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文档简介
第7页共7页财务审计工作职责财务审计部长岗位责任制1、在总经理领导下并对主管领导负责,严格遵守公司各种规章制度及党和国家的财务工作方针政策,行使对公司财务会计工作全过程的管理权限,并承担报告公司规章制度、管理规程及领导的工作指令的义务。2、负责对公司资金管理、会计核算管理、财务核算管理、公司经营活动实施财务监督、稽核、审计、检查、和指导培训的专职管理部门,对所承担的工作负责。3、组织编制公司年度、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况,结合经营实际,及时调整和控制计划的实施;4、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度,督促、各项制度的实施和执行;5、审核公司各种费用的报销,并对原始凭证的合法性、合理性、正确性负责;6、参加各类生产经营会议,参与公司生产经营决策,参与各基层单位经济指标制定工作,并对其进行检查考核;7、负责固定资产、流动资产的管理,并对全司的资产状况进行检查、督导,发现问题立即整改,并向经理、书记汇报;8、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督。9、负责全司财务人员的培训、考核,建立人才绩效考核制度;10、认真完成领导交办的其他任务。篇二:审计部、内部审计人员岗位职责审计部部门职责1、审计国家法律、法规和单位规章制度的执行情况;2、审计分公司、相关单位经营目标责任的履行情况;3、分公司、部室及相关单位主要负责人的离任审计;4、审计分公司、部室及相关单位内部控制制度的建立、健全和执行情况;5、审计有关合同、协议的合法和履行情况;6、审计财务收支计划的执行和会计核算、会计决算情况;7、其他需要审计的事项。审计部审计人员岗位职责1、全面负责审计部的工作,严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度,依法实施内部审计工作。2、制定并完善内部审计管理制度。3、负责制定年度审计计划,并报公司领导批准后实施,定期检查年度审计计划的执行情况。4、选派审计项目负责人并对其进行有效的授权。5、审批项目审计计划、审计方案。6、对审计项目、审计方案的实施进行督导。审计部部长岗位职责7、审定并签发审计报告。8、负责定期对内、外部审计的协调工作进行评估,并根据评估结果及时调整。9、负责内部审计人员的业务培训、后续工作。10、完成公司领导交办的其他工作。审计部副部长岗位职责1、严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度,协助部长依法实施内部审计工作。2、制定项目审计,确定审计范围、内容、进度和人员安排。3、制定审计方案。4、组织审计方案的实施,编制内部审计通知书,复核审计证据、审计工作底稿。5、对项目审计工作进行现场指导。6、编制审计,并报审计部部长审核。7、根据被审计单位的反馈意见,确定后续审计时间和人员安排,编制后续审计方案,经部长审核后,组织后续审计的实施。8、协助部长完成本部门的其他工作。审计员岗位职责1、严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度,依法实施审计业务。2、接受审计任务后,协助审计项目负责人及时作好审计前的各项准备工作,草拟审计实施方案。3、审计过程中,做好审计记录、审计证据的收集与调查取证工作。4、审计工作结束后,根据审计记录、审计证据,编制审计工作底稿,并提出初步审计意见或建议。5、做好原始凭证的收集、整理、建档工作,并按规定保守秘密和保护当事人合法权益。6、完成领导交办的其他工作。财务审计工作职责(二)财务审计部一、部门描述财务审计部是公司经营管理的重要职能部门,主要任务是制定、执行公司的各项财务管理制度、成本控制制度、财产管理制度,对公司各部门涉及财务方面的一切工作实行统一管理,定期对公司的财务、经营状况进行分析,为公司的经营决策、工程项目投资控制提供重要的依据和建议。二、具体职责一、负责组织贯彻执行《会计法》、《公司法》、企业会计准则等财经法律法规,建立健全公司财务管理的各项。二、在总经理的直接领导下,严格执行公司财务管理规章制度。