.3。44和验证441 和进行验证,验证重点是对进行评价。4.42验证结论由验证人填入《/验证表》验证栏,填写结论时,注明有效无效的证据。45和保持451 原因潜在原因,将有效法纳入文件培训保持。452为保持所引起文件更改新增,必须《文件控制和管理程序》规定执行。46和有关信息评审461由质控室负统有关和效果方面信息,定期提交管理评审。.62 重大(涉及体系调整)涉及多个,提交管理评审由经理批,管理评审批由质量负人验证。.关文件6.质量和和验证表有程序文件
12B0序 颁布日X年 3月 1日.供管理体系运行和检测结果符合要求证据.适用范围适用于管理体系运行中所形成管理和技术控制和维护。.职责3.1323。.工作程序41形成,包括检测原始、观测等。42421;422;423;424425。43431;432被位名称点位点编号时间;433当时温度湿度环境条434项方法名称方法基本步骤;435436查437论;438注。439者校者者报告编号。44441使墨水笔案珠笔做到迹端442更改中检测公司程序文件
文件编号:CX-SZY-108-20XX第 2页共 2页第 B版第 0次修订主题:原始和数据处理程序 颁布:20XX年 3月 1日文件编号:CX-SZY-109-20XX晋中胜泽益建筑节能检测有第 PAGE1页,文件编号:CX-SZY-109-20XX晋中胜泽益建筑节能检测有第 PAGE1页,共 2页程序文件第 B版,第 0次修订主题:内部颁布日期:20XX年 3月 1日如原始记录上数据有误,需要改更时,应在错误的数据上加划斜线,在错误数据的上方写上正确的数字,并在右下方签名(或盖章),每页划改最多不超过三处;如需改正的数据成片,可将其画以框线,并添加“作废”两字,不得在原始记录上涂改或撕页。原始记录要将每一个实测原始数据写上,不得只写平均值;不得只写经过计算后的结果;用文字表达的检测结果不合格者,必须写出不合格的具体内容,不得只写不符合要求或不合格。原始记录格式和内容规范化,不得将检测报告的直接复印版作为检测原始记录。原始记录的数据处理检测数据的处理应严格按相应的检测标准或规范的规定进行。若无相关规定时,则按数理统计的数据处理方法进行修约。检测原始记录有要求时,应出不确定。数值修约应行 GB/T8170—20XX数值修约规则数值的表和定。记录接记表标签本检测报告本现场检测原始记录表文件控制和管理程序》数据保护程序》认定评准则》和文件规定要求。适用范围适用于。职责;项纠正措施;组组长负责制定具计,并组织实施,委派员,编写报告;员按本程序要求,负责编制《检查表》,实施。定,同意所建议纠正措施,并形成文件。在接受负责人委托后,对纠正措施进行跟踪验证。应独立于被活动。责任门接受,对不合格项进行原因分析,提出并实施纠正措施。工作程序编制计划1月底初,负责人应编制一份《年度计》和一份要素分配表,各门或各要素频次应于和要,并次所,计经批准。应在一各门负责人确,并委派负责项员。次议,次议组组长。议人员负责人、技术负责人、组成员、受门负责人议、范围、、、组员和程项。场根据看收集运据记录事实(合格、不合格事实),受门对事实进行认可。天最小时事实进行描述,受门签字确认。结束汇总汇总运行情况进行分析,编制报告。末次议文件号文件号有程序文件第 PAGE1页共 2页第 B版第 0次修订主题管理评审程序颁X3月 1日、技术、内审组成、受审部门。审核报告内容:审核目的、范围、方法和依据;c)审核计划实施情况总结;e)存在的主要问题分析;对管理体系有效性、符合性的结论及今后应改进的地方。审核报告(附《不合格项报告》)经经理批准后,由分发到各受审部门。定的时间内完成。跟踪验证审核组长组织审核对纠正措施实施跟踪验证,并记录验证效果。度内审总结报告。内部审核的记录由存。记录内部审核和有效合于检测工作开展。用范围用于。