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文档简介
1、Word 印章管理自查工作报告4篇 【第1篇】印章管理自查报告范文 为进一步规范印章管理,切实防范印章操作风险,我行根据总行印章管理方法和省行体系文件的要求,并依据市行下发第xxx号工作通知单,认真对比检查标准,仔细开展了公章和业务专用章管理操作状况的全面自查。现将自查状况汇报如下: 一:印章管理自查状况 首先,我行综合部作为支行印章的管理部门,对现有在用印章进行了一次彻底清理登记,完善了在用印章明细清册,并对已经停用的废旧印章进行了仔细清理,本次共登记在用印章100枚,清理销毁废旧印章20枚。分别是璞苑储蓄所9枚、迎春园储蓄所11枚;其次,新增登记在用印章28枚。分别是中润大道储蓄所15枚(
2、机构名称变更)、联通路分理处10枚,营业室3枚。由综合部负责了公章用印管理的自查,营业网点和客户服务部负责了业务专用章的自查。行章管理方面,严格根据上级行要求,做到指定专人保管、双人管理。由综合部经理特地保管(a角),另一保管人为印章专管人的b角。实行双人上锁保管制,行章存放于市行统一配发的保险柜内,主钥匙由a角保管、副钥匙由b角保管,用印时双人开锁。收印时双人上锁,切实做到了人离章收。严格实行用印审批登记制度,做好用印登记,印章保管人如有急事需要交接时必需登记交接登记簿,交接时间按要求精确 到分钟,避开了印章保管消失的盲区。在我行准时更换了新的印章保管交接登记簿、用印登记簿、用印审批单、印章
3、行外使用审批单,使用印管理更加合理规范。 目前,印章管理方面存在的问题及整改措施: 1、存在旧章在用现象。 机构名称更换后,现国家支部章1枚未更换新章。以上印章待市行明确制发单位后统一刻制。 2、用印登记簿登记不准时。 个别部门内部存在用印完毕不准时登记,而是将存在积攒多日的用印审审批单作为登记依据,易造成登记簿漏登之现象。通过这次自查,明确以后必需坚持以下两点:1:用印前,由印章管理人首先在用印审批单中的管理人栏项双人签字确认2:用印后,马上登记用印登记簿。 3、由于人员受限,监印制度有待进一步加强。 印章管理自查报告范文 【第2篇】银行印章管理自查报告 银行印章管理自查报告范文 银行印章管
4、理自查报告范文 为进一步规范印章管理,切实防范印章操作风险,我行根据总行印章管理方法和省行体系文件的要求,并依据市行下发第xxx号工作通知单,认真对比检查标准,仔细开展了公章和业务专用章管理操作状况的全面自查。现将自查状况汇报如下: 一:印章管理自查状况 首先,我行综合部作为支行印章的管理部门,对现有在用印章进行了一次彻底清理登记,完善了在用印章明细清册,并对已经停用的废旧印章进行了仔细清理,本次共登记在用印章100枚,清理销毁废旧印章20枚。分别是璞苑储蓄所9枚、迎春园储蓄所11枚;其次,新增登记在用印章28枚。分别是中润大道储蓄所15枚(机构名称变更)、联通路分理处10枚,营业室3枚。由综
5、合部负责了公章用印管理的自查,营业网点和客户服务部负责了业务专用章的.自查。行章管理方面,严格根据上级行要求,做到指定专人保管、双人管理。由综合部经理特地保管(a角),另一保管人为印章专管人的b角。实行双人上锁保管制,行章存放于市行统一配发的保险柜内,主钥匙由a角保管、副钥匙由b角保管,用印时双人开锁。收印时双人上锁,切实做到了人离章收。严格实行用印审批登记制度,做好用印登记,印章保管人如有急事需要交接时必需登记交接登记簿,交接时间按要求精确 到分钟,避开了印章保管消失的“盲区”。在xx年我行准时更换了新的印章保管交接登记簿、用印登记簿、用印审批单、印章行外使用审批单,使用印管理更加合理规范。