三、负责搞好公司的财务核算工作,负责按时做账、报表,做到手续齐备、内容真实、数字准确、账目整洁,按时做财务分析,及时为相关部门提供准确、齐全、完整的会计信息。四、加强财务管理,做好财务结算,正确合理调度使用资金,提高资金使用效率,为公司发展积累资金。五、负责与财政、税务、国资委、审计局、金融部门的联系,协助总经理处理好与相关部门的关系,及时掌握财政、税务及融资动向。六、遵守、维护国家的财经法律法规,严格费用开支,认真执行成本费用开支的审批权限、费用报销制度。七、参与公司的经营管理,围绕提高公司的管理水平和经济效益,当好公司的理财、经营参谋。八、督促、检查公司固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的保管、使用情况,注意发现和提出财产、物资管理、使用过程中存在问题的处理意见,确保公司财产、物资的合理使用和安全管理。九、督促有关人员作好工程欠款的清理工作,为公司提供准确的财务资料。十、严格按照《国有建设单位基本建设会计制度》规定对投资项目进行财务核算,做到单独建账、单独核算、账目真实准确,每月按时填报基建报表,随时接受各级检查。保证专项资金的“专户储存、专账核算”,坚持建设项目的五制要求,做好专项资金的预算、资金划拨、效益分析管理。十一、负责定期组织召开财务分析会,考核经营成果,分析经营管理中存在的问题,及时向领导提出建议,促进公司不断提高管理水平。十二、严格按《会计档案管理制度》的要求,保管公司财务工作方面的文件、资料、和协议,督促本部门完整地保管公司的会计凭证、会计账薄、财务报告、其它会计核算资料。十三、负责完成公司安排的其他工作。财务审计工作职责(三)1、熟悉财务会计、审计类相关国家政策;2、报表审计及其他相关审计业务;3、领导安排的其他审计工作。财务审计工作职责(四)1、负责拟定、修订公司内部审计规章制度,建立公司内审工作机制;2、负责根据上级公司要求并结合公司实际,拟定公司内部审计工作规划、年度工作计划;3、负责年度末公司审计工作的总结,并根据上级公司要求整理提交审计年度考核资料;4、负责组织或参与公司各项业务的现场审计和非现场审计;5、负责协调外部审计机构、上级单位等对公司的现场审计或审计相关的调研、检查;6、完成领导交办的其他工作。财务审计工作职责(五)1制定并持续优化公司内部审计管理制度与内部审计工作流程;2、编制内部审计年度工作计划;3、有针对性的对公司开展专项审计工作,重点关注对公司经营目标影响较大的高风险领域、重要业务事项及重要业务流程等,为公司管理层提供决策建议;4、组织开展对下属公司重大经营活动,重大项目,重大经济合同等事项等有关的经济活动进行专项审计,并对发现的问题进行监督整改,并提交审计报告;5、组织开展公司所属专业公司负责人进行任期或任中经济责任审计,完成审计报告及审计档案整理及归档工作;6、协调配合上级公司以及外部监管机构对公司的审计监督检查工作;7、对内、外部审计中发现的问题督促相关单位进行整改,跟踪检查整改结果,防范风险发生;负责内部审计中介机构的选聘与监督管理。财务审计工作职责(六)1、参与制定审计、财务制度,规范审计、财务工作的工作流程。2、根据公司要求对分公司进行审核,向上级汇报分公司财务经营状况。3、对公司及分公司的财务收支及经济活动进行审计监督。4、监督分公司的财务运行情况,检查分公司的费用审核、应收款审核、管理合同佣金核算,向公司领导汇报工作。5、完成上级临时交办的任务。财务审计工作职责(七)1、做好会计核算、报表报送、财务分析等会计管理工作;2、做好资金预算、清查盘点等财务管理工作;3、协助做好经济指标测算工作;4、协助做好税金测算、申报、缴纳工作;5、协助做好内控制度管理;6、领导交办的其他工作。财务审计工作职责(八)1.开展各类具体的财务审计工作,包括取证、调查、复核等常规性审计工作;2.负责调查核实经济事项,搜集审计证据;3.进行企业经营性分析,出具审计报告;4.其他上级交代的工作。财务审计工作职责(九)1、参与拟订财务计划,审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。2、主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。3、负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年
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