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文档简介
-.z.如何定义凭证模板的辅助核算凭证模板的辅助核算有两种定义方式:比拟简单的定义方法是,将辅助项定义到凭证上,生成凭证时凭证分录根据需要从凭证辅助上选择,这种定义方法是凭证模板在编辑状态下,点击〖辅助核算—主辅助核算〗按钮,在弹出窗口中定义整张凭证可能用到的辅助核算及其取值;另外一种辅助核算的定义方式是将辅助核算定义到凭证模板的每一条凭证分录上,这种定义方法是凭证模板在编辑状态下,选中一条凭证分录,点击〖辅助核算—分录辅助核算〗按钮,在弹出窗口中定义当前凭证分录可能用到的辅助核算及其取值。在辅助核算定义窗口中单击〖增加〗按钮,系统在辅助核算列表中增加一行,我们在该行中参照选取"辅助核算项〞和"核算项定义〞两栏内容,其中"辅助核算项〞可以从选定系统的辅助工程中选取;"核算项定义〞可从公式向导中定义。在辅助核算项列表中选中行,单击〖删除〗按钮,系统将完成辅助核算的删除。单击〖保存〗按钮,将新增辅助核算内容保存;单击〖取消〗按钮,不保存退出销售本钱结转单和方案价调整单没有测试凭证模板是否有效应收应付系统中应付科目---应付账款|材料|外部单位1.销售应收主辅助核算部门客商2.采购应付单摘要:"购"+getColValue(bd_cubasdoc,custshortname,pk_cubasdoc,#客商0#)+"材料款及税金"辅助核算3.采购入库单摘要iif(tostring(暂估标志5)="Y",iif(#金额1#>0,"暂估入库","冲暂估入库"),"采购入库结转本钱")主辅助核算分录辅助核算4.销售本钱结转的摘要"结转销售本钱"主辅助核算分类辅助核算5.差异结转单摘要:"结转材料本钱差异"6.方案价调整单摘要"调价"主辅助核算7.调拨出库单摘要备注0主辅助核算分录辅助核算关于供给链会计平台配置的过程这里以应收单的配置过程为例:先理顺业务过程:材料公司下应收业务为借:材料采购其他应收款/暂估进项税贷:应付账款/应付材料款借:发出商品贷:材料采购该业务是一种直采购的方式,本公司下不存在商品,在采购完商品后又直接买给了子公司。理解科目对应的大类。配置相应科目的分类定义:配置相应的影响因素及对照表:表示如果是装修类的存货,会计分录则会优先进入到:"应收账款/应收帐款——其他〞里,其他的则会录入到:"应收账款/应收帐款…〔地产配套〕〞里这一步做完以后,就根本上能够生成实时凭证了,但是还是一个很粗的凭证,不能生成实时凭证,因为相应的科目还没有作辅助核算的对照。检查科目和辅助核算接下来是到会计科目下面去查看上面对应的科目里所带的辅助核算:根据实际单据配置分录辅助核算然后就要根据实际情况去选择相应的"分录辅助项〞选择辅助项的核算工程的过程是一个比拟难的过程,要对相应业务单据上的相应的字段比拟了解,然后再进展选择。完成这个以后,根本上就能成生一张实时凭证或者会计凭证了,只是有些信息点可能还有待于优化。进一步优化其他信息:、业务关联号,摘要等。"应付"+getColValue(bd_cubasdoc,custname,pk_cubasdoc,#客商0#)+"货款"注:只要能用放大镜点进去看得到这个界面的,根本上都能在里面写NC系统里常用的公式的。很好,很强大!注:此文张剑,袁首春及董秀琴三位工程经理亦有奉献,在此表示感谢!〔一〕初始化1、如何查看*一时点该账套同时使用的用户?利用用户监控功能:"在客户化——系统维护——系统监视器〞中可以查看当前所有在线用户,包括IP,正在操作事项。在"上机日志〞中可以查看用户所有的操作事项。