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文档简介

9 发 递 股份全体股东: 股份 (以下简称公司)年月日的财务报告部控制的有效性。 在部控制审计过程中,我们注意到公司的非财务报告部控制存在重大缺陷 告使用者注意相关风险。需要指出的是,我们并不对公司的非财务报告部控制发表意见会计师事务所 中国市中国注册会计师:(签名并盖章)中国注册会计师:(签名并盖章)年月日 股份全体股东: 股份 (以下简称公司)年月日的财务报告部控制的有效性。 , ( 会计师事务所 中国市中国注册会计师:(签名并盖章)中国注册会计师:(签名并盖章)年月日 股份全体股东: 股份 (以下简称公司)年月日的财务报告部控制的有效性。 公司部控制失去这一功能。 公司未能按照 企 会计师事务所中国市中国注册会计师:(签名并盖章)中国注册会计师:(签名并盖章)年月日 股份全体股东:我们承受委托,对股份 (以下简称公司)年月日的财务报告部控制 适当证据,因此,我们无法对公司财务报告部控制的有效性发表意见。 们无法对公司财务报告部控制的有效性发表意见,但在我们实施的有限程序的过程中, 公司部控制失去这一功能。 会计师事务所 中国市中国注册会计师:

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