内审部门岗位职责和KPI设置课件_第1页
内审部门岗位职责和KPI设置课件_第2页
内审部门岗位职责和KPI设置课件_第3页
内审部门岗位职责和KPI设置课件_第4页
内审部门岗位职责和KPI设置课件_第5页
已阅读5页,还剩13页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、发展规划部资产管理部财务管理部审计部人力资源部集团办公室行政管理部xx岗位说明与KPI考核指标9/14/20220审计部经理职位说明书(一)岗位目的执行审计制度,健全审计管理,保证公司审计工作的顺利开展;通过高效、有序的审计工作,为公司业务正常开展提供服务 岗位职责1、规划审计部的自身发展,并全面负责部门内部的日常事务管理 2、负责组织编制年度审计工作计划,并对实际完成情况进行检查、总结 3、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,并监督有关规章制度实施 4、制订对所属业务领域内业务人员的专业培训要求,由本部门备案 5、负责开展集团建设工程、下属子公司等各类专项审计6、负责协调外部审

2、计工作开展7、根据公司规定制定部门预算并执行 8、对于重大经营决策向总经理提供参考意见 9、协调与有关外部管理部门、各子公司的关系 10、全面负责部门的日常管理工作,并协调部门内各岗位人员的分工合作 9/14/20221审计部经理职位说明书(二)关键业绩指标指标项目量化目标指标权重岗位技能要求1、政策理论水平高,熟悉有关的法律、法规和集团的规章制度 2、全面的财务管理、会计核算、内控审计等能力2、调查研究和综合分析能力强,具有战略头脑,有很强的洞察力 3、组织协调能力强,文字和口头表达能力强4、高度的职业道德 岗位资格要求1、具有本科以上学历2、财务、会计、审计等专业 3、注册会计师4、具有五

3、年以上财务审计工作经验5、具有二年以上领导经验 9/14/20222审计部经理KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的年度审计计划编制半年100分附表115%附表2年度审计计划完善审计工作的制度化内部审计控制半年100分附表330%附表4内审报告强化和及时完善公司内部控制体系部门年度运作报告 半年100分完成率100%20%100 执行率A=100%60 70%A100%0 A70%本部门的报告加强对公司管理流程的规范化运作 9/14/20223审计部经理KPI组成表(续)KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的外部审计工作落实半年100分1

4、5%出具无保留意见审计报告 100分出具有保留意见审计报告 50分其他 0分外部审计报告 切实落实外部对公司运行的监督 费用指标控制率 半年100分实际费用/费用额度 10%控制率100%,100分,每超支1%,分值减少10分 财务部财务报表 有效控制费用的使用,保证各部门职能的正常发挥 员工培训及管理 半年100分考核本部门员工培训计划的实施情况 10%完成计划培训次数满分;缺少一次,80分;缺少两次,50分;缺少三次,0分 人力资源部门 保障满足各岗位的基本要求,提高员工的素质能力 9/14/20224附表2:公司年度审计计划评分表 (财务总监填写)软指标评分项目分数分布考评得分审计计划的

5、及时制定15公司内控环境的深入分析 25审计目标设定合理性 30审计工作量安排的合理性30总计1009/14/20226附表3:公司内部审计报告主要内容 内部审计报告 报告内容 数据信息的真实可靠性分析上年度审计工作,评价公司内部控制体系效果 规章制度的执行情况明确年度主要的审计种类范围及希望达到的审计目标 资产与权益的安全保障根据集团及子公司审计目标确定主要审计项目规章制度的完善性与有效性,经营决策的合理性分析审计项目,明确年度的主要工作内容及相应的计划工作量9/14/20227审计部经理考核流程本岗位人力资源部信息来源财务总监年度审计计划编制内部审计控制审计计划对报告评分整理备案接受考评反

6、馈内审报告审核评分整理备案外部审计工作落实部门年度运作报告外部审计报告审核打分整理备案工作报告审核评分整理备案费用指标控制率财务报告审核打分整理备案员工培训及管理培训考核报告审核评分整理备案9/14/20229内审专员职位说明书(一)岗位目的协助审计部经理开展工作,实施企业各项内审工作,改进集团内部控制制度岗位职责1、协助经理负拟订全年常规审计计划并负责计划按时完成 2、负责编制建设工程审计方案3、负责设计项目专项审计方案4、负责调查、核实经济事项,搜集审计证据 5、全面协助经理组织完成各类常规性或非常规性的审计工作 6、全面负责审计工作的质量控制 7、完成领导交付的其他任务9/14/2022

7、10内审专员职位说明书(二)关键业绩指标指标项目量化目标指标权重岗位技能要求1、熟悉财务管理、财务分析和会计核算等知识2、熟悉审计管理工作,具有强的审计、会计和组织、协调与管理能力 3、良好的沟通与协调能力 4、勤勉的工作态度岗位资格要求1、专科及以上学历2、财务、会计、审计等专业3、3年以上相关工作经验9/14/202211附表1:公司年度审计计划主要内容 财务分析报告项目 报告内容 公司内控环境分析 分析上年度审计工作,评价公司内部控制体系效果 明确主要审计目标明确年度主要的审计种类范围及希望达到的审计目标 审计项目审定 根据集团及子公司审计目标确定主要审计项目审计工作分解 分析审计项目,明确年度的主要工作内容及相应的计划工作量9/14/202213附表2:公司年度审计计划评分表 (审计部经理填写)软指标评分项目分数分布考评得分审计计划的及时制定15公司内控环境的深入分析 25审计目标设定合理性 30审计工作量安排的合理性30总计1009/14/202214附表4:公司内部审计报告评分表 (审计部经理填写)软指标评分项目分数分布考评得分确实落实审计整改意见25审计意见的科学合理性25审计报告的全面性20审计工作流程的完善性 15审计工作底稿完备性15总计1009/14/202216审计部审计专员考核

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论