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文档简介

1、供应商认证证管理规规程1目的明确对供供应商进进行评价价、选择择和审计计的管理理程序,以以保证供供应商能能长期、稳稳定地提提供质优优价廉的的物料。2范围适用于本公司所有物料供应商评价、选择、审计和批准。3责任质量部负责本程序的制定,质量审计小组负责本程序的实施。 4供应商的分类根据材料类别及对产品的影响,将本公司的供应商分为三类:A类:提供关键物料的供应商,包括:原料、用量大的辅料、直接接触药品的内包材。B类:提供次要物料的供应商,包括:用量少的辅料。C类:提供辅助物料的供应商,包括:外包材(含标签、说明书)、消毒剂、清洁剂、杀虫剂。5内容5.1质量审计小组5.1.1为保证所采购物料的质量,公司

2、应组织专门人员对物料供应商进行审计。审计人员由总经理、质量审计小组 (保障部授权负责人 生产部授权负责人 质量部授权负责人)组成。5.1.2职责5.1.2.1 保障部负责所需物料的采购、负责组织和协调供应商的评审工作。5.1.2.2质量部负责采购物料的质量标准的制定及物料的取样与检验,负责建立供应商档案。5.1.2.3总经理负责领导质量审计小组的工作和批准供应商。5.2供应商评价和选择流程图新增供应商资质审核样品检验、试制现场审核 次年1月,重新资质审核、现场审计(或书面审计)备用用供应商商、认可供供应商、已有业业务往来来供应商商、整整改、淘淘汰年度考核核(每年年12),定点点供应商商审审计(

3、次次年1月月)对对往年度度考核的审审计,重重新资质质审核、现现场审计计(或书书面审计计)注:有有采购业业务往来来的认可可供应商商称为已已有业务务往来供供应商;没有采采购业务务往来的的认可供供应商称称为备用用供应商商;已有有业务往往来的供供应商经经供应商商审计合合格后方方能成为为定点供供应商。5.3供应商评价方法5.3.1资质审核采购前,由保障部发出供应商基本情况调查表收集供应商相关资料,交由质量部判定其资质是否符合要求。对物料供应商资质要求如下:1、“二证一照”及“GMP证书”(最好能提供组织机构代码证、税务登记证等其他相关资料)医药原料药品生产单位必须具有药品生产企业许可证及该物料生产批准文

4、号、营业执照、GMP证书等。直接接触药物的药用包装材料生产单位,必须领有药包材料生产许可证、产品药材注册证、营业执照,印刷包装材料厂家须领有特种印刷许可证或包装装潢印刷许可证等。医药原料药经营单位,必须具有药品经营许可证、营业执照等。2、企业简介3、组织机构图4、企业主要负责人和部门负责人基本情况表5、工艺流程简图6、质量管理机构图7、检测仪器清单8、生产设备清单9、产品及规格表。以上有关资料均需加盖供应商企业公章。5.3.2样品评价5.3.2.1若资质符合要求,则保障部联系供应商提供样品,样品量应是全检量的2倍,质量部按企业内控标准对样品进行检验并出具检验报告。5.3.2.2若检验合格,保障

5、部采购3批物料进行试生产,填写物料试生产单一式三份,交生产部按照生产工艺要求进行样品试生产,生产工艺记录应完整,附有工艺参数、中间产品检验结果及试制产品检验结果,并形成完整的批生产记录及批检验记录,应有试生产的结论。试生产的成品由质量部检验并出具检验报告,并制定留样检测计划,以考察产品稳定性。5.3.2.3所有的试生产材料一式三份,由生产部、质量部、保障部各存档一份。5.3.3现场审计保障部组织质量部、生产部等质量审计小组有关人员到供应商的生产或经营现场,对其质量管理现状、生产设备、检验手段、生产现场管理、人员结构等情况进行现场审计,并如实填写现场审计项目表,该表经双方相关负责人确认后,签字盖

6、章。5.3.4审计的批准质量审计小组根据供应商的资质审核、样品评价及现场审计等情况,给出综合分析意见,由质量部整理供应商质量审计审核报告一式三份,经QA主管、质量部长审核后,报总经理批准,质量部、物料保障部、生产部各存档一份。5.3.5年度考核5.3.5.1年度考核由总经理领导,保障部主持,质量审计小组协助。5.3.5.2年度考核主要由四方面构成:质量、交期交货时间、价格、配合度。5.3.5.3年度考核时间:以一年为单位作考核,在每年12月份进行。5.3.5.4年度考核项目及比重:考核项目考核比重考核单位质量交期价格配合度40%15%30%15%质量部、生生产部保障部保障部保障部、质质量部5.

