2022年审计系统工作总结范文_第1页
2022年审计系统工作总结范文_第2页
2022年审计系统工作总结范文_第3页
2022年审计系统工作总结范文_第4页
2022年审计系统工作总结范文_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、第6页共6页2022年审计系统工作总结范文一、依法开展审计工作1984-_年,对_户行政事业单位的财务收支进行了定期审计,查出违纪金额_万元。1985-_年,先后对_个企业进行了财务收支审计,查出严重违反财经纪律资金_万元。_年,清理整顿“小钱柜”,查出挤占预算内收入乱支乱用_万元。_年,对扶贫支农_进行专项审计调查,审计金额_万元。1988-_年,先后对承包经营的_户企业进行了厂长(经理)任期目标责任审计,审计金额_万元。_,分别对_户企业、行政事业和_户个体工商户进行检查,查出违纪资金_万元。_年,对上街镇财政所_月至_年_月的财务收支进行了送达审计,查出违规资金_万元;对双涧、脉地、太平

2、、顺濞、平坡_乡_度财政预决算和乡镇企业进行了审计,共查出违纪金额_万元;对全民所有制和_所有制_个单位进行了审计调查。_年,对农村土地罚款、土地管理和耕地占用税进行了全面审计,查出违规资金_万元;对1987-_年新建、更改、改造、扩建等单位_个、基建项目_项进行了全面审计调查。_年,对全县1980-_年省州下拨_万元扶贫资金进行审计调查;对县人行、工行、建行等单位_年财务收支进行了审计,查出挤占、截留利润_万元,对县农行、保险公司等单位_年度财务收支进行了审计,查出违纪金额_万元。_年完成审计项目_项,共查处违纪违规金额_万元,违纪单位和违纪金额都比往年有所减少。对县农行1984-_年上半年

3、的农贷资金情况开展调查;对县工行1985-_年的财务收支情况进行了审计,查出违纪金额_万元。_年,共完成审计项目_项。查出违纪违规金额_万元,处予罚款_万元,追回侵占挪用资金_万元。审计调查_项,基建自筹资金来源事前审计_项。一是有重点地选择有代表性的_户预算执行单位进行审计,共查出违纪金额_万元。二是开展农业_和行政事业单位审计,尤其对本年我县投入的_万元小农水资金的到位、使用情况和使用效益作了全面审计。三是对预算外资金、国有企业潜亏和县民政救灾扶贫周转金的管理和使用进行调查,完成省州下达的_项调查任务,_单位_个,走访农户_户。_年,共完成审计项目_项。查处违纪资金_万元,追回被侵占挪用资

4、金_万元,调账处理_万元,促进以工代赈资金分配_万元,处罚款_万元。_年,共完成审计项目_项。查出违纪违规金额_万元,追回侵占挪用资金_万元,上缴财政_万元。_年,共完成审计项目_项。查出违纪违规金额_万元,上缴财政_万元,被审单位_户中有_户不同程度地存在违规行为,违规资金_万元,其中,决定作出处理处罚_万元,上交财政_万元,指明要求纠正_万元。_年,完成审计项目_项。共查出违纪违规资金_万元,其中,决定执行处罚_万元,指明要求纠正_万元,上缴财政_万元。_年,完成审计项目_项。查出违纪违规资金_万元,其中,决定执行处罚_万元,指明要求纠正_万元,上缴财政_万元。_年,共完成审计项目_项。查

5、出违纪违规资金_万元,其中,预算执行_万元,财政决算_万元,金融_万元,企业审计_万元,行政事业审计_万元,经济责任审计_万元。违纪违规资金中,上缴财政_万元,调账处理_万元。_年,完成审计项目_项。查出违规金额_万元,管理不规范金额_万元,上缴财政_万元,应调账处理金额_万元,应自行纠正金额_万元。_年,共完成审计项目_项。查出违纪金额_万元,管理不规范金额_万元,应上缴财政_万元,应调账处理金额_万元,应自行纠正金额_万元。特别是对政府性投资工程,在开展好前置审计的基础上,搞好工程决算审计。年内,共核减虚增工程量、高套定额、核算错误等造成的虚增工程造价_万元,为国家和业主单位节约开支_万元

