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文档简介

1、泓域咨询 /压缩空气储能设备项目立项备案报告报告说明储能的核心是实现能量在时间和空间上的移动,本质上是让能量更加可控。把各种发电方式的本质归一化,可以发现:火电、核电、生物质发电天然就有相应的介质进行能量的存储,并且介质适宜进行贮存和运输,即本身就配置了储能功能。而对于水力发电、风力发电、光热发电、光伏发电而言,发电借助的来源是瞬时的、不可贮存和转运的。相应地,如果想让这些能源更加可控,必须人为的添加储能装置。可以理解为,储能装置的添加,会使得水力、风力、光伏、光热成为更理想的发电形式。根据谨慎财务估算,项目总投资8524.35万元,其中:建设投资6449.81万元,占项目总投资的75.66%

2、;建设期利息172.81万元,占项目总投资的2.03%;流动资金1901.73万元,占项目总投资的22.31%。项目正常运营每年营业收入18400.00万元,综合总成本费用15702.23万元,净利润1966.75万元,财务内部收益率15.86%,财务净现值2026.18万元,全部投资回收期6.62年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。该项目的建设符合国家产业政策;同时项目的技术含量较高,其建设是必要的;该项目市场前景较好;该项目外部配套条件齐备,可以满足生产要求;财务分析表明,该项目具有一定盈利能力。综上,该项目建设条件具备,经济效益较好,其建设是可行的。目录

3、 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc112814100 一、 项目名称及项目单位 PAGEREF _Toc112814100 h 4 HYPERLINK l _Toc112814101 二、 项目建设地点 PAGEREF _Toc112814101 h 4 HYPERLINK l _Toc112814102 三、 编制依据和技术原则 PAGEREF _Toc112814102 h 4 HYPERLINK l _Toc112814103 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc112814103 h 6 HYPERLINK l _Toc112814104 四、

4、主要结论及建议 PAGEREF _Toc112814104 h 7 HYPERLINK l _Toc112814105 五、 压缩空气储能:效率提升下,极具前景的大规模储能技术 PAGEREF _Toc112814105 h 9 HYPERLINK l _Toc112814106 六、 建筑工程建设指标 PAGEREF _Toc112814106 h 10 HYPERLINK l _Toc112814107 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc112814107 h 10 HYPERLINK l _Toc112814108 七、 高级管理人员 PAGEREF _Toc112814108

5、 h 11 HYPERLINK l _Toc112814109 八、 优势分析(S) PAGEREF _Toc112814109 h 13 HYPERLINK l _Toc112814110 九、 环境保护结论 PAGEREF _Toc112814110 h 14 HYPERLINK l _Toc112814111 十、 项目技术流程 PAGEREF _Toc112814111 h 15 HYPERLINK l _Toc112814112 十一、 项目节能概述 PAGEREF _Toc112814112 h 15 HYPERLINK l _Toc112814113 十二、 项目建设期原辅材料供

6、应情况 PAGEREF _Toc112814113 h 17 HYPERLINK l _Toc112814114 十三、 项目总投资 PAGEREF _Toc112814114 h 17 HYPERLINK l _Toc112814115 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc112814115 h 17 HYPERLINK l _Toc112814116 十四、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _Toc112814116 h 18 HYPERLINK l _Toc112814117 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc112814117 h 19 HYPERLIN

7、K l _Toc112814118 十五、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc112814118 h 19 HYPERLINK l _Toc112814119 十六、 招标要求 PAGEREF _Toc112814119 h 21 HYPERLINK l _Toc112814120 十七、 项目总结 PAGEREF _Toc112814120 h 21项目名称及项目单位项目名称:压缩空气储能设备项目项目单位:xxx有限责任公司项目建设地点本期项目选址位于xx(以最终选址方案为准),占地面积约22.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,

8、非常适宜本期项目建设。编制依据和技术原则(一)编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。3、项目建设地相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提供的其他有关资料。(二)技术原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令,符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市场为导向,以提高竞争力为出发点,产品无论在质量性能上,还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳

9、动保护措施必须与主体装置同时设计,同时建设,同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准,并保证工厂安全运行和操作人员的健康。5、将节能减排与企业发展有机结合起来,正确处理企业发展与节能减排的关系,以企业发展提高节能减排水平,以节能减排促进企业更好更快发展。6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设,要统筹考虑未来的发展,为今后企业规模扩大留有一定的空间。7、以经济救益为中心,加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和项目设计模式改革要求,尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下,实事求是地优化各成本要素,最大限度地降低项目的目标成本,提高项目的经济效益,增强项

10、目的市场竞争力。8、以科学、实事求是的态度,公正、客观的反映本项目建设的实际情况,工程投资坚持“求是、客观”的原则。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积14667.00约22.00亩1.1总建筑面积24778.391.2基底面积9240.211.3投资强度万元/亩275.722总投资万元8524.352.1建设投资万元6449.812.1.1工程费用万元5398.852.1.2其他费用万元921.852.1.3预备费万元129.112.2建设期利息万元172.812.3流动资金万元1901.733资金筹措万元8524.353.1自筹资金万元4997.543.2银行贷款万元3526.