职责建议组织编写相应报告。控室负责收集提供所需资料负责对后纠正、预防措施进行跟踪验证。纠正、预防措施。工作程序日期一般每年一12。议由经主持开。合最高层策问题。负责人向最高层报检测工作合和检测有效提出需改进。有关部门负责人合本部门行程序、作情况及及行准、规范情况作出报并就希望采取改进措施做出建议。出及程有效改进包括对针标机构程控制等面改进。定实改进所需资源需求。与有关检测工作改进。经代表最高层作结论和改进定。议后控室出进行编写《报告》经负责人审经批准后至相应部门并监控执行本出可能作为下。办公室负责记录存、归档。控室对作出改进定进行跟踪检查和验证。43、纠正、预防措施的制定、实施和验证.31质控室对管理评审中提出的问题和意见,责成各有关部门按程序性文件中的《纠正预防措施控制程序》的规定制定纠正或预防措施,并在规定时间内报质控室跟踪验证。.质量记录5.1.2.相关文件《纠正/预防措施控制程序》晋中胜泽益建筑节能检测有限公司程序文件
文件编号:CX-SZY-111-20XX11B0主题:人员培训程序 颁布日期:20XX年3月1日11..、考核,不断提高检测及相关素,以保证检测工作。.范围适用于承担管理体系规定职责所有、考核等控制。.职责31323.工作程序41全体管理、监督和检测都在需范围内。42421 法律法规知识等。42243431。432 。44441(一般指临时接到通)二。442时间地点安排式费支45451 特新上转由格格确认后,持证上岗。53应建立()格记录历绩档案。业包括技术、工作、技术、在职、技术职等。.相关记录5152记录能检测有公司程序文件
文件编号:CX-SZY-112-20XX第 1页共 1页第 B版第 0次修订主题:安全作业管理程序 颁布日:20XX年3月 1日..31。2。.与管理41。412。413。414 准带人参观。42421 活动、仪器。422。423善存完后及返库丢失。424穿服会客吸烟餐喧哗打闹实验无。425 卫生存个衣物车辆及实验无物小孩进入426许可随便拉线订钉子张挂图表或移固定427上班前下班后卫生下班前切断电水窗锁门。43每天一次巡视每月一次发现隐患及上报。44故理441中出现意外故例:身意外伤亡故损坏故损坏故停电停水、中断故、被盗故及影响实验量他故要持现并及时通报领导办公442 办公根据汇报及组织包括领导故调组原因找出直接分析实验结果影响。443直接调组分别写出分析报告改。444个故部过程中调组做记录归档。445根据故直接。能程文件
文CX-SZY-113-20XX第 1页共 1页第 B版第 0次修订主题:环境护程序 颁布日期:20XX年 3月 1日1.目1.目的、及可靠。.范围适用于场所、、制。.职责31 控制清单经质量负责人审核后交质实。31 要求。323.程序41制411 三废处理、排污等措。412。413 。414415繁窗加热煮沸影响活动。416加强样品管领到样品放固存放位造册登格试验完毕,样品及返库;防止丢失。417样品存流转过存放。418内存放非样品其他物品。42421 发现问题处于最佳状态。422办公机修运转。423办公23面季按一次不整改。.质量:查建能程序文件
文CX-SZY-114-20XX第 1页共 2页第 B版第 0次修订主题:数据护程序 颁布日期:20XX年 3月 1日3.职责技术负责人根据工作需要确定系统配备规模负责对用评价控制办室负责系统修、调整、更新。质控室负责用软件管理监督查4.程序使用形式用于仪器设备专用用于报告、数据记录、文件管理。软件使用仪器设备专用软件必须由该仪器提供并能证及时升级软件版。常用办软件应选用版、通用性好软件。仪器操作规程应包含与仪器相关软件使用。件整通好。电定电好日常、、。期进行禁下载来历的软件办室应定期对杀软件升级查用安全情况。有效数据必须对、信息数据实施密措施。密措施包括:a)录用用查式有通录用可控系统使用数据。b)控制对数据系统能规定。可。c)软件(数据)加密执行前再进行解密。存储设备要记必须备备文件要记存。任何使用者擅自安装、拆卸或改变设备。任何使用者利用互联网从事违活动。未经经理批准将有关软件、数据转录传递到其它单位。文件编号:CX-SZY-114-20XX能有程序文件