3、为什么我的登陆界面显示该用户已经被锁定?这表示您的账户被制止使用,如果*一用户连续3次输入错误口令,则该用户即被锁定〔防止他人刺探口令〕。解锁方法:联系电算化人员在集团帐套用户管理中,点击该用户,点修改,把锁定前面的"勾〞去掉,保存即可。4、如何快捷的对具一样权限的用户进展权限分配?在用户权限分配节点对一样权限的多人一次分配权限:如果有多人权限一样,可以设一个用户组,然后把具有一样权限的人关联到该组,对该组进展分配权限,则该组内所有用户都同时具有了一样权限。5、假设发生人员部门调动,是否影响其相关帐务?发生人员部门之间调动变化,直接到人员档案中修改,选择新的部门保存即可,不影响其"借款〞等数据。6、为什么其他节点操作正常,权限分配也没有问题。一个新建账的单位在双击总账期初余额节点时打不开?这是分配科目日期大于录入期初余额日期造成的,比方5月分配科目,总账启用在3月份。先取消分配,按总账启用时间登录系统,再重新分配会计科目。7、客户化中的汇率在总账中起什么作用?汇率是可录入每一天的汇率。本项设置与汇率匹配方式配合使用,可确定在录入日常业务时使用的默认汇率。如果应用单位是每月录一次汇率,则可在每月1日录入汇率,再将"汇率匹配方式〞设置为"向前〞;如果应用单位是每年录一次汇率,则可在1月1日录入汇率,再将"汇率匹配方式〞设置为"向前〞;如果应用单位每天的汇率都在变,则可每天都录入汇率,再将"汇率匹配方式〞设置为"当日〞。8、客户化中的调整汇率在总账中起什么作用?调整汇率是期末调整时用到的汇率。可按期间录入,每期期末在汇兑损益结转中,系统将自动根据本项设置的汇率计算出汇兑损益。9、在NC系统里能把帐表等导出成E*CEL格式的么?如何操作?用友系统中所有可以打印的地方,都可以作为E*CEL格式文件导出来。方法:把查询出来的"账页〞等点打印,出来预览界面,在预览界面点"输出〞或"E*CEL〞,第一次输入文件名可以随意输,第二次要输入自己想要的文件名,文件名加.*LS,输出文件保存在桌面。〔二〕会计科目1、有一个科目先录入了期初余额,没有录凭证,然后又删除了期初余额,再想删除该科目系统就报错:已引用,如何处理?分析原因:属于科目余额表出现异常,科目不能被删除。解决方法:首先请检查该科目在其他地方有没有被引用,比方:会计平台,总帐核销设置节点等。将引用的地方都删除。然后在财务会计――期末处理――结帐――重建科目余额表,最后到客户化中删除该会计科目。2、在集团下发科目上增加了科目辅助核算,则他的下级单位自动带上相应的辅助核算,而下级单位的核算与上级并不一样,如何取消这个自动带到下级的控制?分析原因:科目的关系分为上下级科目关系和上下级公司关系。这两重关系都是通过属性控制进展控制的。即:完全控制的时候,下级科目、下级公司科目必须与上级科目保持一致;局部控制的时候,下级科目、下级公司科目必须包含上级科目;不控制的时候,没有任何限制。解决方法:遇到这种情况请联系系统管理员修改参数设置。〔如图〕3、会计科目为集团控制到末级,但是在集团修改末级明细科目名称后,下级单位不会自动刷新,但是下级单位可以修改集团分配的末级科目,则控制的意义又表达在哪里?解决方法:科目控制有两个地方,一个是会计科目编码级次控制,另外一个是登录集团客户化——根本档案其他信息——会计科目属性控制,对科目名称、辅助核算等都做了具体控制。4、删除会计科目时,科目无法删除,提示"有下级科目〞,但该科目已没有下级科目如何处理?分析原因:会计科目表中的末级科目标识为N造成的解决方法:联系系统管理员直接将该表中的末级科目标识改为Y就可以删除科目了。5、为什么会计科目取消分配时,局部科目无法取消?