11、814营业收入万元18400.00正常运营年份5总成本费用万元15702.236利润总额万元2622.347净利润万元1966.758所得税万元655.599增值税万元628.5410税金及附加万元75.4311纳税总额万元1359.5612工业增加值万元4751.3713盈亏平衡点万元8117.50产值14回收期年6.6215内部收益率15.86%所得税后16财务净现值万元2026.18所得税后主要结论及建议本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。二级标产业环境分析到“十三五”末,力争

12、实现经济增长、发展质量效益、生态环境在省市争先进位;地区生产总值比2010年增加1.5倍以上、城乡居民人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上;是到2020年确保如期全面建成小康社会。“十三五”时期是全面建成小康社会的决胜阶段,是全面振兴老工业基地的关键时期。我市面临的国内外发展环境更加错综复杂,经济社会发展既要准确把握有利条件、顺势而为,又要直面风险挑战、趋利避害。从国际看,和平与发展的时代主题没有变,世界经济在深度调整中曲折复苏,移动互联网与云计算、人工智能与先进机器人、3D打印等新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。同时,国际金融危机深层次影响依然存在,全球经济贸易增长乏力,贸易保护主义抬

13、头,东北亚地区等地缘政治关系复杂多变,传统安全威胁和非传统安全威胁交织,不稳定、不确定因素增多。从国内看,我国仍处于大有作为的重要战略机遇期,内涵发生深刻变化。发展速度变化、结构优化和动力转换特征明显,经济长期向好的基本面没有改变,经济发展迈入“新常态”。“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”行动计划等战略实施,将为经济增长动力转换提供新引擎;“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展等战略实施将为经济发展拓展新空间;全面深化重点领域改革将会激发市场主体新活力,创造新的制度红利。同时,城乡区域发展不平衡、资源约束趋紧、生态环境恶化趋势尚未得到根本扭转,基本公共服务供给不足

14、,收入差距较大,人口老龄化加快,全民文明素质和社会文明程度有待提高,法治建设有待加强。从大连看,“十三五”时期我市将呈现一些新的特征。一是进入发展动力转换期。经济增长动力从要素驱动向创新驱动转变,经济发展将逐步走向以内生动力为主的新阶段。二是进入转型升级加速期。在创新驱动、“两化融合”和消费升级作用下,传统产业转型升级步伐加快,产业结构将加快向以现代服务业和新兴产业为主转变,逐步形成以服务经济为主导的经济结构。三是进入城市功能提升期。随着“四个中心”和现代产业聚集区建设的加快推进以及重大基础设施项目相继建成运营,大连对东北老工业基地的带动服务作用将进一步增强。四是进入改革开放深化期。行政管理体

15、制改革、国资国企改革、金普新区建设、创建国家自由贸易试验区、主动融入“一带一路”等重大改革和开放战略深入实施,大连核心城市的功能和作用将显著增强。五是进入“四化统筹”协同推进期。基本公共服务均等化水平进一步提高,城乡差距逐步缩小,全域城市化、新型工业化、城市智慧化和农业现代化将进入联动发展的新阶段。压缩空气储能:效率提升下,极具前景的大规模储能技术压缩空气储能系统是一种能够实现大容量、长时间电能储蓄的电力储能系统。通过压缩空气存储多余的电能,在需要时,将高压气体释放到膨胀机做功发电。传统压缩空气储能技术原理脱胎于燃气轮机,其工作流程为:压缩、储存、加热、膨胀、冷却。当前压缩空气技术以中温蓄热式

16、压缩空气储能为主。中温技术将压缩空气加热到200-300,温度越高,转换效率就越高,最新压缩空气储能的电转换效率可以达到60-70%。但高温对压缩机等设备材料的要求更高,当前产业化方向以中温为主。建筑工程建设指标本期项目建筑面积24778.39,其中:生产工程17748.60,仓储工程2720.32,行政办公及生活服务设施2466.05,公共工程1843.42。建筑工程投资一览表单位:、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程5174.5217748.602264.301.11#生产车间1552.365324.58679.291.22#生产车间1293.634437.15566.

17、081.33#生产车间1241.884259.66543.431.44#生产车间1086.653727.21475.502仓储工程2125.252720.32281.652.11#仓库637.57816.1084.492.22#仓库531.31680.0870.412.33#仓库510.06652.8867.602.44#仓库446.30571.2759.153办公生活配套513.762466.05350.443.1行政办公楼333.941602.93227.793.2宿舍及食堂179.82863.12122.654公共工程1386.031843.42172.91辅助用房等5绿化工程2066.

