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文档简介

岗位职责:1、负责编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件,提出审计建议;2、参与现场审计,做好公司的财务清查工作;3、负责对公司财务处理合法合规性、税务风险等进行审计评价并提出改进建议;4、公司历史账务清查及财务状况真实性的审计工作;5、协助完善公司财务管理及财务人员的培训工作。6、负责团队的管理,及相关制度的落实任职要求:1、大专及以上学历,审计或会计相关专业;2、2年以上全盘帐务工作经验,3年以上大中型企业内部审计主管经验或事务所审计主管工作经验;3、熟悉审计、财经相关法律法规;职责:按照项目计划执行IT非现场/现场审计;负责IT一般控制测试和应用控制测试,运用计算机辅助审计技术,完成部分实质性程序,撰写工作底稿;识别和发现IT风险,诊断信息系统流程、内部控制问题,并提出建议;与项目组其他成员沟通,协助解决项目中出现的问题;沟通测试结果和审计发现,提出整改建议并跟踪整改结果;为其他审计、咨询服务项目提供IT支持。部门其他事务。任职要求:1、计算机/软件工程/信息管理、审计、财会等相关专业本科及以上学历;;2、 6年以上IT审计,至少3年团队管理经验或2年以上审计部门主管经验;3、 熟悉IT行业及审计流程;4、 优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神。5、 优秀的口头表达和书面表达能力,含专业技术和业务写作技巧;6、 具有中级审计(会计)或以上职称,具有注册会计师CPA、注册内审师CIA资格或IT类专业资格优先考虑。岗位职责:负责拟定审计计划及项目初步审计方案,报部门分管领导批准后组织实施集团及子公司各类审计工作;出具审计报告,确保审计结论正确,证据获取充分;及时发现内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,促使公司提升整体管理水平;及时发现现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议,促使整体目标的实现;实施对集团财务的各项常规审计与专项审计工作,出具审计报告和管理层建议书等审计文书,督促审计结论和审计建立的落实;负责对各被审单位审计整改意见落实情况进行检查;任职资格:1.统招本科以上,财会审计类,中级会计师以上职称、注册会计师优先。2.3年以上同类岗位工作经验,房地产企业的2年以上内部审计经验。独立负责过多个中型以上审计项目,并出具审计报告。3.熟练掌握房地产企业、施工企业的财务核算流程。具备带团队能力;熟练掌握

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