第 2页共 2页第 B第 0次修订主题:数据程序 颁布日期:20XX年 3月 1日胜检测有胜检测有公司程序文件PAGE12页B0修订应不确定定程序X年 3月 1日术规范要求,要保证的完整胜和处理的正确性。检测人员必须熟悉操作程序,要严格按规定进行操作。相关文件《保密和保护所有权程序》《设备维护、保程序》《记录控制程序》质量记录《测量及处理软件》目的量结果的不确定度。本程序适用于开展检测项目的测量不确定度评定。职责检测室负责编写不确定度的评定报告。质控室对检测室提交的不确定分析报告进行分析、初审,并提交初审报告。质量负责人对不确定度的初审,提出审核意见,并测量不确定度评定的统一要求。技术负责人对不确定度的初审报告提出终审意见,检测室组织室内相关人员对所从事检测项目进行正常状况下不确定度的计算。正常状况是指检测分析的各个环节严格按照国家有关标准所规定的程序和要求进行。不确定度的计算应以不同分析方法所对应的每个检测项目分别计算。计算不确定时应将从采样至分析结果的报出全过程所产生的所有不确定度分量进行计算合成:确定检测项目的数学度。对各项不确定度按 JJF1059—1999测量不确定度评定表和 ACL编写的检测室测量不确定度评定指的有关规定进行计算和评定。计算检测项目的合成标准不确定度和展不确定度。质量负责人对时性不确定度的初审意见进行审核,提出审核意见。技术负责人将不确定度的终审意见报理审开行对于不按正常程序进行的环检测分析,检测室应提交检测结果的不确定度评定表述行 JJF1059—1999测量不确定度评定表述。测量不确定度,一般包括:相同条件下测量值的变动性所反映的各种随机影响测量仪器的值在一定范围内的波动(即测量仪器的测量不确定度)标准物质标称值的不确定度)))5.
11B0序 X31日、目的、范围财产安全、会影响数据确性、后结果能验证追溯、职责313233345。、41人。42后进验结后设备进果合格验数据有效。43 当国家业等废新还未版使说明原因起草单位可靠客户接受将该规44原始记录描述。45 一旦现这种可科学与公性终止并相措施予改进。6记录存。、质量记录申请审核表中能有公司文件
文:CX-SZY-117-20XX第 1页共 3页第 B版第 0次修订主题:仪器设备维护、保养序 颁布日:20XX年 3月 1日.的、的准度与精密度证结果的准、可靠性。.范围适用于本公司全部的质量全过程。.职责3132。33345.工作程序41申42421明书整机完整随机明书品合档案卡发现问题立即与供方联系解决。随机资料归档存。422 在到货周内完成试个月内组织专试记录记录归档试完毕须经过定方可投入使用。43431 操员学习明书熟悉掌握构能操养方法,经办公室考核后持证操作指定。432 主操编其主内容包括:操顺序、方法、安全注意事、维护及日常养。433见习员在持员指导下操操能力位员操,在室指定人员监护下。434 操员认真记录包括前状态年终办公室归档。435出现异常即停止并明显待明因除故障再文件编号:CX-SZY-117-20XX中建公司程序文件
