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文档简介

中国中冶工程现场质量管理标准化检查评分手册目

录1.

编制说明

.............................................12.

质量管理体系检查评分表

...............................42.0.1

工程项目质量管理体系检查评分表

................43.

质量保证资料管理检查评分表

...........................63.0.1

工业项目土建工程质量保证资料检查表

............63.0.2

钢结构工程质量保证资料检查表

..................83.0.3

工业项目管道、给排水、采暖、通风、空调工程质量保证资料检查表

.........................................93.0.4

机械工程质量保证资料检查表

...................113.0.5

电气工程质量保证资料检查表

...................123.0.6

炉窑砌筑工程质量保证资料检查表

...............133.0.7

房屋建筑工程质量保证资料检查表

...............143.0.8

交通市政基础设施工程质量保证资料检查表

.

.......183.0.9

矿山建设工程质量保证资料检查表

...............214.

工程实体质量检查评分表

..............................224.0.1

工业项目土建工程实体质量检查表

...............224.0.2

钢结构工程实体质量检查表

.....................244.0.3

工业项目管道工程实体质量检查表

...............264.0.4

工业项目给排水、采暖工程实体质量检查表

.

.......274.0.5

工业项目通风、空调工程实体质量检查表

..........294.0.6

机械设备安装工程实体质量检查表

...............304.0.7

工艺管道设备安装工程实体质量检查表

...........314.0.8

电气设备安装工程实体质量检查表

...............334.0.9

炉窑砌筑工程实体质量检查表

...................354.0.10

房屋建筑工程实体质量检查表

..................374.0.11

交通市政基础设施工程实体质量检查表

...........464.0.12

矿山建设工程实体质量检查表

..................504.0.13

混凝土构件实体强度回弹检测表

................524.0.14

现场抽查工程实体质量实测实量检查表(一)

.

....534.0.15

现场抽查工程实体质量实测实量检查表(二)

.

....545.

现场质量检查工作附表

................................565.0.1

工程质量检查受检项目概况表

...................565.0.2

工程质量检查首(末)次会议签到表

.............575.0.3

检查组人员名单

...............................585.0.4

工程质量现场检查总体评价表

...................591.

编制说明为推进中国中冶工程现场质量管理标准化,科学评价各子公司工程质量管理工作,提高质量管理水平,预防质量事故的发生,确保工程质量,实现质量管理体系、质量保证资料管理、施工现场实体质量管理的标准化、体系化、规范化,依据现行国家和行业施工规范和验收标准,特制定本检查评分手册(以下简称“手册”

)。1.1

适用范围1.1.1

本手册适用于中国中冶对下属企业所承建工程项目进行现场质量检(抽)查和评价,同时是各下属企业开展现场质量自查的依据和标准。1.1.2

本手册是中国中冶及各子公司质量业务部门现场检(抽)查评分的依据,工程施工质量和验收必须符合国家和行业工程质量验收标准。1.1.3

三标一体化认证和检查有具体要求及体系运行评价有要求的,必须符合三标一体化认证的要求。1.2

评分说明1.2.1

现场检查根据每项标准分进行检查评分,受检工程不适用的项目可不统计得分,扣分不超过每项的标准分,并注明扣分原因,最终以得分率为依据评价工程项目质量水平。1各分表得分率=(可评分项目的得分之和

/

可评分项目标准分值之和)×

100%各分项得分率=(可评分各专业分表得分率

/

可评分专业分表数目)×100%项目总得分率=(各分项得分率×各分项权重)之和工程质量现场检查涉及质量管理体系、质量保证资料管理、工程实体质量三个分项,

其在项目总分中所占权重分别为

30%、30%、40%。1.2.2

检查组根据工程项目受检专业的实际情况选择检查表,并确定受检工程检查表中不适用项目,须说明不适用的原因。1.2.3

现场检查评分,检查人员应与被检查单位的有关质量管理人员共同检查与确认。1.2.4

得分率在

90%(含)以上的为优良,表明全面符合中国中冶质量管理标准化的要求,且有所提升;得分率在80%(含)至90%的为良好,表明全面符合中国中冶质量管理标准化的要求;得分率在

75%(含)至

80%的为一般,表明基本符合中国中冶质量管理标准化的要求;得分率在

75%以下的为较差,表明不符合中国中冶质量管理标准化的要求。1.2.5

本手册检查表未列项目,检查中具备检查条件的按照国家和行业标准进行抽查,并予以评价。21.3

附则1.3.1

本手册由中国中冶安全质量环保部负责解释。1.3.2

本手册将根据中国中冶自身实际情况持续改进。32.

质量管理体系检查评分表2.0.1

工程项目质量管理体系检查评分表受检单位受检项目检查人日期表

2.0.1序号

检查内容打分标准标准分

实得分

扣分原因1.1

未制定工程项目质量目标或项目质量计划扣分;5质量目标和计划管理情况5121.2

质量目标或计划未分解到施工、技术、质量、材料等岗位的扣

3

分。质量管理机构建设和责任落实情况2.1

项目部未设置质量管理机构的扣质量管理机构职责的扣

3

分。5

分,未明确53.1

质量检查人员配备数量和专业不满足实际需要质量检查人

或不符合地方有关要求的扣

5

分;3.2

质量检查人员的任职资格不符合国家或地方要求的扣

5

分,不按要求持证上岗的扣

5

分。55345员配备情况质量责任制4.1

未明确和落实项目经理和质量相关岗位

(施工、5

分;4.2

未明确和落实质量责任终身制的扣

5

分。55建设和落实

技术、质量、材料等)质量责任的扣情况5.1

未有效建立包含质量管理、质量责任、质量检155质量管理制度体系建设情况查、质量考核、质量事故报告处理、质量奖惩等制度体系的,缺一项制度扣3

分;5.2

编制的制度缺乏针对性或可操作性的扣5

分。6.1

未实施日常巡检,以及项目经理牵头,质量、技术、工程相关部门参加的专项检查的扣

5

分;检查频度或深度不够的扣

3

分;6.2

检查和整改记录不全的扣852质量检查和整改情况5

分,对查出的问题2

分,检查后没6没有实施整改闭环的扣5

分;6.3

质量专项检查前没有计划的扣有总结的扣

2

分。7.1

未定期对分包队伍进行质量考核的扣量考核内容不深入不全面的扣

3

分;5

分,质5555分包单位管理情况7.2

分包单位未编制分包施工质量技术措施、质量技术交底等资料的扣

5

分,未经项目部审核的扣分。7838.1

施工组织设计和重大危险性专项方案编制、审重大技术质量文件的编制和交底情况批程序不符合要求或审批不及时的扣5

分;8.2

施工组织设计无技术质量保证措施,或重大危险性专项方案编制缺乏针对性或可操作性差的扣分。54序号

检查内容打分标准标准分

实得分

扣分原因9.1

未组织对项目质量检查、施工技术、材料管理等人员进行培训或技术方案交底的扣交底不

时的扣

3

分,签字不全的扣

3

分;9.2

培训或交底内容等缺乏针对性和可操作性的,或与施工组织设计、重大专项方案等有关内容不匹配不相符的扣

5

分;未交底到作业班组人员的扣分。5

分;培训和5交底和培训9情况55310.1

组织开展国家、

行业和地方工程质量奖项创建质量创优工

活动,编制有针对性的质量创奖规划得2

分,按创作的组织与

优规划组织实施的得

2

分;10实施情况10.2

每获得市级质量奖项或省部

(行业)

及以上

QC小组活动成果的加

2

分。总分:

100

分总标准分:总实得分:得分率:%53.