6、;开展前置审计_项,共核减投资_万元,核增投资_万元。开展经济责任审计,共完成_项_人,查出管理不规范资金_万元。对全县_个行政事业单位_年度行政事业性收费和罚没收入进行了重点检查,对违反规定的单位进行了审计处理,对各单位自查申报的_万元按规定解缴同级审计系统工作总结财政,对自查未申报的_万元作审计收缴。_年来,共完成审计项目_个,查出违纪违规资金_万元,收缴财政_万元,追回被侵占挪用资金_万元,查出挪用、_、_人,金额_万元,移交有关部门处理_人,受党纪、政纪、团纪处分_人。二、加强审计队伍建设(一)领导班子建设。成立县审计局时,配备_名副局长,与财政局同一个党支部。_年,成立了审计局党支部

7、。现行政领导配有1正3副。无论是党支部还是行政领导班子,都善于把党的路线方针政策同审计工作紧密结合,带领全体审计干部,认真履行审计监督职能,当好敢于审计、善于审计的带头人。(二)审计队伍建设。根据国家审计署提出的“要建立一支政治上强,业务上精的审计队伍”的要求,认真加强审计队伍教育培训,提高全体审计人员的政治素质、知识水平和业务能力。到_年底,审计干部达_人。其中,大学_人,占7;本科在读_人,占20;大专_人,占40;中专_人,占27;高技_人,占7;非执业会计师和审计师_人,占13;助理审计师_人,占53。平均年龄_岁。是一支政治强、业务精的审计队伍。_年以来,先后有_名审计工作者被评为大

8、理州审计系统先进个人。(三)制度建设。_年_月,制定并印发了县审计局内部责任规章制度和_实行量化考核实施办法的试行规定。_年_月,制定并印发外勤经费管理办法、县审计局工作规则、_加强审计纪律的规定、县审计局行政执法岗位责任制等_个制度、规定、办法,确保了依法执政、依法从审、依法管理,真正做到了有章可循,使审计的各项工作任务得以顺利完成。三、加强精神文明建设与廉政建设加强精神文明建设。2022年审计系统工作总结范文(二)一、基本情况_市与公司董事会和高管层进行了必要的沟通,_市与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书中规定了_年度审计总费用为_万元人民币,收费标准是按照有关规定确定,不存在或有收

9、费项目。审计委员会与_市协商,确定了公司_年度财务报告审计工作的总体时间安排。审计小组于_年_月_日至_年_月_日对公司年报进行了现场审计,出具审计报告、募集资金使用情况报告等。在审计小组现场审计期间,审计委员会与_市所进行了充分的沟通,并委托审计部督促其在约定时限内提交审计报告。根据的审计时间安排,审计小组在约定时限内完成了所有审计程序,取得了充分适当的审计证据,并向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。二、_市所执行年审的会计师遵守职业道德基本情况_市执行年审的会计师未在公司任职,未获取任何形式的经济利益,_和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况,也不存在密切的经营关系,审计小组成

10、员和公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中_市及其审计成员始终保持了遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计小组共由_人组成,其具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关能力,能够胜任本次审计工作,同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。三、审计范围及出具的审计报告意见的情况1、审计工作计划评价在本年度审计过程中,审计小组通过初步业务活动制定了具体的审计计划,为完成审计任务和减少审计风险做了充分的准备。2、具体审计程序执行评价审计小组在根据公司的内部控制的完整性、设计的合理性和运用的有效性进行评价的基础上,确定需实施的控制性测试程序和实质性测试程序,为发表审计意见获取了必要的审计证据。3、_市出具的审计报告意见的情况审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论