第 2页共 3页第 B版第 0次修订主题:的维护、养程序 颁布日期:20XX年 3月 1日使用。4.3.6仪器设备使用完毕后,应切断电源、水源、气源,清理现场。仪器设备与计量器具的周期检定校准仪器设备的检定和校准工作由质控室负责管理。建立计量器具台帐和需检定校准的仪器设备台帐,并制定仪器设备的检定计划,报经理批准后,组织实施。根据仪器设备的检定周期,质量监督员对检测室到期的仪器设备督促到有关部门进行检定,检测室应积极配合本室的仪器设备的检定工作,不得有漏检现象。无检定规程的由质控室指定专业人员,按已审批的自校方法进行校准。校准记录必须包括:校准日期、设备名称、采用校准计量器具名称、校准过程、计算过程和校准结果以及判定是否符合技术要求。校准合格后,校准记录报办公室存入仪器设备档案。根据检定部门据的检定报测报包括自校报,对台检定过的仪器设备“合格、准用、用。台仪器设备的检定校准报,由办公室存入仪器设备档案。仪器设备的与养修记录表应及时交办公室存入仪器设备档案。检测室无能力修的仪器设备,,交办公室安排外聘技术人员进行修。修复后,修人修记录表。由质控室和检测室共同验收。修复后的仪器设备必须经过校准、检定,明满足要求后,方投入使用。好镜头;光路系统应避免阳光直射;其它按使用说明书要求执行。对使用频率较低的仪器,应经运转并记录,确随时使用。加以用。仪器设备的核销与报废仪器设备的转让、卖、无修复价值的报废,由办公室会同有关部门填写《处理仪器设备审批表》,经经理审批后执行。仪器设备档案办公室应将台仪器设备的全部有关资料整理归档,容应齐全,其中包括:文件编号:CX-SZY-117-20XX晋中胜泽益建筑节能检测有限公司程序文件
第 3页,共 3页第 B版,第 0次修订主题:仪器设备的、养程序 颁布日期:20XX年 3月 1日A.仪器设备名称1.目的1.目的C.接受日期和启用日期;目前放置地点(如果适用)F.仪器设备使用说明书或复件;G.校准和/或检定的日期和结果以及下次校准和/或检定的日期;H.迄今所进行维护的记录;I.损坏、故障、改装或修理的历史记录。J.操作规程、自检规程、安装调试记录和检定报告、使用记录。设备管理员备齐以上资料,整理装入档案袋保管。仪器设备的管理检测室应建立和完善各项仪器设备管理的相关度。仪器设备管理由质控室负责,应每季度安排一次各检测室的仪器设备的放、保管及使用的检,记录。、、及性检,按检结果及时状态标识。仪器设备准时,相关检测室负责应立使用检,的进行,必要时已出的检测结果(报告)追回知客户。仪器设备准或效处理及追溯评估已经实施的检测工作的影响;明原因,拟定策,包括校正方法、周期、频率、员训练等重新评估;该仪器作明显的效标识。质量记录仪器设备(标准物质)台帐仪器设备(标准物质)验收表仪器设备报废审批表相关程序《记录管理程序》《员培训程序》《预防/纠正措施控程序》文件编号:CX-SZY-118-20XX建检测程序文件
第 1页共 1页第 B版第 0次修订主题:仪器设备(标准物质)期间核程序 颁布日期:20XX年 3月 1日..31323334356.4142、采标物(标气、标溶液校殊标识后单独放试件重3431432;43343435.相关文件51《维护养》2《》.61 62 司文件
件CX-SZY-119-20XX第 1页共 1页第 B版第 0修订主题:标物序 颁布日:20XX31日..3.132。334;.工作程序41定4114111。4112。412 42421 名称、定、许可证号、批号、有效期、管422。423。43431。32 处清洁通风干燥避免阳光照射和各种腐蚀气体侵蚀。相关记录5152货验收53发中有程序文件
文件编号:CX-SZY-120-20XX第 1页共 2页第 B版第 0次修订主题:样品抽取和处管理程序 颁布日期:20XX年 3月 1日4.YP - XX - 010- 20XX年号单类、完好验求宜查定无中持变。4.2.3员将未标贴或包装上填写登记表务书,入库待流转。流转填写流转卡注明状态付;员标求过中持标;完填写流转卡库。待、。完好标或定完。文件中文件
第 2页共 2页第 B版第 0次修订主题处序 颁布日X年 3月 1日密46461 62 有效)进防止造成环境污染。.相关文件512.量记录616263文件