质量保证资料管理检查评分表3.0.1

工业项目土建工程质量保证资料检查表受检单位序号受检项目检查内容与打分标准检查人日期表

3.0.1标准分

扣分

扣分原因开工报告:审批手续不齐全的扣图纸会审:记录不全的扣地基处理(强夯、桩基)

:没有施工记录的扣

2

分,存在检验不合格2

分,无开工报告的扣

5

分。5122

分,一份没有的扣

4

分。443456桩的每根扣

1

分,没有检测报告的扣4

分。工程定位测量:缺定位测量记录的扣4

分,定位测量记录内容不完445善的每份扣

1

分。基槽及各层放线测量及复测记录:缺一层扣1

分,缺

3

层(含)以上的扣

4

分。沉降观测记录:对沉降观测记录进行检查,少测一次扣1

分,一次2

分。不测的扣

5

分。土方开挖:没有施工方案的扣2

分,没有测量记录的扣4478基坑护壁:

无基坑支护计算书的扣2

分,无基坑支护方案的扣

2

分。地基验槽:参加验槽部门签字盖章不全的扣容不全的扣

1

分,无隐蔽验收工程记录的扣2

分,隐蔽验收工程记录和验槽记录都没有的扣1

分,验槽记录填写内2

分,无验槽记录的扣4

分。4439回填土:没有见证取样的扣没有干密度试验报告的扣1

分,没有取样点位示意图的扣4

分。1

分,1011各种涂料,保温材料,砼预制构件,门、窗,轻质隔墙等物资:无出厂质量证明文件的,每缺一份扣分。1

分,某种材料一份没有的扣2预拌混凝土生产单位(搅拌站)应提供以下资料:①砼配合比通知单,②砼抗压强度报告,

③砼质量合格证,

④砼运输单,

⑤超过

2000m3的同一配合比混凝土,

应有基本性能实验报告,

包括稠度、

凝结时571213间、坍落度经时损失值、泌水性能、表观密度等5

项。以上资料每缺一份扣

1

分。现场砼施工应提供以下资料:①砼试块制作台账(包括防水砼试块和同条件养护砼试块)

,②砼抗压强度报告

(包括防水砼试块和同条件养护砼试块)

,③砼浇筑施工记录,

④砼坍落度检测记录,

⑤砼试块强度统计、评定记录,⑥同条件养护砼试块(600℃/

天)温度记录,⑦有冬季施工或大体积砼施工的项目应提供砼测温记录。以上资料每缺一份扣

1

分。现场自行搅拌的砼,砂浆应提供下列资料:①砼配合比,②砂浆配合比,③水泥出厂合格证及复检报告,④砂子复检报告,⑤碎(卵石复检报告,

⑥外加剂产品合格证及复检报告,

⑦掺合料复检报告,⑧砼抗压强度检验报告,⑨砂浆抗压强度检验报告,⑩砼试块强度统计、评定记录,

?

砂浆抗压强度统计、评定记录。以上资料每缺一份扣

1

分。5146序号检查内容与打分标准标准分

扣分

扣分原因模板及支架用材料应有质量证明文件,

并在进场时抽样检验其外观、415规格和尺寸。无质量证明文件的扣4

分。钢筋、钢筋连接件,粘土砖、各类砌块、防水材料,建筑饰面砖等材料除必须有的合格证外,还应进行复检。以上材料合格证和复检416报告缺一不可,每缺一项扣1

分。钢筋植筋:无拉拔试验记录的扣2

分,无植筋胶合格证的扣2

分。451718模板工程:无施工方案扣5

分。爬升式模板工程、工具式模板工程5

分。及高大模板支架工程的施工方案,无技术论证扣隐蔽工程验收:所有应该隐蔽的工程必须做隐蔽工程验收记录,每644521920212223缺一项扣

2

分,缺

3

项(含)以上的扣

6

分。防水工程:所有厨卫间,屋面防水均应做蓄水试验,没有蓄水试验记录的,每缺一层扣

1

分,缺

3

层(含)以上的扣

4

分。铝合金窗(塑钢窗)工程:所用铝合金窗(塑钢窗)均应做三性试验,没有做的扣

4

分。检验批:抽查

10

份以上,填写项目不正确、数据不真实的,发现一份扣

1

分。所有原材料及半成品等必须有报验手续,每缺一份扣1

分,均未报验的扣

2

分。总分:

100

分总标准分:总实得分:得分率:%73.0.2

钢结构工程质量保证资料检查表受检单位序号受检项目检查内容与打分标准检查人日期表

3.0.2标准分

扣分

扣分原因开工报告:审批手续不齐全的扣2

分,无开工报告的扣

5

分。512图纸会审、

自审:

图纸自审记录不全的扣3

分,

一份没有的扣

5

分。3

分,没有的扣

9

分,59钢材合格证,钢构件出厂合格证:不全的扣不符合设计要求的视为没有。34钢材、焊材、高强螺栓复验:没有按设计、标准要求送有相关资质实验室进行复验的扣

9

分,复验但没有及时收集整理实验报告的扣3

分。9油漆、焊接材料、连接螺栓的合格证:每缺一份扣2

分,没有的扣87568

分,不符合设计要求的视为没有。焊接工艺评定材料覆盖面不够的每缺一项扣2

分,没有焊接工艺评定的扣

7

分。焊工是否经考试合格取得上岗证书

(安全操作证和焊工合格证)

,且在认可范围内施焊:不能提供焊工证的扣6

分;焊工证与实际施焊67人数不符的扣

6

分。探伤人员资格证,

没有资质的扣

5

分,一二级焊缝探伤报告的数量、55555758部位不符合设计及规范要求和无第三方检测报告的扣3

分。焊接工艺参数记录:没有焊接工艺参数记录的扣5

分,不规范的扣93

分。焊接材料使用:没有烘干温度和时间记录的扣3

分,没有发放记录1011121314的扣

2

分。焊接检验用的量具、仪器:是否经有相应资质的检定部门的检定,没有按期进行检定的扣

5

分,没有及时更新检定标识的扣

1

分。厚板焊接时的焊前预热情况:是否按规定温度预热、测温方法、预热记录,没有预热记录的扣

5

分,记录不规范的扣

2

分。隐蔽工程验收:所有应该隐蔽的工程必须做隐蔽工程验收记录,每缺一项扣

2

分,缺

3

项(含)以上的扣

7

分。构件安装前是否进行了工序交接,并进行复测:没有交接记录的扣2

分,记录不全扣

1

分;没有复测记录的扣3

分,记录不全扣

1

分。高强螺栓连接副复验和抗滑移系数试验:没有按要求进行试验的扣9

分,没有及时收集试验报告的扣3

分;大六角头螺栓连接副在终951516拧完成

1h

后,48h

内没有进行终拧扭矩检查(施工记录)

,发现一处扣

2

分。特殊工序

(关键工序)

:没有进行识别的扣

3

分,

没有制订其控制措施的扣

2

分。总分:

100

分总标准分:总实得分:得分率:%83.0.3

工业项目管道、给排水、采暖、通风、空调工程质量保证资料检查表受检单位序号受检项目检查内容与打分标准1.

