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文档简介
关于对审计检查中发现问题进行整改的通知环美内审整改字[20**]第**号**公司:我部于xx年*月对**公司进行了专项审计,并出具了环美内审报字【2020】第**号审计报告。为严控成本,维护公司利益,请**公司对审计发现的问题进行落实整改:序号涉及单位/部门审计问题描述存在的风险整改要求整改时间123456…一、整改意见:1、请**公司于xx年**月**日前指定专人落实整改问题,我部将对整改结果进行后续督查:1、针对存在的问题,责任部门负责人应亲自抓整改落实问题,对整改情况进行指导和监督,按照附表格式逐一进行专项整改,并就执行过程中存在的管理缺陷修改完善相应的制度。2、整改措施应当具体并具有可操作性,避免空洞或泛泛而谈,流于形式。3、请**公司于xx年**月**日前组织对**相关制度进行培训学习,并将培训情况报1/22/2我部备案,我部将对整改结果进行后续督查。4、未在规定时间内上报整改方案和整改结果以及未在规定时间内完成整改的,我部将依据公司相关制度对责任人进行处罚。若确有特殊客观原因不能在规定期限内整改完成的,请及时与我部联系。由我部核实具体情况并审批同意后,可延
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