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文档简介

Word———审计主管的基本职责审计主管需要负责不定期监督检查财务软件数据的精确性、平安性,防范风险。以下是第一我整理的审计主管的基本职责。

篇一

职责

1、参加年度审计工作方案的编制和部门工作规划的拟定工作;

2、参加制定、完善内部审计制度;

3、监督、审核集团预算的编制与执行;

4、依据部门工作支配审计监督集团的内部掌握制度、业务流程的健全性、合理性;推动内控管理的工作方案,对内掌握度的执行状况进行调查,上报调查结果,依据调查中存在的问题提出建议;

5、依据部门工作目标,执行审计部工作方案,实施详细审计项目的审计、监督、检查、服务工作(包括但不限于:销售与收款、选购与付款、资金管理、固定资产管理等)以及各类专项审计(离任审计、舞弊调查及其他特殊事项审计);

6、依据工作支配,参加帮助审计总监对公司重大经营活动、重大项目的审计工作;

7、参加制定详细项目审计方案,确保工作进度和审计质量;

8、跟踪审计项目、内控管理工作中存在问题的整改状况;

9、负责部门内关于审计项目、内控监督及风险管理资料的整理、分类、存档工作。

任职要求:

1、40岁以下,本科以上学历,财务、审计专业,5年以上审计项目工作经受,有较丰富的大中型企业审计项目阅历;

2、具有中级会计师职称,有注册会计师或注册审计师者优先考虑;

3、具有良好的沟通协调力量,擅长发觉并解决问题,具有良好的团队合作意识;

4、写作力量佳,并娴熟应用办公软件、财务软件;

5、工作乐观主动,能够自主管理,抗压力量强,具有较好的规律思维力量、较强的学习力量,具备客观、严谨、尽职、保密等职业操守。

篇二

职责:

1、帮助制定、实施年度审计方案,对公司及下属实体经济活动的真实性、合法性和有效性进行审计,帮助编制审计方案、出具审计报告以及对审计处理看法的落实。

2、帮助起草内审及内控相关规章制度,改进集团内部掌握制度和流程,对内部掌握设计的合理性和实施的有效性进行评价,并基于企业风险管理及内控框架向业务部门供应日常风控及合规层面的询问建议。

3、协调外部审计工作对接,帮助开展内审与内控方面的专业培训。

任职资格:

1、熟识国家有关财经法规和企业会计准则;精通企业内部审计准则、内部掌握规范、审计与内控工作方法及流程;娴熟应用办公软件(WORD、EXCEL、VISIO、POWERPOINT等)

2、有CIA、CPA、中级审计(会计)师以上资格者优先。具备2年以上相关工作阅历,有国内领先会计师事务所、上市公司内审或内控部门从业阅历者优先;有业务流程搭建或风控合规管理阅历者优先。

篇三

职责:

1、完成所负责区域的各类审计工作,如高新认定、双软、四板及新三板等;

2、办事处人员管理,以及与总部审计经理的沟通协调;

3、全面负责办事处的全部相关事宜。

任职资格:

1、会计或审计专业毕业;

2、具备良好的沟通以及团队协作精神;

3、正直诚恳,工作态度乐观,责任心强;

4、良好的语言、文字表达

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