管道工程(

37

分)检查人日期表

3.0.3标准分

扣分

扣分原因板材、管材、阀门、设备、油漆、焊接材料、连接螺栓合格证及阀门安装前试压

-

试验记录是否收集齐全,

每缺一份扣

2

分,记录中填写不规范每份扣

2

分。712压力管道报验资料、安装前的工序交接单、测量及测量复测记录、管道制作检查记录、管道安装检查记录,管道焊接记录(有无损检测要求的填写)

、管道热处理报告、氧气等介质管道酸洗、脱脂、钝化记录、支吊架安装记录、管道补偿装置安装记录,管道防腐绝热施工检查记录、设备安装检查记录,管道系统施压记录、管道吹扫与清洗记录、设备试运行记录、隐蔽验收记录及图示和竣工系统图示说明、无损检测报告、阀门复检报告、焊接工艺评定、焊工资格证书,缺一份扣

2

分,缺

10

份(含)以上扣

20

分。20检验批:抽查

10

份以上,填写项目不正确、数据不真实的,每发现一份扣

1

分,发现

3

份(含)以上的扣

5

分。5534分项工程检查记录,检查完成的分项是否及时将检查记录上报,不及时扣

3

分,记录内容不能反映分项主控和一般项的扣2.

给排水、采暖工程(

35

分)2

分。管材、阀门、散热器、保温材料、给排水附属设备、卫生器具等合格证、阀门安装前试压记录是否收集齐全,每缺一份扣1

分,记录556中填写不规范每份扣

1

分,

3

份(含)以上不规范扣

5

分。室外管道沟槽开挖、

标高检查记录、

室内管道安装、

标高检查记录,排水管道坡度检查测量记录、室外埋地管道回填夯实记录,每缺一份扣

1

分。10承压管道系统和设备及阀门水压试验记录、排水管道灌水、通球及通水记录、雨水管道灌水及通水试验记录、给水管道通水试验及冲洗消毒记录、

卫生器具通水试验,

具有溢流功能的器具的满水试验、采暖系统冲洗及测试、

地漏地面清扫口排水试验记录、

(消火栓系统测试)散热器强度及严密性试验记录、设备试运行记录、设备安装1578记录、防腐绝热施工检查记录、隐蔽验收记录,每缺一份扣缺

3

份(含)以上的扣

15

分;内容填写不规范的每发现一份扣分,发现

5

份(含)以上的扣

15

分。3

分,2检验批:抽查

10

份以上,填写项目不正确、数据不真实的,每发现一份扣

1

分,发现

3

份(含)以上的扣

5

分。53.

通风与空调工程(

28

分)板材、密封材料、管材、阀门、保温材料、设备等合格证、阀门安装前试压记录是否收集齐全,每缺一份扣1

分,记录中填写不规范59每份扣

1

分。管道安装、标高检查记录,制冷管道坡度检查测量记录、吊架支架1010检查记录,每缺一份扣1

分,缺

5

份(含)以上扣

10

分。9序号检查内容与打分标准标准分

扣分

扣分原因空调管道系统和设备及阀门水压试验记录、风管漏光试验记录、设备试运行记录、设备安装记录、防腐绝热施工检查记录、隐蔽验收811记录,每缺一份扣

2

分,内容填写不规范的每发现一份扣2

分。检验批:抽查

10

份以上,填写项目不正确、数据不真实的,每发现一份扣

1

分,发现

3

份(含)以上的扣

5

分。512总分:

100

分总标准分:总实得分:得分率:%103.0.4

机械工程质量保证资料检查表受检单位序号受检项目检查内容与打分标准检查人日期表

3.0.4标准分

扣分

扣分原因开工报告:审批手续不齐全的扣2

分,无开工报告的扣

6

分。612图纸会审、

自审:

图纸自审记录不全的扣1

分,

一份没有的扣

6

分。66设计变更、工程洽商单、材料、零部件、设备代用审批单:不全的345缺一项扣

1

分,一份没有的扣

6

分。按施工图并依据测量控制网绘制中心标板及标高基准点布置图:没55有的扣

5

分。工序交接记录不规范的,发现一项扣接检验记录的每缺一份扣

2

分。1

分,没有工序交接、中间交原材料、产品的检(试)验记录、报告:送检不及时扣4

分,没有810867送检的扣

8

分。设备、主要材料合格证:每缺一份扣2

分。隐蔽工程验收:所有应该隐蔽的工程必须做隐蔽工程验收记录,每8缺一项扣

2

分。主要设备沉降观测记录:没有的扣8

分。89设备强度试验、密闭性试验记录;系统清洗、灌水、通水、通球试验记录;脱脂检验记录;阀门检验记录:每缺一项扣

1

分。510测量及复测记录:不全的缺一项扣特种设备安装告知:没有的扣1

分,一份没有的扣

5

分。5

分。558111213特种设备人员操作证、

焊工证:

缺一个扣

4

分,

一份没有的扣

8

分。分项分部工程安装质量检查、评定记录:没有随工程实体同步报验51415的或报验数量较少的,每发现一份扣2

分。单位工程验收记录、单位工程质量观感评定、交工验收报告、竣工报告及竣工验收交接证书:不全的缺一项扣1

分,验收单位签字盖10章不齐全的扣

2

分,单位工程完工后不及时组织验收的扣5

分。总分:

100

分总标准分:总实得分:得分率:%113.0.5

电气工程质量保证资料检查表受检单位序号受检项目检查内容与打分标准检查人日期表

3.0.5标准分

扣分

扣分原因工程技术交底:内容针对性差的发现一处扣1

分,没有的或双方签51234字不全的扣

5

分。图纸会审、

自审:

图纸自审记录不全的扣1

分,

一份没有的扣

5

分。55设计变更、工程更改洽商单、材料零部件、设备代用审批单:每发现缺一项扣

1

分。设备、主要材料、成品、半成品应有合格证:不全的缺一项扣4

分。14仪表单体调校、调试、整定记录,仪表交接记录、仪表检测系统调节记录,绝缘、接地电阻测试记录,开关、绝缘子试验记录,电力电缆实验记录,电容器、互感器试验记录,金属氧化锌避雷器试验记录,油、真空断路器、六氟化硫电器试验记录,悬式、支柱绝缘子试验记录,继电保护试验记录、变压器试验记录,按照标准规范235要求必须记录的每发现缺一项扣2

分。隐蔽工程验收记录:

所有应该隐蔽的工程必须做隐蔽工程验收记录,136每缺一项扣

2

分。工序交接记录:发现缺一项扣照明系统全负荷运行记录:每缺一份扣电气设备试运转记录:没有的扣

5

分。1

分。5557891

分。分项分部工程安装质量检查、评定记录:没有随工程实体同步报验的或报验数量较少的,每发现一份扣

3

分。单位工程验收记录、单位工程质量观感评定、交工验收报告:不全的缺一项扣

1

分,验收单位签字盖章不齐全的扣

1

分,单位工程完10101011工后不及时组织验收的扣5

分。总分:

100

分总标准分:总实得分:得分率:%123.0.6

炉窑砌筑工程质量保证资料检查表受检单位序号受检项目检查内容与打分标准检查人日期表

3.0.6标准分

扣分

扣分原因图纸会审、自审:图纸自审记录或会审记录不全的扣5

分,签字不20123全的扣

5

分,一份没有的扣

20

分。工序交接记录不全的扣5

分,没有的扣

20

分。2015工程定位测量:测量记录及复测记录不齐全的扣5

分,没有测量记录的扣

15

分。隐蔽工程:缺一份记录扣3

分,有记录但内容不完整每份扣

2

分,151545全部没有的扣

15

分。耐火材料合格证不全的扣5

分,没有的扣

15

分。检验批、分项、分部工程质量验收资料:抽查5

份以上,填写项目不正确、数据不真实的扣5

分,签章不全的扣

5

分,不能和工程同156步报验的扣

5

分,没有的扣

15

分。总分:

100

分总标准分:总实得分:得分率:%133.0.7

房屋建筑工程质量保证资料检查表受检单位受检项目检查内容与打分标准1.