18、5837.93绿化率14.09%6其他工程3360.217.857合计14667.0024778.393115.08高级管理人员1、公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总工程师、总经济师、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期三年,总经理连聘可以连任。5、总经理对董事会负责,行使下列职权:(1

19、)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;(2)组织实施公司年度经营计划和投资方案;(3)拟订公司内部管理机构设置方案;(4)拟订公司的基本管理制度;(5)制定公司的具体规章;(6)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;(7)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;(8)本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则,报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容:(1)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员;(2)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;(3)公司资金、资产运用,签订

20、重大合同的权限,以及向董事会、监事会的报告制度;(4)董事会认为必要的其他事项。8、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。9、副总经理在总经理的领导下负责总经理安排的工作,行使总经理授予的职权。副总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关副总经理辞职的具体程序和办法由副总经理与公司之间的劳动合同规定。10、上市公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。11、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本

21、章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。优势分析(S)(一)公司具有技术研发优势,创新能力突出公司在研发方面投入较高,持续进行研究开发与技术成果转化,形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外,公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。(二)公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成,与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍,为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。(三)公司具有优质的行业头部客户群

22、体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务,树立了良好的品牌形象,获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系,对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻,有利于研发生产更符合市场需求产品,提高公司的核心竞争力。(四)公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕,已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势;同时随着行业的深度整合,行业集中度提升,下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定,在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。环境保护结论本项目选址合理,符合相关规划和产业政策,通过采取有效的污染防

23、治措施,污染物可做到达标排放,对周边环境的影响在可承受范围内,因此,在切实落实评价提出的污染控制措施和严格执行“三同时”制度的基础上,从环境影响的角度,本项目的建设是可行的。二级环境保护标题建议1、本项目建设过程中,必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定,执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。2、提高环境保护重视力度,提高施工人员的环保意识,加强全体职工的污染风险意识和防范意识。3、建立设备定期维护,保养的管理制度,确保环保措施发挥最佳有效的功能。4、本项目的各污染物应达标排放,减少对周边环境的污染。项目技术流程xx、xxx、xx、x

24、xx、xx、xx项目节能概述该项目的建设及运行一定要坚持“节能优先”的方针,采取各种节约用能合理用能的有效措施,大幅度提高能源利用效率,创建节能型工业企业,促进经济社会可持续发展。本着“节约有奖、浪费有罚”的原则,有效地节约能源,促进社会的和谐发展。通过技术进步、综合利用、科学管理及产品、产业结构合理化调整等途径,直接或间接地降低单位产品的用能量,以最合理的能源使用方式取得最大的经济效益。(一)项目建设的节能原则1、项目建设过程不采用高耗能的落后生产工艺、技术和设备。2、推广应用先进的节能新技术、新设备。积极采用高效电动机、高效风机、高效水泵及其变频调速节能技术和软起动技术。变压器、电热设备、

25、照明器具等符合国家能效标准的节能型产品。3、有效回收利用余热、余压。4、严格控制非生产用电。加强管理严格计量严格考核,减少厂区辅助、办公、生活等非生产用电。5、降低企业内部线损,合理补偿无功。推广无功就地补偿、无功自动补偿和无功动态补偿技术。6、加强用电负荷管理。合理安排生产工艺、生产班次,错、轮休假日。在用电高峰季节安排设备大修,在日高峰时段安排设备检修。7、通过技术改造,转移部分高峰负荷至电网低谷时段消耗。8、开展电平衡测试。摸清企业节电潜力和存在问题,有针对性地采取切实可行措施降低能耗。(二)节能政策依据1、中华人民共和国节能能源法2、国务院关于加快发展循环经济的若干意见3、国务院关于加

26、强节能工作的决定4、中国能源技术政策大纲5、关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知6、节能减排综合性工作方案7、中华人民共和国节约能源法项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是:混凝土、水泥、砂石等建筑材料,建设地周边市场均有供货厂家(商户),完全能够满足项目建设的需求。项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资8524.35万元,其中:建设投资6449.81万元,占项目总投资的75.66%;建设期利息172.81万元,占项目总投资的2.03%;流动资金1901.73万元,占项目总投资的22.31%。总投资及构成一览

27、表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资8524.35100.00%1.1建设投资6449.8175.66%1.1.1工程费用5398.8563.33%1.1.1.1建筑工程费3115.0836.54%1.1.1.2设备购置费2140.8125.11%1.1.1.3安装工程费142.961.68%1.1.2工程建设其他费用921.8510.81%1.1.2.1土地出让金556.836.53%1.1.2.2其他前期费用365.024.28%1.2.3预备费129.111.51%1.2.3.1基本预备费64.020.75%1.2.3.2涨价预备费65.090.76%1.2建设期利息172.81

28、2.03%1.3流动资金1901.7322.31%资金筹措与投资计划本期项目总投资8524.35万元,其中申请银行长期贷款3526.81万元,其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位:万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资8524.35100.00%1.1建设投资6449.8175.66%1.2建设期利息172.812.03%1.3流动资金1901.7322.31%2资金筹措8524.35100.00%2.1项目资本金4997.5458.63%2.1.1用于建设投资2923.0034.29%2.1.2用于建设期利息172.812.03%2.1.3用于流动资金1901.7322.3

29、1%2.2债务资金3526.8141.37%2.2.1用于建设投资3526.8141.37%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金经济评价财务测算(一)营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入18400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定,本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下:正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=628.54万元。(二)综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用(其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用)、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行,根据谨慎财务测算,

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