6、 目前,印章管理方面存在的问题及整改措施: 1、存在旧章在用现象。 机构名称更换后,现国家支部章1枚未更换新章。以上印章待市行明确制发单位后统一刻制。 2、用印登记簿登记不准时。 个别部门内部存在用印完毕不准时登记,而是将存在积攒多日的用印审审批单作为登记依据,易造成登记簿漏登之现象。通过这次自查,明确以后必需坚持以下两点:1:用印前,由印章管理人首先在用印审批单中的管理人栏项双人签字确认2:用印后,马上登记用印登记簿。 3、由于人员受限,监印制度有待进一步加强。 【第3篇】办公室印章管理自查报告 办公室印章管理自查报告 仔细落实“谁掌管、谁负责”的规定,严格执行随用随盖,领导不预签,人在章在
7、,人离章收的操作要求。如下是我给大家整理的办公室印章管理自查报告,盼望对大家有所作用。 办公室印章管理自查报告篇一 为进一步规范印章管理,切实防范印章操作风险,我行根据总行印章管理方法和省行体系文件的要求,并依据市行下发第xxx号工作通知单,认真对比检查标准,仔细开展了公章和业务专用章管理操作状况的全面自查。现将自查状况汇报如下: 一:印章管理自查状况 首先,我行综合部作为支行印章的管理部门,对现有在用印章进行了一次彻底清理登记,完善了在用印章明细清册,并对已经停用的废旧印章进行了仔细清理,本次共登记在用印章100枚,清理销毁废旧印章20枚。分别是璞苑储蓄所9枚、迎春园储蓄所11枚;其次,新增
8、登记在用印章28枚。分别是中润大道储蓄所15枚(机构名称变更)、联通路分理处10枚,营业室3枚。由综合部负责了公章用印管理的自查,营业网点和客户服务部负责了业务专用章的自查。行章管理方面,严格根据上级行要求,做到指定专人保管、双人管理。由综合部经理特地保管(a角),另一保管人为印章专管人的b角。实行双人上锁保管制,行章存放于市行统一配发的保险柜内,主钥匙由a角保管、副钥匙由b角保管,用印时双人开锁。收印时双人上锁,切实做到了人离章收。严格实行用印审批登记制度,做好用印登记,印章保管人如有急事需要交接时必需登记交接登记簿,交接时间按要求精确 到分钟,避开了印章保管消失的“盲区”。在xx年我行准时
9、更换了新的印章保管交接登记簿、用印登记簿、用印审批单、印章行外使用审批单,使用印管理更加合理规范。 目前,印章管理方面存在的问题及整改措施: 1、存在旧章在用现象。 机构名称更换后,现国家支部章1枚未更换新章。以上印章待市行明确制发单位后统一刻制。 2、用印登记簿登记不准时。 个别部门内部存在用印完毕不准时登记,而是将存在积攒多日的用印审审批单作为登记依据,易造成登记簿漏登之现象。通过这次自查,明确以后必需坚持以下两点:1:用印前,由印章管理人首先在用印审批单中的管理人栏项双人签字确认2:用印后,马上登记用印登记簿。 3、由于人员受限,监印制度有待进一步加强。 办公室印章管理自查报告篇 【第4
10、篇】公司印章管理自查报告 公司印章管理自查报告 为保证印章使用、管理的正确性、平安性,我部依据联社有关文件的要求,对本部门印章使用管理状况进行自查,现将自查结果报告如下: 一、自查的主要内容: 我部对联社配置给本部门保管使用的印章。自查重点包括:印章保管、印章使用、印章交接/移交、印章收缴等。 二、自查的状况 经核查,我部目前管理的印章有印章的制作、领用、保管、使用状况如下: (一)印章刻制方面。我部无存在私刻公章、伪造印章的状况,全部现存的印章由联社办公室依据联社统筹支配,负责统一制作的。 (二)印章启用方面。我部的印章都是从联社办公室移交接管过来的,并在联社办公室存有印章领用登记记录,不存在未经批准而擅自提前启用新印章的状况。 (三)印章的保管方面。我部对印章管理有实行审批人与保管人分别原则,指定专人保管印章,存放在具有防盗功能的保险柜(箱)内进行保管,能仔细做好印章的日常清洁与保养工作,没
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