土建工程(

135

分)不执行现行标准、现行规范及已经审定方案的扣检查人日期表

3.0.7序号标准分

扣分

扣分原因4

分。4412计量器具、检测设备未鉴定的扣2

分;未建立计量器具管理台账的2

分;质量验收划分未报监理审扣

2

分。未进行建筑工程质量验收划分的扣443345批的扣

2

分。开工报告:审批手续(签字、盖章、审批意见)不齐全的缺一项扣1

分,无开工报告的扣

4

分。图纸会审、设计变更、洽商记录:审批手续(签字、盖章、审批意见)不齐全的缺一项扣工程定位测量:

缺定位测量记录的扣

3

分,缺测量引测记录扣

3

分。无施工日志的扣

4

分;施工日志填写不连续、不真实的扣

2

分。1

分。3467基槽及各层放线测量及技术复核记录:缺一层扣1

分,缺

3

层(含)3489以上的扣

3

分。沉降观测记录:对照沉降观测方案检查,少测一次扣2

分,一次不测的扣

4

分,没有沉降观测方案的扣4

分,沉降观测点没有按方案2

分。布点的扣

4

分,沉降观测点做法不规范扣单位(子单位)工程无垂直度、全高测量记录扣3

分。2

分,没有测量记录的扣1

分;取样点位示意图应与取样频次一331011土方开挖:没有施工方案的扣1

分。回填土:没有见证取样的扣致,

没有取样点位示意图的扣3312131

分;没有干密度试验报告的扣3

分。基坑护壁:无基坑支护方案的扣2

分,方案中无基坑支护计算书的3

分。扣

1

分,需要专家论证的无论证扣基坑支护:需进行拆除作业的无基坑支护拆除方案的扣基坑降水:需进行降水,无基坑降水方案的扣3

分。3

分,无降水监测记333414151617录的扣

2

分,记录不及时、不完整的扣1

分。基坑监测:需进行监测,无基坑监测方案的扣3

分,无监测记录的扣

2

分,记录不及时、不完整的扣1

分。地基处理:没有施工记录的扣1

分;没有检测报告扣

3

分;没有地基处理验收记录扣

3

分。地基验槽:参加验槽部门签字或签字盖章不全的扣2

分,验槽记录4

分。填写内容不全的扣

2

分,无隐蔽工程验收记录的扣预拌混凝土生产单位(搅拌站)应提供以下资料:①砼配合比通知单,②砼抗压强度报告,

③砼质量合格证,

④砼运输单,

⑤超过

2000m3的同一配合比混凝土,应有基本性能实验报告,包括稠度、凝结518时间、坍落度经时损失值、泌水性能、表观密度等5

项。以上资料每缺一份扣

1

分。14序号检查内容与打分标准标准分

扣分

扣分原因现场自行搅拌的砼,砂浆应提供下列资料:①砼配合比;②砂浆配合比;③水泥出厂合格证及复检报告;④砂子复检报告;⑤碎(卵石复检报告;

⑥外加剂产品合格证及复检报告;

⑦掺合料复检报告;⑧砼抗压强度检验报告;⑨砂浆抗压强度检验报告;⑩砼试块强度统计、评定记录;

?

砂浆抗压强度统计、评定记录。以上资料每缺一份扣

1

分。519现场砼施工应提供以下资料:①砼试块制作台账(包括抗渗砼试块和同条件养护砼试块)

;②砼抗压强度报告

(包括抗渗砼试块和同条件养护砼试块)

;③砼浇筑施工记录;④砼坍落度检测记录;⑤砼试620块强度统计、评定记录;⑥同条件养护砼试块(600℃/

天)温度记录;⑦有冬季施工或大体积砼施工的项目应提供砼测温记录。以上资料每缺一份扣

1

分。预拌砂浆应提供的质量证明文件应按地方标准要求收集:出厂合格334212223证、配合比、使用说明书,每缺一项扣1

分。无预拌砂浆抗压强度报告扣3

分,无砂浆抗压强度统计、评定记录扣

2

分。钢筋、钢筋连接除必须有的出厂合格证、质量证明书外,还应进行复检,以上资料每缺一项扣

2

分;无钢筋连接工艺评定扣

2

分。模板及支架用材料应有质量证明文件,

并在进场时抽样检验其外观、432425规格和尺寸。无质量证明文件的扣4

分。钢筋植筋:缺拉拔试验记录的扣2

分,缺植筋胶合格证的扣1

分。各种砌筑材料,保温材料,砼预制构件,防水材料,涂料、门、窗、饰面砖、轻质隔墙等材料:无出厂质量证明文件的,缺一份扣1

分,532627某种材料一份没有的扣分;需备案没有备案的,每缺一项扣所用外门窗均应按国家及行业规范,并结合地方标准进行相关试验3

分。需要复检没有复检的,每缺一项扣22

分。(包括气密性、水密性、抗风压性能及保温性能)

,缺一份扣

1

分,没有做的扣

3

分。幕墙应做四性试验(气密性、水密性、抗风压性能、平面内变形性372829能),缺一份扣

1

分,没有做的扣

3

分。模板工程:无施工方案扣7

分。爬升式模板工程、工具式模板工程7

分。及高大模板支架工程的施工方案,无技术论证扣隐蔽工程验收:隐蔽工程必须做隐蔽工程验收记录,每缺一项扣分。所隐蔽项目相对应的原材料应具有可追溯性,没有可追溯性扣5

分。2545303132检验批:每栋楼抽查

10

份以上,填写项目不正确、数据不真实的,每发现一份扣

1

分。防水工程:

所有有防水要求的厨房、

浴卫间、

屋面等均应做蓄水

(或淋水)试验,没有蓄水(或淋水)试验记录的,每缺一层扣1

分,缺

3

层(含)以上的扣

5

分。节能工程:原材料进场验收缺一项扣1

分;墙体节能材料、屋面及地面节能材料、幕墙节能材料、胶粘剂和抹面砂浆、增强网均应进533行复检,缺一项扣

2

分;外墙保温缺抗拉拔试验的扣击性能试验记录的扣

2

分,缺钻芯试验扣

1

分。1

分,缺抗冲15序号检查内容与打分标准标准分

扣分

扣分原因地基、基础、主体、节能、竣工工程验收记录:验收单位签字或签字盖章不齐全的扣

1

分,地基、基础、主体、节能、竣工工程完工334后不及时组织验收的扣3

分。室外工程验收记录:验收单位签字或签字盖章不齐全的扣部、分项工程缺一项扣

2

分。2

分;分4535362.