文件编号:CX-SZY-121-20XX1共1页第B0主题:量制序 颁布日:20XX年3月1日1、目的2、范围适用于、计算、换算、分析、校核报告各项活动。3、职责批室间比能力计划。负责人负责定年度计划并组织实施。室负责组织定比能力计划。督员负责实施4、序方法手段。室负责活动组织实施。当场核无误;中要认真做好原始记录观要即时记录严禁记录。判定方法。室项技术特适校核方法定计划技术负责人审核实施。应取校核方法实施:定审核;参加室间比能力;d.留样重新;分析一个样品不同特间相关督员中发现异常超预先定断依应及时记录报技术负责人取计划措施来纠正现问题。比计划技术负责人批由室实施。每年度束时要校核方法、计划、评审定其5、相关序《比能力序》中能序文件
文件编号第 1页共 4页第 B版第 0次订主题管序 颁布日X年3月 1日的为使检测室客观、准确、清晰、完整地出具检测报告,保证检测报告所含的信息符合客户、检测方法的规定和说明检测结果所必需的要求、规范本公司出具检测报告的行为。范围适用于本公司的所有检测报告的编制、审核、签字等活动。职责检测人员负责及时、准确、完整地提供检测报告所需的原始检测结果。审核人员负责审查检验报告中检测数据的技术符合性和有效性。签发人员负责检测报告的全面审核并签发。检测室负责人负责组织本部门检测报告的编制,使其所包含的信息符合客户、检测方法的规定和说明检测结果所必需的要求;质控室每月至少一次对本公司报告的规范化进行监督检查;质量负责人负责本公司各类检测报告格式、内容、统一标识及评价、说明的审核与确认。技术负责人负责对本公司检测报告格式的批准。办公室负责检测报告副本的存档,以及报告规范化的日监督。质控室负责检测报告与原始的符合性及报告的规范性。报告的用客户要求的检测需出检测报告。检测报告的一要求“观的要求,符合检测方法规定的要求。份检测报告至少包以内容:标址c)所用方法的标识;检测的说明、态及明确标识;的接收和检测日期;检测室其他机构所用抽计划和说明:晋中胜泽益建筑节能检测有限公司文件
文件编号第 2页,共 4页第 B版,第 0次修订主结果报告序 颁布日期X年 3月 1日检测结果,适用时包测量单位;J)、等标识;k)必要时,结果仅与被检测物品有关的声明。有关对检测结果的说明如果对检测结果进一步说明时,检测还包括:b)符合/不符合要求和/或规范的说明。c)评估测量不确定度的声明,如需要,则加入有关不确定度的的信息,d)适用和需要时,对检测进行评价和说明如果对检测结果进一步说明时,包含抽样结果的检测还应包括:a)抽样日期、抽样地点、样品标识;b)抽样计划和程序的引用:抽样过程中可有影响检测结果说明的环境条件描述;抽样方法或程序的标准及对有关规范的偏离、增补或删除。评价和说明a)对声明结果符合/不符合要求的评价;b)满足合同要求:d)用进的:在清下,评价或说明应与对的适,但有对要的和检测计定。检测的样品、检测结果等内容的,应和使用,可出的。计量单位应使用法定计量单位。检测的应遵循如下原则:值单位必须用法定计量单位。及时性原则:切实保证的时效性。结果、评价结的据。何中的据和结果。文件:CX-SZY-122-20XX中胜检测有限程序文件
第 3页共 4页第 B版第 0次修订主题:结果管理程序 颁布日期:20XX年 3月 1日法律性原则:报告是具有法律效力的技术文件,必须经过相关人员和授权签发人的签字及加盖单位公章社会性原则:检测报告尤其是检测结果的表达,要使客户易于理解和利用。检测人员依据检测原始记录填写检测报告。检测报告按照编号规则进行编号、编页码并打印。检测报告的签发原始检测记录经检测人员自校,校核员校核后,检测人员按照结果填写、打印检测报告。审核员对检测报告和原始检测记录中所描述的技术内容进行符合性和有效性审查
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