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文档简介

质量稽查管理制度编制:刘永恒审核:张曙春批准:马新峰2008-01-10发布2008-01-10实施徐工重庆工程机械有限公司本文件由质量部负责建立并保持。参加编写和会审人员:靳冠勇周勇李锐叶新华蒋真平杨庆胜朱明彭传伟---注不到位、油脂未加注、装配间隙控制不符合工艺要求等问题。直接使用:指不合格已形成,下道工序没有对不合格件进行辨识,而直接进行加工、生产。下线产品:指直接下线后未经预调整检查的产品。完工产品:指部门总成件完工待转出产品。本规定中与检验过程及检验员相关的内容均包括授权检验员。本规定未涉及到的内容,属产品质量范畴的将由质量部组织相关部门进行现场评审,形成评审纪要并作为实施依据。本规定中所涉及的所有稽查结果的考核直接与公司各部门及员工的质量工资关联。相关文件《质量管理考核规定》《工艺纪律管理制度》《质量管控体系岗位人员管理办法》《区域质量责任制考核及评价准则》《整机装配、调试及涂装过程统计与考核方法》附件质量稽查工作决策流程图。表ZL003-1《稽查问题通报》。表ZL003-2《稽查问题纠正预防措施》。更改记录表序号修改页码版次修改单号修改人/日期批准人/日期XCMGZL003-2008XCMGZL003-2008质量稽查工作决策流程图稽查问题通报(JC-XXXX-XXX)日期过程稽查发现责任部门结论要求:表ZL003-1公司质量稽查组:批准:日期:

稽查问题纠正预防措施表ZL003-2提出部门违规责任人稽查依据存在问题:原因分析:部门:日期:纠正、预防措施:责任人:日期:实施情况:责任人:日期:相关验证:质量稽查组:日期:注:

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