给排水、采暖工程(

20

分)施工方案未经审批扣

1

分、无质量通病防治措施扣1

分、施工方案及技术交底内容针对性差的扣施工方案或技术交底的扣

1

分。建筑给水排水及采暖分项工程设备、产品、材料的合格证及检验报告应齐全,每缺一项扣

1

分。室内管道安装、标高检查记录,排水管道坡度检查记录、室外埋地管道回填夯实记录,每缺一份扣

1

分。生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门取样检验取得检验报告,每缺一项

1

分。1

分,双方签字不全的扣1

分,没有352373839管道强度及严密性试验记录,设备安装记录、设备试运行记录、调试记录,管道冲洗消毒记录,阀门强度及严密性试验记录,散热器强度及严密性试验记录,排水管道灌水及通球记录,各种器具的满水试验及水压试验,各种管道的隐蔽验收记录、防腐绝热施工检查记录。每缺一份扣

1

分,缺

3

份(含)以上的扣

5

分;内容填写不规范的每发现一份扣

1

分,发现

3

份(含)以上的扣

5

分。5403.

通风与空调工程(

18

分)施工方案未经审批扣

1

分、无质量通病防治措施扣及技术交底内容针对性差的扣

1

分,双方签字不全的扣施工方案或技术交底的扣

1

分。1

分、施工方案1

分,没有535541424344通风与空调分项工程设备、产品、材料的合格证及检验报告齐全,每缺一项扣

1

分。空调管道系统和设备及阀门水压试验记录、风管漏光试验记录、设备试运行记录、设备安装记录、防腐绝热施工检查记录、隐蔽验收记录、缺一份扣

1

分,内容填写不规范的每发现一份扣1

分。管道安装、标高检查记录,制冷管道坡度检查测量记录、吊架支架检查记录,缺一份扣

1

分。4.

电气工程(

13

分)施工方案未经审批扣

1

分、无质量通病防治措施扣及技术交底内容针对性差的扣

1

分,双方签字不全的扣施工方案或技术交底的扣

1

分。1

分、施工方案1

分,没有534546建筑电气分项工程设备、产品、材料的合格证及检验报告应齐全,每缺一项扣

1

分。绝缘电阻测试、接地电阻测试、隐蔽工程验收记录,每缺一项扣分。1324748照明系统全负荷运行记录,每缺一份扣1

分。16序号检查内容与打分标准5.

建筑节能工程(

14

分)标准分

扣分

扣分原因施工方案未经审批扣

1

分、无质量通病防治措施扣1

分、施工方案1

分,没有及技术交底内容针对性差的扣1

分,双方签字不全的扣534950施工方案或技术交底的扣

1

分。建筑节能分项工程设备、产品、材料的合格证及检验报告应齐全,每缺一项扣

1

分。绝缘电阻测试、接地电阻测试、隐蔽工程验收记录,每缺一项扣分。1335152接口及系统调试记录,设备试运行记录表,每缺一项扣1

分。总分:

200

分总标准分:

总实得分:得分率:%173.0.8

交通市政基础设施工程质量保证资料检查表受检单位序号受检项目检查内容与打分标准检查人日期表

3.0.8标准分

扣分

扣分原因开工报告:(总体开工报告和单位工程开工报告)

审批手续不齐全扣31234561

分,无开工报告的扣

3

分。施工组织设计、施工方案中的关键工序、特殊工序:未进行识别的33433扣

3

分,未制订其控制措施的扣3

分。图纸会审、自审:图纸自审记录不全扣1

分,未进行图纸自审的扣3

分。控制点复核:

施工前未对建设单位移交的控制点进行复核的扣4

分,未形成文件的扣

2

分;施工过程中未定期进行复核的扣2

分。定位测量:未进行工序定位测量的扣3

分;记录不全的,每缺一份扣

0.5

分。验槽记录:未进行验槽的扣分。3

分,验槽记录不全的每缺一份扣0.5沉降观测记录:对照沉降观测方案检查,没有沉降观测方案的扣4分,一次不测的扣

4

分(合同约定甲方自测的除外)

,少测一次扣

2433789分。计量器具、试验设备和仪表:未经检定部门的检定,没有按期进行检定或超期使用的,每台次扣1

分。验收记录:主要包检查检验批、分项、分部(子分部)

、单位(子单位)工程质量验收记录、隐蔽验收记录是否齐全,且与工程同步。上述资料,每缺一项扣0.5

分。1.

道路工程(

39

分)1.1

路基路基处理:没有施工记录的扣2

分,施工记录填写不规范、内容不231011齐全或未按要求进行检测的每缺一份扣路基试验段方案:未编制方案的扣0.5

分。3

分,未履行报批手续、实施后未编写试验段总结的每项扣0.5

分。路基土施工前检测:主要检测天然含水量、液限、塑限、标准击实和

CBR试验,设计施工图有要求时,还应进行颗粒分析、有机质含量、

易溶盐含量、

冻膨胀和膨胀量试验。

上述试验未进行的扣

3

分;331213少做或漏做,每缺一项扣0.5

分。土方路基碾压后检测:路基未进行弯沉试验(顶面)或压实度试验的扣

3

分,压实度试验取样频率不满足规范要求扣1.2

道路基层1

分。道路基层进场原材料:未进行复试及配合比试验的扣3

分,质量保331415证资料不齐全的每缺一项扣0.5

分。现场拌制混合料:

未进行最佳含水量、

最大干密度试验及

7d

无侧限强度试验,

上述试验未进行的扣

3

分;少做或漏做,

每缺一项扣

0.5分。18序号检查内容与打分标准标准分

扣分

扣分原因道路基层摊铺后检测:每一压实层,必须进行摊铺厚度、宽度、平整度以及压实度、基层顶面弯沉等多项内容检试验,上述试验未进316行的扣

3

分;少做或漏做,每缺一项扣1.3

道路面层0.5

分。自拌沥青混合料搅拌站,原材料、半成品必须持有有效的质量保证资料,并进行复试以及配合比、马歇尔试验。上述资料,每缺一项扣

1

分。321718商品沥青混合料,必须持有有效的原材料保证资料,并对其进行复试以及配合比、马歇尔稳定度试验;生产时,每日进行沥青抽提试验并提交报告,运送至工地的混合料必须要有产品合格证。上述资料,每缺一项扣

0.5

分。现场砼施工应提供以下资料:①砼试块制作台账(包括防水砼试块和同条件养护砼试块)

,②砼抗压强度报告

(包括防水砼试块和同条件养护砼试块)

,③砼浇筑施工记录,

④砼坍落度检测记录,

⑤砼试块强度统计、评定记录,⑥同条件养护砼试块。上述资料,每缺一份扣

1

分。431920道路面层摊铺后检测:应进行摊铺厚度、宽度、平整度、压实度、顶层弯沉等项内容检测,上述试验未进行的扣3

分;少做或漏做,每缺一项扣

0.5

分。1.4

附属构筑物及设施进场原材料、半成品未进行原材料复试扣4

分,质量保证资料不齐432122全、复试代表数量不足或存在漏检或少检的,每缺一项扣回(换)填施工:应按规范要求进行压实度检测,未进行的扣1

分。3

分;少做或漏做,每缺一项扣0.5

分。2.

