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文档简介
第5页共5页财务部审计职责内容1.负责拟定内部审计计划及项目初步审计方案,报部门领导批准后组织实施公司及子公司各类审计工作,包括:财务审计、经营审计、投资审计、离任审计、履职绩效审计、内控体系审计等:2.出具审计报告,确保审计结论正确,证据获取充分;3.及时发现内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,促使公司提升整体管理水平;4.及时发现现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议,促使整体目标的实现;5.实施对子公司的专项审计工作,出具审计报告和管理层建议书等审计文书,督促审计结论和审计建立的落实;6.负责对各被审单位审计整改意见落实情况进行检查;7.了解内审发展趋势并运用新技术、新方法,有效提高审计效率和质量;8.完成风控部负责人交办的其他事项。财务部审计职责内容(二)1.通过阅读上市公司财务报表,了解上市公司运营情况2.通过财务报表和其他行业信息,撰写调研报告3.负责财务报表、费用审核,资金管理、及财务预决算等工作,整理财务数据,支持业务工作财务部审计职责内容(三)1、严格执行集团财务管理制度和相关工作流程,开展子公司财务工作;2、负责子公司会计核算,编制会计报表;3、负责子公司财务预(决)算、资金计划、税务测算等工作;4、负责子公司税务申报;5、负责编制子公司月度指标执行情况,及时进行财务预警,确保年度指标及整体预算顺利达成;6、审核子公司各类成本费用开支,确保各项报销及付款符合公司制度。财务部审计职责内容(四)1、组织拟定年度审计监察重点工作计划报监事会主席审批;2、组织开展审计工作;3、组织拟定审计工作报告,并上报监事会主席审核。财务部审计职责内容(五)1、拟定年度审计重点工作;2、组织进行年中、年终经营情况审计;3、进行财务制度执行情况审计;4、进行经营与财务运行中单独事项的专项审计;5、进行投资项目阶段性和专项审计;6、联系外部审计单位对工程建设项目进行预算、决算审计;7、检查督促审计决定与建议的实施。财务部审计职责内容(六)1、协助完成工作底稿的编制、整理和归档工作;2、协助出具审计业务报告和其他鉴证业务报告;3、熟练掌握财务会计审计等相关知识和政策法规。财务部审计职责内容(七)1、审查集团内各项财务制度的落实情况,完善财务制度的建立。审阅定期财务报告,配合外部机构实施专项财务审计;2、根据公司投融资需求进行标的公司的财务尽职调查工作。3、对公司年度财务预算、财务决算执行情况进行跟踪审计4、检查和评估公司重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务的合理合规性5、独立编写审计工作底稿,编制审计报告,确保审计证据支持审计目的6、负责审计资料的立卷、收集、整理归档工作7、完成领导临时交办的其它任务财务部审计职责内容(八)1、办理银行存款和现金及收付汇业务,做好银行及现金的账务整理工作;2、完成应收账款的核对、形式发票、增值税发票的开具及抄报税;3、及时、准确地编制各项财务报表,做到日清月结;4、完成固定资产的相关账务处理;5、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;6、领导交办的其他工作。财务部审计职责内容(九)1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算,对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;2、接受税务、审计等部门的检查、监督,及时、准确提供所需的各项资料,各项税务申报工作;3、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;4、员工薪资计算、社保、公积金的缴纳等;5、领导交办的其它事务。财务部审计职责内容(十)1.精通并熟练使用金蝶、用友nc、K____等财务软件。2.精通增值税一般纳税人、小规模财务、税务处理。3.能够独立处理财务全盘帐务核算及会计核算分析报表的编制。4.精通报税、年检事项,协调处理与税务、工商、银行的关系。5.熟练应用会计科目进行会计凭证编制、记账、报账、结账工作。____具有税务筹划、成本控制能力,能够根据公司业务发展制定财务计划、开支预算及成本核算等财务管理工作。财务部审计职责内容(十一)1、负责公司财务数据,账目核对;2、负责各个客户、供应商的费用结算,确保各项应收账款的及时收回;3、负责为对外事务联系:税局、银行、工商、加油站等的工作沟通;4、负责发票管理;5、负责各项报税工作,负责记账凭证的检查以及完成公司年度审计计划。6、完成上级领导交办的其他事宜等财务部审计职责内容(十二)1、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。2、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,编制并执行全厂预算、向公司领导报告公司经营情况。3、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交货款,负责销售款的收款工作。4、负责银行财务管理,负责有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。5、上级财务机关检查工作时,要负责提供资料和反映情况。6、转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证,定期装订会计凭证、帐簿、表册等,妥善保管和存档。7、参与制定公司中长期发展计划、项目开发计划,负责各类经济合同的审核,按规定的程序和条件核付各类款项。8、按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料。9、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行等联络、沟通工作。财务部审计职责内容(十三)1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算;2、现金及银行收付处理,制作记帐
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