7、3.55.5考考核成绩绩质量量得分XX =11进进料不合合格批数数/总进进料批数数40交期得得分Y =11逾逾期批数数/总进进料批数数15价格得得分Z: 比目标标价格低低:300分; 与目目标价格格相同:20分分;比目标标价格高高:100分; 价格经经常上调调,大大大超过目目标价格格:0分分。配合合度得分分W: 态度度积极,能能及时解解决问题题:155分; 配配合不太太到位:7.55分; 不不配合:0分。5.3.5.6考核等级及奖惩:等级总得分SS奖 惩ABCD 85分以以上70-844分60-699分60分可作为定点点供应商商,供优优先采购购。可作为为定点供供应商,供供正常采采购。可作为为辅

8、助供供应商,供供应急采采购或暂暂停采购购。为为不合格格供应商商,予以以淘汰。注意:质量量得分XX322分者,仍仍视为DD级不合合格供应应商。5.3.55.7考考核登记记保障部部将考核成绩绩登记在在供应应商年度度考核表上上,交质质量部纳纳入供应应商档案案。5.4认可可供应商商的评价价与审批批5.44.1认认可供应应商的评评价流程程5.4.11.1 对A类类新供应应商的选选择必须须使用55.3方方法中的的资质审审核样样品评价价现场场审计。5.4.1.2 对B类新供应商的选择只需使用5.3方法中的资质审核样品评价。5.4.1.3 对C类新供应商只需使用5.3方法中的资质审核,然后根据物料出厂合格证等

9、资料或外包装的完整性、数量是否准确、品名的标示和内容是否正确等进行检查,合格即可。5.4.1.4对已有业务往来的A类供应商的选择只需使用5.3方法中的资质审核现场审计(或书面评审)年度考核。 由于各种原因造成无法对物料供应商进行现场审计的或已有业务往来的物料供应商在生产质量管理体系未发生重大变化及所供物料未发生异常质量问题的,每年一月份由物料保障部应发出供应商基本情况调查表、现场审计项目表对其进行书面评审,书面评审合格者列入认可供应商名册,但须注明“非现场评审”字样。本公司可根据供应商年度考核表上产品质量变化情况随时对已有业务往来的物料供应商进行现场审计。5.4.1.5对已有业务往来的B类供应

10、商的选择只需使用5.3方法中的资质审核年度考核。5.4.1.6 对已有业务往来的C类供应商只需使用5.3方法中的资质审核,然后根据物料出厂合格证等资料或外包装的完整性、数量是否准确、品名的标示和内容是否正确等进行检查,合格即可。5.4.2认可供应商的审批质量审计小组依据供应商资质情况、样品情况、现场审计情况进行分析、比较,选择出合格的供应商,物料保障部将其纳入认可供应商名册。认可供应商名册经质量部批准后,下发到质量部、生产部、物料保障部等部门。5.5对已有业务往来供应商的审计质量审计小组应定期对已有业务往来的供应商进行审计,一般情况下每年一次,在一月份进行,内容包括对往年度考核的审计,重新进行

11、资质审核和现场审计(或书面审计)等。审计情况及结果以主要物料供应商审计报告(作为定点供应商选择的依据)形式一式三份,经审计小组、质量部长审核后,报总经理批准,质量部、物料保障部、生产部各存档一份。5.6对备用供应商的审计质量审计小组应在次年1月份重新对其进行资质审核和现场审计(或书面审计),如备用供应商在生产质量管理体系未发生重大变化,则将其还原为认可供应商,供采购。5.7对定点供应商的管理5.7.1供应商产品出现异常时(如质量、数量与标准或合同上不符合等问题),由质量部以供货质量反馈单形式要求其改进。未积极配合改进者,应与其联系,办理退货手续。如已付出货款则应及时追回。如果对方认为质量无问题

12、,须向对方解释,并出示本公司质量部所提供的质量标准及检验报告。5.7.2若有以下情况应按5.3方法中的规定对其进行重新评价:供应商产品出现较严重的质量问题; 供应商的质量体系发生变动;我公司对产品的质量有更严格的要求。5.7.3对于连续3 批出现不合格品或其他情况 (企业倒闭、管理机构发生重大问题等),由QA提出取消定点供应商申请,报QA主管负责人批准,批准后列入物料保障部编制的淘汰供应商名册,从定点供应商名册中删除。此类供应商需彻底整改后,由物料保障部提出恢复供应厂商合格资格申请,并按5.3方法规定重新审核合格后,方可重新列入定点供应商名册。两名册各一式三份,分别保存于物料保障部部、质量部、生产部。物料保障部应根据供应商动

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