桥梁工程(

19

分)预拌混凝土生产单位(搅拌站)应提供以下资料:①砼配合比通知单,②砼抗压强度报告,

③砼质量合格证,

④砼运输单,

⑤超过

2000m3的同一配合比混凝土,

应有基本性能实验报告,

包括稠度、

凝结时332324间、坍落度经时损失值、泌水性能、表观密度等5

项。以上资料每缺一份扣

1

分。现场砼施工应提供以下资料:①砼试块制作台账(包括防水砼试块和同条件养护砼试块)

,②砼抗压、抗折强度(有要求时)报告(包括防水砼试块和同条件养护砼试块)

,③砼浇筑施工记录,

④砼坍落度检测记录,⑤砼试块强度统计、评定记录,⑥同条件养护砼试块留置计划、温度记录及试验报告,⑦有冬季施工或大体积砼施工的项目应提供砼测温记录。上述资料,每缺一份扣地基处理

(桩基等):没有施工记录或没有检测报告的扣检验不合格桩的每一根扣

1

分。台背回填:回填材料不符合设计要求或试验报告不合格的扣少做或漏做的,每缺一项扣

0.5

分。1

分。2

分,存在3

分;232526原材料:水泥、钢材、砂、石、砖、桥梁支座伸缩装置、各种预制件等出厂合格证明材料及复验报告应齐全。上述资料,每缺一份扣0.5

分。42719序号检查内容与打分标准标准分

扣分

扣分原因预应力工程:所用锚具、夹具、连接器产品合格证、出厂检验报告和进场试验报告应齐全,上述资料,一份没有的扣扣

0.5

分。4

分;每缺一份428预应力钢筋安装、张拉及灌浆记录应齐全,一份没有的扣缺一份扣

0.5

分。4

分;每3.

给排水管线工程(

13

分)质保资料:管节、管件、管配件合格证是否收集齐全。上述资料,432930每缺一份扣

1

分。检测资料:

管道接口焊接无损探伤、

法兰或压兰螺栓拧紧力矩检测,内外防腐层防腐检测,柔性管道环向变形检测,地基处理检测记录是否齐全。上述资料,每缺一份扣1

分。结构安全和使用功能性检测:管道水压试验,严密性试验,浅埋暗挖管道、混凝土结构管道渗漏水调查。上述资料,一份没有的扣分;每缺一份扣

1

分。33331施工记录:结构组队拼装、连接,地基加固处理,支护结构施工,沉井下沉,混凝土浇筑,顶进(掘进、钻进、夯进)等记录是否齐32全。上述资料,每缺一份扣1

分。总分:

100

分总标准分:总实得分:得分率:%203.0.9

矿山建设工程质量保证资料检查表受检单位序号受检项目检查内容与打分标准检查人日期表

3.0.9标准分

扣分

扣分原因开工报告:审批手续不齐全的扣2

分,无开工报告的扣

4

分。4123设计交底、图纸会审记录、自审记录缺一项扣2

分。66井巷掘支工程

测量方案内容不全扣

2

分,无测量方案的扣

6

分。工程控制测量及复测记录、工程施工测量记录。缺测量记录的扣分。6645隐蔽工程检查验收记录:所有应该隐蔽的工程必须做隐蔽工程验收10记录,每缺一项扣

2

分。计量器具、机具设备和仪表是否经有相应资质的检定部门的检定,633678没有按期进行检定的扣6

分,没有及时更新检定标识的扣1

分。钢材出厂合格证、钢材复检报告不全的扣2

分,无则扣

3

分。井巷掘支工程:水泥出厂合格证或出厂试验报告无则扣3

分,水泥试验报告无则扣

3

分。井巷掘支工程:砂子试验报告、碎(卵)石试验报告、外加剂出厂合格证、外加剂试验报告,缺一项扣

1

分。339井巷掘支工程:砼配合比通知单、砂浆配合比通知单,缺一项扣分。11011121314井巷掘支工程:砼试块力学试验报告、砼抗渗试验报告、砼试验强4度统计评定记录,缺一项扣1

分。锚杆锚固剂出厂合格证、锚杆杆体出厂合格证、锚杆抗拔力检测记4录。缺一项扣

1

分。施工及质量自检记录。

抽查

10

份以上,

填写项目不正确、

数据不真实的,发现一份扣

1

分。106分项工程质量检验评定表分项工程:

抽查

10

份以上,

填写项目不正确、数据不真实的,发现一份扣分部工程质量检验评定表、质量月报表。缺一项扣井巷掘支工程:无井筒漏水量实测记录,扣

4

分。1

分。1

分。441516井巷掘支工程:检查钻孔地质报告、地质预测和综合分析报告、主要巷道、硐室地质剖面图、素描图或井筒实测柱状图,缺一项扣分。1417设计变更通知单、施工图:抽查5

份,缺一份扣

1

分。455181920矿山安装工程:进场设备材料报审手续要齐全,检(试)验报告及合格证要齐全,未报审的扣

5

份,合格证不全的扣

1

分。矿山安装工程:设备调试或试运行记录,缺一份扣1

分。总分:

100

分总标准分:总实得分:得分率:%214.

工程实体质量检查评分表4.0.1

工业项目土建工程实体质量检查表受检单位序号受检项目检查内容与打分标准1.

基础、结构及脚手架工程(检查人日期表

4.0.1标准分

扣分

扣分原因150

分)砼表面平整,无露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松等外观质量缺陷,101012检查

10

处,每发现一处扣

1

分。埋件位置不准确、里出外进,模板对拉螺栓孔封闭不规范,每发现一处扣

1

分。防水砼有渗漏的,每发现一处扣设备基础中心线超出允许误差,每超差一点扣预埋螺栓位置及标高各检查

10

点,每超差一点扣

1

分。1

分,渗漏严重的扣

10

分。1053451

分。10箍筋外廓尺寸、箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度达不到规范及设计要求的,每发现一处扣

1

分。5567钢筋连接达不到规范要求的,每发现一处扣1

分。地下室防水砼以及主体结构砼回弹强度值达不到设计强度的扣分。101088钢筋位移超出保护层的,每发现一处扣2

分。9钢筋间距误差超过规范要求的,每发现一处扣分;钢筋用错材料或1010存在偷工减料的扣

10

分。标养室或标养箱温湿度控制不规范的扣块不按要求设置标养室或标养箱的扣2

分。在现场养护的标养试5

分。555111213主电室、办公楼等主体砼结构二次接茬漏浆、错台,每层发现数量不超过

5

处的扣

3

分,超过

5

处(含)的扣

5

分。主电室、办公楼等主体砼结构墙面、柱垂直度、平整度超差,每层发现

3

点扣

1

分。砖混结构砌筑,二次结构砌筑组砌不合理、灰缝不饱满、砌块破损10105141516严重的,每发现一处扣1

分。现场搅拌砼、砂浆没有配合比或不按配合比计量的扣10

分。砖混结构砌筑墙体,二次结构砌筑墙体垂直度,平整度超差的,每发现一处扣

1

分。二次结构砌筑墙拉筋位置,尺寸、形式不符合规范要求的,植筋深517度不够或不加植筋胶的,每发现一处扣1

分。地坪空鼓、裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷,每发现一处扣1

分。10101819模板、支撑体工程施工不规范扣5

分,不执行方案扣

10

分。防水施工:卷材铺设空鼓、收头不规范、水落口未放坡或放坡不合220要求、未铺设附加层的,每发现一处扣2

分。22序号检查内容与打分标准标准分

扣分

扣分原因2.

