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文档简介

内部日常管理办法 文件编版

A.0IQC管理流程图

生效日期制定部门

品质部材料入厂

管理流程图

责任单位供应商

相关文件及表单送货单据仓库暂收置待检区开送检单按标准抽样IQC检验

IQCIQC

收货单送检单MIL-STD-105EII抽样标准IQC作业指导书IQC检验报告检验结果

NG 相关部门决定

相关单位

MRB会议OK贴绿贴绿PASS标签 特采挑选退货贴贴贴黄蓝红色色色标标标签签签IQC

MRB会签单限期改善通知书标识贴纸仓库入仓

置退货区 IQC、仓

MRB会签单限期改善通知书制定 审核 核准内部日常管理办法

文件编版

A.0品质部管理流程图IQC生产中发现的来料异常试验中发现的来料异常品质异常联络单

责任单位IQCIPQCQE/IQC工程师供应商

相关文件及表单来料检验规范书IQC来料不良检测报告IPQC巡拉作业指导书试验报告品质异常联络单跟进回复结N OKNG跟进改善结果

提出处理对策知会采购部

IQC工程师IQC工程师IQC工程师

改善处理报告品质异常联络单OK 结案 应商回复

IQC工程师制定 审核 核准日常内部管理办法制程控制

文件编版

A.0品质部管理流程图生产领料

责任单位制造部

相关文件及表单领料单生产投产 制造

排拉表、作业标准书IPQC核对物料OKOKNGFQC检测NGOK NG送首件确认IC检验 OKOK批量生产

NG修理不良率较高写纠正OK效果确认OK结案生产、工程分析原因

IPQC制造部FQC相关责任部门相关责任部门品质部(IPQC)IPQC工程部品质部

IPQC修理日报表QC日报表纠正/预防措施通知单IPQC巡拉检查报告纠正/预防措施通知单首件检验报告制定 审核 核准日常内部管理办法品质保证(QA)

文件编版 本生效日制定部

A.0品质部管理流程图

责任单位

相关文件及表单成品包装OK 制造部制造部送成品待检区开送检单 制造部

成品送检单按标准抽样QA检验

QA MIL-STD-105EII抽样标准QA QA检验报告OK品质判定OK

NG 返工

相关单位 返工报告盖QAPASS印章 写纠正预防措施

相关单位 纠正/预防措施通知单NG验证措施OK送仓库验收入库 结案

品质部 再纠正预防措施通知单制造部仓库品质部 成品入库单制定 审核 核准日常内部管理办法品质投诉处理管理流程图

文件编号版本生效日期制定部门

A.0品质部管理流程图

责任单位

相关文件及表单投诉内/项目 相关部则 否 品质查核内容属实

投诉报告投诉处理单是会议检讨

品质部、生产PE相关部门

投诉处理单会议记录确定责任单位 相关部门写纠正/预防措施

责任单位

纠正/预防措施通知单NG验证措施 品质部OK结案 品质部制定 审核 核

再纠正/预防措施通知单纠正/预防措施通知单内部日常管理办法品质工程控制(QE)管理流程图①

文件编版

A.0品质部管理流程图需做试验的物料研发工程试验物料相关试验NG试验结果 相关部门决定

责任单位IQC研发部/工程部QE相关部门OK 让步接收OK 让步接收加工使用退货贴贴贴黄兰红色色色标标标签签签IQC仓库

相关文件及表单试验申请单试验报告MRB会议MRB会签单限期改善通知书标识贴纸仓 制 置库 造 退入 下 货仓 机 区制定 审核 核

MRB会签单内部日常管理办法品质工程控制(QE)管理流程图②

文件编版

A.0品质部管理流程图工程样机开发样机OK相关试验NG试验结果OK知会相关部门生产量产

责任单位工程部、研发

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