质量体系文件和资料管理标准作业规程_第1页
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文档简介

Word版本,下载可自由编辑质量体系文件和资料管理标准作业规程1.0目的

规范质量体系文件和资料的管理,确保质量体系文件和资料使用的有效性。

2.0适用范围

适用于质量体系文件、相关外来文件的管理。

3.0职责

品质部负责质量体系文件和资料的管理。

4.0程序

4.1质量体系文件的编写、审核、批准、发布、发放按《质量体系文件编制标准作业规程》执行。

4.2质量体系文件的使用。

4.2.1品质部应确保凡公司需要的部门人员均能准时得到有效版本的文件。

4.2.2各部门及全部工作人员应确保不持有、不使用作废/失效的文件。

4.2.3文件的持有部门和持有些文件转借、复制或做非授权的涂改。

4.3质量体系文件的保管。

4.3.1文件的保管环境应相宜于防止文件的走失、损坏和污染。

4.3.2文件保管办法应便于存取查阅。

4.3.3应保持文件夹的完整、齐全。

4.3.4文件的持有部门或持有人员,应持有经批准的带现行更改情况的有效文件的清单,以便于了解文件变动的状况和检索。

4.4质量体系文件更改的控制

4.4.1文件的更改须由文件夹的原编写部门负责填写《文件更改审批单》,经经文件原审核人核批准人审核、批准后方可举行更改。文件更改的内容由文件原编写部门拟定。

4.4.2文件更改应由品质部以《文件更改通知单》的形式发布,以使文件夹的持有部门和持有人了解文件的更改内容和更改后的标识。

4.4.3《文件更改通知单》仅下达给公司持有该文件受控部门文本的部门和人员举行更改,单程序文件和质量手册换版时,则应将换版后的文件送达第三方认证机构。

4.4.4文件更改的方式

文件更改的方式文件的更改方式在《文件更改审批单》上予以规定,并由品质部举行。更改的方式可以采纳划改、换页或换版的方式举行,单划改时,应能辨认更改前的内容。

4.4.5文件更改的标识和记录

文件更改后的应在文件的版本标识、修改状态标识上予以识别,在文件更改记录上准时予以记录,以便核对、识别。

4.4.6文件的换版。下列状况之一时,文件应予以换版:

a)同一文件多次更改(犹如一文件已更改5次以上)时;

b)同一文件一次更改内容较多时。

4.5作废/失效文件的处置。

4.5.1品质部资料管理员应在更换新页或新版的同时,撤回旧页或旧版本文件。

4.5.2撤出的旧页或旧版本文件,品质部资料管理员应在《作废/失效文件清单》上予以记录,并在每页加盖蓝色“作废”或“失效”印章。

4.5.3作废/失效文件在适当的时光(如一年)集中销毁,销毁的方式考虑便利、适用可行。销毁前在《作废/失效文件清单》上予以记录。

4.5.4留作资料以供/累计学问需要的作废文件,应经管理者代表同意,并在其每页上加盖蓝色“参考”印章。

4.6外来文件的管理。

4.6.1外来文件包括

a)本行业强制执行的法律、规矩、条例。

b)本公司选定执行的国家或行业标准。

c)顾客或其它单位提供的有关物业管理的来文、来函。

4.6.2属于本程序4.6.1a)b)项的外来文件一律应处于受控状态,即在其封面或首页上加盖蓝色“受控文件”的印章。需分发的,还应编号并办理发放签收。

4.6.3对于外来文件,品质部资料管理员应建立收/发台帐,以便追溯其来源和分布。

4.6.4公司采取外来文件阅批规定,即全部属于受控控制范围的外来文件,由品质部经理填写《文件处理表》,连同文件一并呈总经理审批,并按阅批看法传递分发或归档。

4.7文件的归档。

4.7.1质量体系文件和外来文件一律应归档。

4.7.2归档文件一律为正本且不加盖受控状态标识和编号(外来文件除外)。

4.7.3文件的发布审批单、更改审批单、文件处理表应随正本一起归档。

4.7.4文件的更改通知,更改通知,更改换页、换版的文件一律归档。

4.7.5品质部资料管理员应按本规程文件更改条款规定,对归档文件实施更改,但原归档文件不撤出,仅加盖“作废”或“参考”蓝色印章。

4.7.6品质部资料管理员应建立《文件归档清单》。

4.8文件的补发按《质量体系文件编制标准作业规程》的相关规定执行。

4.9质量体系文件的借阅。

4.9.1公司外部人员需借阅文件时应符合下列条件之一:

a)是公司的服务对象。

b)是公司的主管上级。

c)是公司的承包方。

d)按法律、规矩或合同规定应提供借阅的需方。

4.9.2公司可以借阅的文件应不涉及公司人事、商业和技术隐秘,单4.9.1d)款的除外。

4.10人员离开公司或工作岗位发生变化时,品质部负责回收所发的文件,并在文件收发签收记录中注明回收缘由和时光。

4.11藏匿文件的控制。

4.11.1凡藏匿的文件如向业主或住户提交或发布的程序、手册、规定、收费标准登均属受控文件范围。

4.11.2凡藏匿的文件均应注明文件编码、版本号、生效日期。

4.11.3负责实施藏匿文件的部门应指定专人负责此项工作。

4.11.4凡藏匿的文件发生变更时,应以原藏匿的形式,在原发放或公布的范围内举行更改,以便更改的内容为业主或住户所了解。

4.11.5凡张贴于公司内部的程序文件、作业文件,包括藏匿张贴文件其中的部分(外来文件除外),均应标明文件编码、版本号并加盖“受控文件”印章。

4.12品质部负责保存文件和资料管理形成的全套记录,各部门或文件持有人员负责保存持有些记录,保存期3年。

5.0记录

5.1《有效文件清单》

5.2《文件更改审批单

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