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文档简介

1、固定资产管理制度为加强固定资产的管理,使固定资产完整平安,做到物尽其用, 节省经费开支,使固定资产更好的发挥更大的社会效益。特制定资产 管理制度。第一章固定资产的范围第一条固定资产是指使用期限超过一年,单位价值在1000元 以上(其中:专用设备单位价值在1500元以上),并且在使用过程 中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未到达规定标准,但 是耐用时间在一年以上的大批同类物资,作为固定资产管理。第二条固定资产一般分为六类:房屋及构筑物;通用设备;专用设备;文物和陈列品;图书、档案;家具、用具、装具及动植 物。第二章固定资产的申报与审批第三条各部门申请购置固定资产时,应根据开展规划和工作需

2、要,编制本单位的固定资产年度购置计划,在每年十月末前将下一 年购置计划报送到办公室。办公室根据报送情况,进行实际核查 后,报请政府采购领导小组审批。第四条计划外临时采购特殊需要的固定资产,由需求部门报部 门主管领导审批,由办公室核查并签署意见后,上报政府采购领导 小组审批。第五条固定资产申报应履行以下程序(一)购置计划与申请必须在规定的上报时间内。(二)申请部门应有申请报告,其中包括:申请购置的设备 对本部门工作的必要性及已有同类设备的现状;所购设备在本部 门的适用范围;数量较大的设备工程应有可行性论证报告及工作 量预测分析;所购设备的安装位置。第三章固定资产购置第六条固定资产购置应严格执行中

3、华人民共和国政府采购 法,统一由办公室组织实施,财务部门、纪检、监察、审计部门参 与并监督。第七条 办公室应严格按下达的审批计划组织采购。在购置固定 资产时,要负责选择能明确完成安装、调试、索赔、保修,并能随 时提供良好售后服务和有厂家授权书的公司。第八条对贵重的、批量较大和专业性较强、技术性能要求较高 的固定资产购置,应邀请相关的专家和使用部门代表参加,进行考 察、咨询和论证,并由领导决定。采购固定资产的原始发票、批件等凭证交财务人员报销、存 档,复印件由专人保管,登记入册。对上级调拨各种固定资产由办 公室记入固定资产实物账,并做相应的账目处理。基础设施建设的 各种图纸、资料,高档精密设备的

4、说明书、实物照片等资料要装订 成卷,年末前交档案管理部门存档。第四章固定资产使用和管理第九条对固定资产应认真登记,逐步实现微机化管理,并建立 技术档案,建立健全使用和维修记录,做到账、卡、物相符。第十条办公室负责对全单位固定资产的管理。各部门负责申报 本部门购置计划和管理等。各部门应明确固定资产管理人员,协助 办公室管好和用好本部门的固定资产,在业务上接受办公室的指导 和监督。第十一条固定资产实行分管共用、资源共享。防止出现部门间 固定资产的重复购置和闲置。对于闲置在部门的资产,办公室有权 予以收回。第十二条固定资产不准私自出借、出租。确因工作需要的,必 须履行审批手续,报办公室和监察室备案,

5、所收费用必须按财 务规定全额上交给财务人员。第十三条固定资产特别是仪器设备原那么上不准拆改和分解使 用。确因工作需要应逐级上报,由办公室审核,报主管领导审批后方 可进行。第十四条固定资产配置后,由各部门使用,不得擅自调给其他 部门。在规定的使用年限内,应妥善使用、保管。第五章固定资产的核算第十五条经济核算相对独立的经济实体和承包单位,其利用自 有资金购置的固定资产的计划编报、经费核算、采购、验收、记 账、调剂等工作可独立进行,但资产管理工作应执行XX有关规定并 接受办公室的监督和指导。其固定资产必须到办公室登记、入账。第六章固定资产的处置第十六条 对超过使用年限,无法正常使用、没有维修价值的器 材设备,由使用部门填写固定资产处置审批表,报办公室,经专 业人员鉴定,单位领导同意后确认要处置的资产,一次性处置价值 50万元以下的资产,由省院审批;一次性处置价值50万元以上的 资产,经省院审核,省财政厅审批;对已报废的器材设备要交回办公 室统一处理。财务部门冲减固定资产实物账和分类账,并做相应财 务处理。对于没有报废的固定资产,但部门已经不需要,直接交

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