分析原因:无法取消是因为这些科目已经被引用了。解决方法:引用不单指有凭证,也包括总账中其他节点引用,如自定义转账等。查找被引用的地方,取消操作。6、会计科目修改与变更有什么区别?〔1〕科目修改是直接修改科目的编码、名称,不记录修改前的科目状态,这样,以前所有有该科目的凭证都将受影响,如:在2007年2月对末级科目1001增加下级科目100101,则2007年2月前的凭证中,涉及1001科目的记录都变为100101。〔2〕科目变更是有痕迹的科目改变,变更前的会计凭证显示变更前的科目编码、名称,变更后的会计凭证显示变更后的科目编码、名称,科目版本更新一个新的版本。如果要进展自定义结转的科目,建议对于辅助核算修改与变更最好在年初进展。7、会计科目末级科目加下级如何处理?解决方法:假设不需保存历史数据中的科目编码,则可通过"科目增加〞直接加下级科目;假设需保存历史数据中的科目编码,则通过"科目变更〞进展处理。如1001科目增加100101科目,在"科目变更〞时,选择"末级加下级〞增加100101即可。8、如何将两个末级科目合并成一个科目?解决方法:直接对不需要的科目作停用处理。如:100101、100102合并为1001,则对100101、100102作"末级科目停用〞的科目变更处理,以后直接使用1001科目作新的业务。又如:10010101合并到100102上,则对10010101作"末级科目停用〞的科目变更处理,以后直接使用100102作新的业务。注意:只能在年初进展。〔三〕凭证管理1、如何创立菜单快捷方式?用友NC系统菜单采用左侧树状展开式,每次进入系统时要依次展开比拟麻烦。如:制单,要依次展开"财务会计——总账——凭证管理——制单〞。解决方法:可以用鼠标指到"制单〞点右键,创立快捷方式,其他常用菜单同理。这样,每次进入系统后,会自动显示这些被设为快捷方式的菜单了,而不需要再一级一级展开了。2、如何设置常用摘要?可以把经常使用的凭证摘要设为"常用摘要〞,在使用时直接调用,而不用再输入。解决方法:到"客户化——根本档案——财务会计信息——常用摘要〞中增加。3、如何设置常用凭证?如果*一凭证业务经常发生,可以将该凭证设为常用凭证,以后遇到该业务内容时,直接调用该凭证修改即可,可以节省制单时间。解决方法:找到要设为常用凭证的凭证,修改——常用凭证——保存常用——输入编码和简要说明——保存,下一次在遇到该类型业务时,就可以直接调用了。4、如何自动调用计算器?用友系统中隐含计算器,方便你手头没有计算器的情况下使用。解决方法:在制单界面,按F9,可以自动调用计算器。5、如何实现制单自动计算?解决方法:在做会计凭证时,按"=〞可以自动求和或倒挤差数。如:一张凭证多借一贷,在输入所有借方金额后,在贷方直接按"=〞,则自动把所有借方相加的金额写入了贷方,而不要再去手工计算。6、如何查询*关键字凭证?解决方法:要查询包含*关键字摘要的凭证,如:要查询凭证摘要中包含"修理〞的所有凭证,在凭证查询窗口,摘要中输入*修理*〔要查询关键字两侧加"*〞号〕,点查询即可。7、制单〔含其他〕过程中,查找〔放大镜图标〕的快捷键是哪个?解决方法:"F2〞,录入凭证时可直接在辅助项名称处录入辅助项名称,按F2显示该辅助项,这样可以节省录入时间。8、在录入凭证时,遇到一个会计科目在录入凭证参照不到,如何处理?解决方法:〔1〕如果是新增加的会计科目,在凭证录入时参照科目后点刷新按钮。〔2〕如不是新增科目,检查科目是否已启用数据权限,将这个科目重新分配数据权限到操作员即可。9、总帐凭证增加时提示凭证已封存,查询凭证时,也有这个提示,但凭证类别中显示根本没有封存"原因分析:请查看客户化-权限管理-根底数据权限控制配置,是否进展凭证类别控制。