装饰装修工程(

50

分)室内抹灰表面平整度、垂直度超差,每发现一处扣1

分。555521222324室内抹灰阴阳角检查5

点,不顺直,不方正超过规范要求的,一点扣

1

分。室内墙面、地面、踢脚线抹灰出现空鼓,每发现一处扣1

分。室外抹灰表面不平整,污染较严重的,涂料颜色不均匀等观感质量差的,每发现一处扣

2

分。外墙抹灰分隔条不顺直,宽窄不一,深浅不一,交圈不在一条线上525的,每发现一处扣

2

分。屋檐,窗口,装饰檐,雨篷等滴水线(槽)不顺直,宽窄不一,深555526272829浅不一,每发现一处扣1

分;不做滴水线(槽)的扣5

分。内外墙体出现裂缝的,每发现一处扣1

分。内外墙表面镶贴(干挂)饰面砖颜色不一致的,缝隙不均匀的,每发现一处扣

2

分,程度较严重的扣

5

分。雨落管不垂直,管卡子不牢固、数量不够的,每发现一处扣1

分。地面散水宽窄不一,厚度不够,倒坡,分隔缝不规范,填充材料不符合规范要求的,每发现一处扣1

分;散水下沉开裂,空鼓严重的530扣

5

分。总分:

200

分总标准分:总实得分:得分率:%234.0.2

钢结构工程实体质量检查表受检单位序号受检项目检查人日期表

4.0.2检查内容与打分标准钢材剪切面、主要部位切割面质量:未按要求采用精切的扣标准分

扣分

扣分原因4

分;1mm的缺棱的,缺陷点数超检查切割面有裂纹、夹渣、分层和大于101过检查点数

10%的扣

2

分,超过

20%的扣

4

分。焊接材料熔敷金属的力学性能低于相应母材标准的下限值,或不能5523满足设计文件要求的,扣5

分。焊接接头的端部未设置焊缝引弧板、引出板扣5

分;引弧板、引出板加设不规范扣

3

分。焊钉(栓钉)质量:是否对采用的焊钉和钢材焊接进行了焊接工艺评定,其结果是否符合设计要求;焊钉焊接后是否进行了弯曲试验54检查,

检查是否符合规范要求,

其焊缝和热影响区是否有裂纹出现,检查不少于

10

处,每发现一次不符合要求的扣

1

分。焊缝外观质量:有裂纹、焊瘤、咬边、未融合等缺陷的,缺陷焊缝101056数量超过检查数量

10%的扣

2

分,每增加

5%扣

1

分。焊缝外形尺寸偏差:是否符合设计及规范要求,被检查焊缝尺寸超出允许偏差

20%的,每发现一处扣

2

分;缺陷焊缝数量超过检查数量

20%扣

2

分,每增加

5%扣

1

分。高强螺栓摩擦面不符合规范要求、螺栓孔不能自由穿入、丝扣外露不足

2‐3

扣、扭剪型高强螺栓梅花头没有拧掉。

上述缺陷,

每发现一处扣

1

分。10105789组装质量:是否存在手工气割扩孔现象;焊接H型钢的翼缘板拼接200mm;翼缘板拼接长度是否达到300mm、长度是否达到

600mm;构件200mm;顶紧接触面是否达到

75%1

分。75%的面积紧缝和腹板拼接缝的间距是否达到倍板宽;

腹板拼接宽度是否达到拼接缝与角焊缝的间距是否达到2的面积紧贴,检查

10

个构件,每发现一次不符合要求的扣吊车梁和吊车桁架:是否下挠;顶紧接触面是否达到贴;吊装梁下翼缘板上是否有焊、粘、打火现象,每发现一次不符合要求的扣

1

分。组对后的钢构件外形主控尺寸偏差是否符合规范要求,检查不少于101051011121310

个主控尺寸,每发现一次不符合要求的扣构件几何形状:是否有弯曲、扭曲、垂直度、平整度等超差现象,检查不少于

10

个构件,每发现一次不符合要求的扣

1

分。构件标识:构件的标志、标记、编号等是否清晰、完整,检查不少于

10

个构件,每发现一次不符合要求的扣

1

分。各种构件安装偏差(间距、标高、轴线、垂直度)是否符合规范要求,检查不少于

10

处,每发现一次不符合要求的扣

2

分。压型金属板:压型金属板与主体结构(钢梁)的锚固支承长度是否符合设计要求,且是否达到

50mm;端部锚固是否采用点焊、贴角焊2

分。10或射钉连接,设置位置是否符合设计要求;需预留设备孔洞时,是否使用等离子切割或空心钻开孔,

检查不少于

10

处,每发现一次不符合要求的扣

1

分。51424序号检查内容与打分标准标准分

扣分

扣分原因涂装质量:构件涂装前表面除锈是否符合设计要求;涂料、涂装遍数、

涂层厚度是否符合设计要求;

构件表面是否有误涂、

漏涂现象,严重污染物是否清除;涂层是否均匀,是否有明显皱皮、流坠、针1015眼、气泡等缺陷,是否有脱皮、返锈现象,检查不少于10

处,每发现一次不符合要求的扣1

分。总分:

120

分总标准分:总实得分:得分率:%254.0.3

工业项目管道工程实体质量检查表受检单位序号受检项目检查内容与打分标准检查人日期表

4.0.3标准分

扣分

扣分原因卷管的同一筒节上的两纵焊缝间距小于200mm的;相邻筒节两纵缝间距小于

100mm的;卷管的接料长度不符合规范要求的;直管段上5123两对接焊口中心面间的距离不符合规范要求的,

每发现一处扣

1

分。管道制作:支管外壁距焊缝小于50mm的,每发现一处扣

1

分。55有加固环、板的卷管,加固环、板的对接焊缝与管子纵向焊缝错开间距小于

l00mm的;加固环、

板距卷管的环焊缝小于

50mm的,每发现一处扣

1

分。卷管的周长及圆度、端面与中心线的垂直、平直度有超差的;卷制10545钢管的焊缝存在错边的,每发现一处超允许偏差扣1

分。管道穿墙、过楼板不加套管的,每发现一处扣1

分,发现

3

处(含)以上的扣

5

分。管道焊缝设置在套管内的;穿过墙体的套管长度小于墙体厚度的;穿过楼板的套管未高出楼面50mm的;管道与套管之间无封堵的,

每102067发现一处扣

2

分。管道安装:现场发现采用强力对口的;标高、铅垂度、坡度超差的;组对存在缝隙过大、错口的;焊接外观质量不合格或漏焊的;有补强圈和加固圈变形的;

