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文档简介

1/1审计部职责(通用9篇)

审计部职责第1篇协助准备外部审计或咨询项目的资料,对各部门的上交的资料进行初审以确保符合审计的目的;

完成常规审计项目,如对各部门流程内控工作的审计,根据审计工作整理流程内控制度设计方面的缺陷并根据相关法律法规和集团政策提出改进建议;查看各部门对于各种规章制度的执行情况,根据执行情况给出审计结果并提出整改要求;

根据举报和投诉,进行案件的查处,在查处过程中善于运用国家的法律法规,能够供定公平公正的处理案件;

进行飞行检查,根据要求查看控制环境的和员工的工作流程是否符合公司的标准要求,并出具飞行测试报告;

完成领导交办的其他任务。

审计部职责第2篇全面负责集团及下属公司的审计工作。

财务中心制度建设、集团及下属公司的各项管理制度建设。

检查、监督集团及下属公司以及财务中心各制度的执行情况。

指导、检查、督促及改进各下属公司的审计工作。

了解各分支机构的税负状况,提交账项优化处理意见。

进行税务策划和税务平衡,达到合理避税。

对审计部人员进行管理。

编写全面审计报告和专项审计报告。

负责审计部对外关系的建立,完成领导交办的其他事务。

审计部职责第3篇1、负责基建、设备、技改等工程项目的基础审核工作。

2、负责监督和督促单位内部控制制度以及相关岗位职责的履行。

3、对日常采购、费用的抽核,并对审核中发现的问题,及时向相关部门及其上级反馈。

4、负责公司预算数据和KPI的汇总、统计、反馈、报告工作。

5、对各相关主体的自查情况,需进行比对并跟踪反馈相关措施的落实情况。

6、总结稽核中发现问题,提出进一步完善内部控制制度或改善工作流程的建议。

审计部职责第4篇1、根据审计计划组织实施财务审计、管理审计和效益审计等,对公司制造业版块财务、采购、生产统计、成本核算、品质工艺等方面业务进行专项审计评价;

2、拟定审计方案,审计报告和管理建议书等审计文书;

3、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

4、督促审计结论和建议的落实;

5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

6、完成公司管理层交代的其他专项审计工作。

审计部职责第5篇1、协助部门经理制定公司年度工程审计计划,独立或组织编制工程审计项目工作方案;

2、负责建立审计部工程审计制度和规范,建立工程项目的全过程合规性审计体系,以工程项目管理审计为重点,开展工程审计业务,保证项目运作过程处于可控之中;

3、参与建设项目立项、设计、招投标、合同签订等前期工作的审计监督审核。

4、负责对所有公司的工程项目进行审计,能够发现工程项目各阶段存在的问题并提出整改意见;对审计过程中发现的问题进行跟踪检查,督促审计建议的落实并实施必要的后续审计;

5、负责编制工程审计底稿及审计报告,并向管理层进行汇报;

6、完成领导交办的其他工作。

审计部职责第6篇应收、应付账款的管理及对外核算。

各类票据的购买、领用、保管,对外开具的发票及时跟进回款状况。

负责现金及银行日记账的登记及原始票据审核。

根据人事部门提供的考勤统计,进行工资的核算。

销售、成本统计及复核工作,对公司的经营活动进行全面的记录。

协助上级主管做好成本及费用核算。

与税务、银行、会计事务所等对外联络、沟通。

负责财务档案、合同归档和保管。

审计部职责第7篇负责组织公司的财务管理、会计核算和内部审计工作,力求实现收入最大化和利润最大化。

负责组织制定公司财务管理办法和内部会计控制规范,建立科学的核算体系。

负责组织编定财务收支计划、各项预算,对执行情况进行检査,对财务核算进行审核。

负责组织目标成本及成本费用的控制、分析和考核。

负责做好财务分析,并提出分析报告。

负责与财政、税收、银行等部门的联系,执行国家财政、税收、金融等法律法规,灵活运用有关政策,维护公司的合法权益。

负责银行负债的管理工作。

负责部室工作调配,协调基本建设项目资金的管理。

配合有关部室搞好电价的测算与监督工作。

完成领导交办的其他工作。

审计部职责第8篇1、负责编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件,提出审计建议;

2、参与现场审计,做好公司的财务清查工作;

3、负责对公司财务处理合法合规性、税务风险等进行审计评价,并提出改进建议;

4、公司历史账务清查及财务状况真实性的审计工作;

5、协助完善公司财务管理及财务人员的培训工作。

6、负责团队的管理,及相关制度的落实

审计部职责第9篇完成公司研发团队费用的各维度实绩分析,加强制造相关费用控制,寻求精益空间,提升公司效率

完成每月CR项目的统计与分析报告,跟踪每月CR项目执行情况

完成集团库存相关报表,关注库存各项变动

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