解决方法:联系系统管理员是否能够取消其类别控制10、出纳签字出现提示"签字日期早于制单日期〞如何解决?解决方法:出纳的登陆日期一定要晚于需要签字的凭证的制单日期,重新选择登陆日期,点击刷新或查询,选定凭证签字11、出纳签字出现提示"签字日期与制单日期不一致〞如何解决?解决方法:首先确认效劳器日期是否正常;联系系统管理人员修改参数设置:参数-总帐-财务会计-签字日期生成规则-登陆日期12、要修改期初余额,在反结账过程中,需要注意哪些问题?一定要按月从后往前取消结账-取消记账-取消审核-取消签字-重新进入系统-修改期初13、如何在打印凭证、批量签字、批量审核等需要批量选择凭证?解决方法:在制单项列表形式下,连续选择〔按shift〕、连续选择〔按ctrl〕,在其他可选择项下,通常的多项选择也适用此方法。14、暂存凭证做什么用?为什么不让保存?遇到分录较多为防止出现电脑死机、系统跳出等问题出现,录入期间要注意暂存;解决方法:在凭证录入状态,点击〖凭证处理〗-〖暂存〗,即可临时退出该凭证的输入状态。在凭证列表中,该凭证会以红色标出。进入修改凭证状态,将凭证完成后,点击〖凭证处理〗-〖纠错〗然后再〖保存〗凭证,即可完本钱张凭证的输入工作。15、如何快速调整金额的借贷方方向?解决方法:在金额处按空格键,系统将自动调整当前分录的金额方向。16、为什么我增加了会计科目,在制单时看不到新增加科目?原因分析:增加会计科目时间要小于等于使用日期,否则制单时看不到新增加科目。解决方法:删除科目重新以较早于使用时间登陆帐套增加科目。17、审核凭证时我要对错误凭证进展标记,如何操作?解决方法:在审核凭证过程中,假设发现当前凭证有错误,可单击〖标错〗下的〖凭证标错〗,屏幕显示错误录入窗,您可录入错误原因,录入完毕后,单击〖保存标错〗即可NC单据期初数据从E*cel导入分类:NC开发资料2012-02-1614:45176人阅读评论(0)收藏\o"举报"举报E*cel数据导入说明一、实现原理通过E*cel和配置文件建立NC数据项的对应关系,然后将E*cel里面的数据组织成VO,最后将VO保存到数据库中。单据的主表数据和子表数据是分别导入的,也就是说需要单据上增加两个按钮,如果是多子表,则需要单据上增加多个按钮,将子表数据需要分别导入。二、使用步骤:1打E*cel导入功能的通用补丁,部署plh模块的E2创立NC单据数据项的配置文件2.1配置文件路径配置文件为*ml格式,需要放在固定的路径下:nchome_ccppgcbjt\resources\cmconfig\file_e*port_import\。2.2配置文件节点说明lUfinterface根节点,属性roottag:导入数据的数据库表名。属性:headClass:对应的单据VO,如果是导入的主表数据则填写表头VO,如果是字表则为表体VO。属性:e*celColumnLineNum:在E*cel中的第几行为表头字段,如下列图则为1。lColumn为数据列的配置节点Column的子节点为数据列需要设置的属性。le*cel_column:对应E*cel表里面的列名称。lfield:对应VO里面的字段。lnullallowed:是否允许为空。ldatatype:NC的数据类型,如日期为:UFDate。lpkfield:设置为field一样值。lref:如果为参照,则输入参照的名称,注意,这里的参照需要从表bd_bdinfo中找,其中的bdname作为这里
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