间距、

间断焊不均匀的,

每发现一处扣

2

分。现场发现组对存在问题的;接口未经处理直接焊接的;焊缝加塞焊条、钢筋等杂物的,每发现一处扣5

分。管道支架、吊架设置不合理、间距不均匀的;卡子数量不够或安装不牢固的;焊接不合格、存在漏焊或缺陷的;不该焊接而进行焊接的,每发现一处扣

1

分,发现

3

处(含)以上的扣

5

分。589埋地金属管道防腐层的施工未在管道安装前进行的,焊缝部位未经试压合格直接防腐的,发现以上两种现象每项扣5

分。防腐层有损10害的,每发现一处扣

1

分。有酸洗脱脂要求的介质管道未按要求进行的,有无损检测要求的未进行的,要求预热和焊后热处理的未进行的,每发现一处扣15510115

分。现场涂装不合格的,保温不合格的,每发现一处扣1

分。管道设备安装地脚螺栓没有防松装置的,垫铁不规范的,装配螺栓不规范的,存在跑冒滴漏的,每发现一处扣1

分,发现

3

处(含)512以上的扣

5

分。总分:

100

分总标准分:总实得分:得分率:%264.0.4

工业项目给排水、采暖工程实体质量检查表受检单位序号受检项目检查内容与打分标准检查人日期表

4.0.4标准分

扣分

扣分原因给排水及采暖工程的施工不得违反相关强条的规定,每发现一处扣512341

分,发现

3

处(含)以上的扣

5

分。给排水及采暖管道穿墙、

过楼板不加套管的,

套管与管道不同轴的,555管口不封堵的,每发现一处扣1

分,发现

3

处(含)以上的扣

5

分。管道支架、吊架设置不合理,间距不均匀,防腐不合格的,每发现一处扣

1

分,发现

3

处(含)以上的扣

5

分。有坡度要求的管道坡度不够或出现倒坡的,每发现一处扣1

分,发现

3

处(含)以上的扣

5

分。管道螺纹连接口处的麻丝、生料带等清理不干净的,接口处外露螺纹的数量不符合规范要求的,每发现一处扣1

分,发现

3

处(含)55以上的扣

5

分。排水管道的清扫口的位置不符合规范要求的,每发现一处扣1

分,1

分,发现1

分,发555678发现

3

处(含)以上的扣

5

分。散热器安装不规范,固定卡勾不牢固的,每发现一处扣3

处(含)以上的扣

5

分。各种管道管卡子数量不够或安装不牢固的,每发现一处扣现

3

处(含)以上的扣

5

分。管道接口应严密无渗漏,法兰连接的垫片数量、材质必须符合规范要求,紧固螺栓的外露长度应符合规范要求,每发现一处不符合的扣

1

分,发现

3

处(含)以上的扣

5

分。59管道的防腐,

绝热达不到要求的,

每发现一处扣

1

分,发现

3

处(含)以上的扣

5

分。555101112卫生器具的安装不端正、不牢固的,在施工中受到污染、损坏的,每发现一处扣

1

分,发现

3

处(含)以上的扣

5

分。采用机械式封闭结构的地漏,

地漏水封深度小于

50mm的,每发现一处扣

1

分,发现

3

处(含)以上的扣

5

分。洗面盆、墩布池等附墙安装的器具未设置独立支架,台下洗面盆直接粘接在洗面台面板上的,每发现一处扣1

分,发现

3

处(含)以555513141516上的扣

5

分。压力表位置、方向、直径应便于观察,表下应有排气及缓冲装置,压力表量程应符合规范要求,每发现一处不符合的扣1

分,发现

3处(含)以上的扣

5

分。设备外露的旋转部分无安全防护装置的,运转设备无减震装置或有减震装置但减震失效的,每发现一处扣1

分,发现

3

处(含)以上的扣

5

分。水箱(池)的进水口与最高水位无安全距离;溢流管口低于进水管口,且未采取有效的防倒流措施的,每发现一处扣1

分,发现

3

处(含)以上的扣

5

分。27序号检查内容与打分标准标准分

扣分

扣分原因水箱(池)的溢流管与排污管直接连接的,管口伸入排水沟或集水井的,溢流管口未装设密目防虫网的,每发现一处扣1

分,发现

3517处(含)以上的扣

5

分。给水泵、热水泵有滴水渗漏的,电机噪音过大温度过高的,每发现551819一处扣

1

分,发现

3

处(含)以上的扣

5

分。设备安装地脚螺栓没有防松装置的,垫铁不规范的,每发现一处扣1

分,发现

3

处(含)以上的扣

5

分。管道系统安全阀未调试标定的,疏水器失效的,给排水阀门方向安装错误的;气压给水系统未设置安全阀的,安全阀的泄压未引向排520水沟或集水井的,每发现一处扣分。1

分,发现

3

处(含)以上的扣

5总分:

100

分总标准分:总实得分:得分率:%284.0.5

工业项目通风、空调工程实体质量检查表受检单位序号受检项目检查内容与打分标准检查人日期表

4.0.5标准分

扣分

扣分原因通风、空调工程的施工不得违反相关强条的规定,按标准对强条内容逐条检查,每发现一处扣

1

分,发现

3

处(含)以上的扣

5

分。51风管及部件接缝不正确、表面不平整的;咬口缝不紧密、材料的厚度不符合规范要求的;咬口缝出现脱落、张开、未压实、有明显缝隙等缺陷的;洁净系统风管咬口缝、铆钉缝、翻边四角处未采取密封措施的;涂密封膏前未消除表面上的杂质和油污,每发现一处扣1

分,发现

3

处(含)以上的扣

10

分。210风管部件、冷热管道焊缝表面存在缺陷,每发现一处扣3

处(含)以上的扣

5

分。1

分,发现3455风管阀门制动装置不可靠;阀门未标明启闭方向和开启角度;有方向要求时未标明气流方向,每发现一处扣上的扣

5

分。1

分,发现

3

处(含)以风管部件风帽支撑不均布,固定不牢靠;旋转风帽未作转动检查,重心不在轴线上,转动不灵活;调节装置不灵活,角度不准确,每发现一处扣

1

分。5655风管安装的位置不符合设计要求;风口可调节部件不能正常动作;风管在运行时产生震动及噪声;安装产生变形或损坏;使用过期的密封胶,每发现一处扣1

分。支、吊、托架的形式、间距、位置不符合规范要求;风管穿过楼板及屋面处未设固定支架;

钢制套管强度不够,

在浇灌混凝土后变形;套管未高出地坪

40mm以上,下部未与楼板相平,

每发现一处扣

1

分,发现

3

处(含)以上的扣

5

分。57风管、管道软性接管位置不准确、不牢固;通风机、制冷机、水泵、风机盘管安装不牢固;脚螺栓没有防松装置;垫铁不规范;装配螺栓不规范;采用联轴器连接时,两轴中心线不在同一直线上;风机89105接口不正确,每发现一处扣1

分,发现

3

处(含)以上的扣

10

分。系统安装完毕后透光检查不合格未整改就进行保温施工的,出现此类现象扣

5

分。制冷管道、管件及阀门安装前未清洗;安装标高、位置不正确;吸气管道水平管段的坡向与气体流动方向不一致

(顺向),坡度出现倒流;管道的流向出现与介质流向有

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