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文档简介
一、选题背景及意义1.选题背景目前,随着我国经济的稳步发展,我国民营企业取得了快速发展,但也面临着市场环境变化、经营战略、法律法规等风险。在此基础上,企业需要采取特殊的风险防范措施,并提前采取相应的措施。内部控制制度对企业的财务会计和非财务相关信息进行规范和控制,并对企业的整个管理过程进行控制。它可以降低金融风险,提高资本安全,在企业发展中发挥重要作用。然而现实中的很多中民营企业还未建立内部控制制度,由于规模小,管理者亲自参与企业经营,对情况很了解,所以认为不需要建立其他的管理制度;加上建立内部控制制度会让渡企业的部分经营权,增加管理成本,导致管理者对此不够上心。随着中小企业的不断发展壮大,企业规模不断扩大,职工和企业收入也显著增加。为了保证企业的顺利运行,企业管理者往往采用下级授权的方式来管理企业,大部分采用分级管理的方式。这种管理模式的缺点是企业中每个环节的细节都不一样。理解。综上所述,内部控制制度在企业管理过程中起着重要的作用。不幸的是,大多数私营企业缺乏对企业管理体系的全面和三维理解。在提高经济效益和扩大规模的过程中,民营企业的业务量不断增加,参与市场交易的频率不断增加,企业面临的风险也不断增加。此时,企业尤其需要建立内部控制制度。因此,建立企业可持续发展的内部控制体系是非常重要和必要的。会计部门是每个企业不可缺少的组成部分。会计是企业内部管理活动的关键环节。它可以控制企业的资本流动和物质流动。它是建立和完善企业内部管理控制体系的核心。2.研究意义理论意义。内部控制理论最早由西方专家学者提出,目前学术界采用的内部控制与绩效评价关系的分析与研究框架也是由他们制定的,我国在这方面的研究起步较晚,至今还未建立起一套适用于我国经济发展特征的完善的内部控制体系。近些年来,随着社会经济步入新常态,我国民营中小企业进入了高速发展期,但大多数企业经济实力较弱,缺乏研究数据,增加了理论研究的难度。另一方面,对民营中小企业而言,它们本来就存在较大的经营难度,如果再缺乏理论指导的话,就必然会出现生存寿命短的问题。因此,本文对企业内部控制的研究可以很好地丰富我国的企业内部控制理论,为民营中小企业内部控制体系的发展提供理论引导。现实意义。为延长企业的寿命,实现其长久、健康的发展,内部控制己成为企业必须重视的问题之一。我国从上世纪末起才开始逐渐颁布法律法规来规范企业内部控制建设,企图建立起具备现代化特征的内部控制体系,但收效甚微,尤其是内部控制与绩效评价关系,仍然有许多管理者并没有真正了解其内涵,也未从思想上重视内部控制与绩效评价,依旧认为内部控制仅在财务方面才能发挥作用。本文通过实际案例为基础,对企业的内部控制与绩效评价关系进行研究,揭示企业内部控制与绩效评价的现状和存在的问题,并响应国家政策,结合政府颁布的相关法规,贯彻和落实国家的政策规范,在此基础上提供了更加可行的对策和建议,促进我国企业的可持续发展,因此本文的研究具有较强的现实意义。二、研究思路与主要内容本文分为5个部分,其中第一部分是绪论,第二到第四部分为主体。第五部分是总结。绪论部分会分别介绍内部控制的研究背景及意义、研究思路与研究方法,并会着重阐述关于内部控制的国内外研究现状。第二部分会介绍内部控制的相关概念与理论基础,第三部分介绍唐山瑞普科技有限公司内部控制现状及存在的问题,第四部分会针对具体问题提出内部控制的优化策略,最后是总结。大纲如下:1.绪论1.1研究背景与意义1.2研究思路与研究方法1.3文献综述1.4研究内容2.相关概念与理论基础2.1内部控制基本概念2.2内部控制理论发展2.3内部控制要素3.唐山瑞普科技有限公司内部控制现状及存在的问题3.1唐山瑞普科技有限公司内部控制现状3.2唐山瑞普科技有限公司内部控制存在的问题3.2.1内部控制环境有待改善3.2.2风险识别与评估机制落后3.2.3内部控制活动有效性较低3.2.4信息交流和沟通存在障碍3.2.5内部监督评价机制不足4.唐山瑞普科技有限公司内部控制优化策略4.1建立健全控制环境4.2有效开展风险识别与评估4.3公司控制活动优化4.4建立顺畅的信息与沟通机制4.5完善监督体系5.结语参考文献致谢三、创新及最终目标本文主要是使用案例分析法,以民营企业唐山瑞普科技有限公司的内部控制系统作为研究对象,介绍唐山瑞普科技有限公司概况以及发展现状,陈列唐山瑞普科技有限公司在发展过程中遇到的问题,分析造成这些问题的原因,据此提出针对性的措施,以解决困扰唐山瑞普科技有限公司发展的问题。同时,考虑到当下还有许多民营企业与唐山瑞普科技有限公司有着相似的问题,本文也希望以唐山瑞普科技有限公司作为研究范例,为这些企业提供一些借鉴、思考和启示。四、工作进度安排2018.10.20-2018.11.10选择确定毕业论文题目2018.11.11-2018.11.20与指导教师沟通联系2018.11.21-2018.12.05查阅有关资料,撰写论文开题报告2018.12.06-2019.03.10撰写毕业论文初稿2019.03.11-2019.03.20修改毕业论文初稿2019.03.21-2019.03.31修改毕业论文二稿2019.04.01-2019.04.20修改毕业论文三稿并提交毕业论文定稿五、参考文献[1]魏瑞芳.企业会计内部控制存在的问题及对策分析[J].现代国企研究,2016(24):66-67.[2]陈思言.我国企业内部控制制度存在的问题及对策探析[J].统计与管理,2016(9):138-139.[3]尹建超.企业内部控制存在的问题及对策探讨[J].财会学习,2016(1):195-196.[4]李国秀.大型企业内部控制存在的问题及对策[J].财会学习,2017(4):255-255.[5]陈亚萍.浅析中小企业内部控制存在的问题及对策[J].经贸实践,2017(24):228-229.[6]杨劲锋.新常态下建筑企业内部控制存在的问题及对策研究[J].新经济,2016(14):114-115.[7]陈扬.浅析信托公司内部控制与风险管理[J].时代金融,2017(6):293-294.[8]冷晓.我国上市公司内部控制信息披露的问题研究[J].中国市场,2017(4):70-71.[9]张玉兰,张路瑶,王园园.风险管理框架下“互联网+”上市公司内部控制有效性评价[J].财会月刊,2017(15).[10]黄晓辉.企业集团公司内控管理存在的常见的问题及对策[J].财经界(学术版),2017(10):43-44.[11]高淑贞.上市公司内部控制评价体系的建设探讨[J].财会学习,2017(3):248-248.[12]梁宏伟.公司内控制度的建立解析[J].财经界(学术版),2017(06):60-61.[13
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