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文档简介

公司采购物品审批单,,,,,

NO.,,单位:人民币元,,,

申请人,,申请部门,,申报日期,

使用人,,使用部门,,使用时间,

使用目的,,,,,

申购明细(请推荐申购物品供应商,网络采购提供网址,实体店提供联系方式),,,,,

名称,型号/供应商,,单价(元),数量,金额(元)

,,,,,,

,,,,,,

,,,,,,

合计,,,,,-

补充说明,,,,,

审批流程,,,,,

申请人:,,,部门主管:,,

部门副总:,,,行政副总:,,

财务审核:,,,总经理审批:,,

审批意见,,,,,

附注:,,,,,

1、公司采购应事先提出申请,经批准后在申请范围内列支,隶属项目的采购,则在审批过的项目预算中列支。,,,,,

2、各部门采购需求汇总统一至行政部,行政部应于3-10个工作日内完成对供应商的筛选,统一安排采购任务。,,,,,

3、采购金额在2000元以内的,可采用现金报销的方式;报销前必须先行验收,验收人应在报销凭证上签字确认。,,,,,

4、采购金额超过2000元的,应采用银行转账的方式;金额超过5000元的,应签订合同并采用银行转账的方式。,,,,,

处理结果,,,,,

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