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文档简介
审计项目职责具体范围1、客户上市前的账务整理,业绩、成本核算等工作;2、协助项目负责人完成各项审计工作;3、协助编制现场工作计划,实施各项现场审计程序,完成底稿编写及复核工作,协助编写审计报告;4、完成项目负责人及公司领导交付的其他相关工作。审计项目职责21、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;2、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;3、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;4、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿及评价报告初稿;5、编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;6、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。审计项目职责31、负责高新技术企业研发费用辅助台账整理工作,协助项目经理完成操作工作;2、负责收集、整理必要的项目材料,协助编写工作底稿;3、协助维护客户关系,及时报告项目中发现的问题,有效防控项目风险;4、完成领导交办的其他工作;审计项目职责41.负责公司审计、内控相关制度的建立及完善;2.负责编制公司内部审计工作计划并组织实施;3.负责公司所属企业的常规审计、专项审计及经济责任审计工作;4.负责配合上级单位对公司及所属企业开展审计工作;5.负责检查所属企业审计结果的落实和执行情况,督促相关被审计单位整改;6.负责公司内控体系建设,对风险点进行评估、预警及应对。7.上级交办的其他工作。审计项目职责51、负责高新技术企业研发费用辅助台账整理工作,协助项目经理完成操作工作;2、负责收集、整理必要的项目材料,协助编写工作底稿;3、协助维护客户关系,及时报告项目中发现的问题,有效防控项目风险;4、完成领导交办的其他工作;审计项目职责61、根据行业法规要求,对费用、结算进行审核,监督各项业务的合规性、真实性与准确性;2、对业务活动资料进行合规审核、整理,确保证据链的完整、正确;3、协助做好其他日常合规管理、审核工作。4、参与公司的合规体系建设工作,包括业务风险的识别、风险控制的建立、业务流程的梳理与优化、建立标准化业务程序;5、根据内控分析问题、提出策略指导和建议,并生成报告;6、领导安排的相关工作;审计项目职责71.负责开展集团及各子公司常规及专项审计项目,根据发现的问题提出审计意见并撰写审计报告;2.督促跟进,审计建议的落实及整改,监督重要业务流程及职责的履行情况;3.检查与评价各业务流程及管理制度的合理性及执行
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