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文档简介

1、第PAGE6页共NUMPAGES6页审计员的岗位职责2022工作职责1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;2、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;3、按照公司制度审核费用报销单据,合理进行费用控制及预算;4、根据企业的经营状况出具审计分析报告;5、完成上级领导交办的其他事项。审计员的岗位职责2022工作职责(二)1、各项费用合规性,合理性,金额正确性及原始单据有效性审计,预算内、外资金的使用情况审计;2、负责各类费用的统计及相关费用预算金额表的编制,协助上级编制审计工作底稿,审计资料整理、归档等工作;3、协助开展财务审计、内控审计和专项审计等审计项目,分析评论审计证据并形

2、成审计结论;4、协助制定和修改公司内部审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况;5、协助制定对公司及下属子公司内部审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划,并加以实施。审计员的岗位职责2022工作职责(三)1、负责公司工程项目的估算、概算;2、按照公司报价政策规定制作工程项目投标报价书,并配合招投标工作;3、负责本部门员工的管理、培养与培训工作,并完成领导临时交给的工作任务;4、负责公司分包商合同价格审核;5、收集、分析工程造价数据信息;做到对工程项目的成本控制、保证工程项目的合理化利润;6、完成工程造价的经济分析,及时完成工程决算资料的归档。审计员的岗位职责2022工作职责(四)1.协

3、助项目经理进行项目的执行、落实等全过程工作;2.负责房屋征收项目工作底稿的编制、完整工作底稿和档案资料;3.负责房屋征收项目现场的工作执行以及协调;4.负责房屋征收项目审核报告、阶段报告、财务收支报告、成本报告的编制、撰写;_公司安排的其他工作。审计员的岗位职责2022工作职责(五)1、在审计经理带领下,参与执行大中型项目的审计工作,负责较为复杂财务报表科目审计程序的执行,协助审计经理开展项目组日常管理;2、担任项目负责人,带领项目成员完成小型、常见类型项目的审计工作任务;3、收集、取得及整理审计证据及资料,编制审计业务工作底稿;4、协助(或独立)编制审计报告;5、协助审计经理整理归档审计工作

4、底稿,或者指导审计助理整理归档底稿;6、完成事务所交办的其他工作任务。审计员的岗位职责2022工作职责(六)1.参与审计项目(IPO、新三板、上市公司年报、专项等),编写审计底稿,协助项目经理及高级审计员出具审计报告工作;2.负责相关审计资料的收集、整理、建档工作;3.完成上级领导交办的其它工作。审计员的岗位职责2022工作职责(七)1、建立和完善集团内部控制评价体系;2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;5、督促跟踪审计结论和建议的落实;6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属

5、公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;9、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作;10.其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。审计员的岗位职责2022工作职责(八)根据审计任务制定具体审计工作方案,负责审计项目的实施。对公司重大工程项目的工程建设、合同管理、招标采购、成本控制、结算管理等实施合规性审计;对工程项目招标、合同签署、设计、施工、监理、验收、结算等环节进行全过程跟踪审计;按

6、照上级要求进行各类专项审计(舞弊审计及其他特别事项审计等);突击现场检查、进场材料抽查、隐蔽工程验收、工程质量检查、工程进度执行情况监督等;对审计过程中发现的问题进行分析,收集审计证据,提出处理意见和整改意见,与被审计单位沟通,并督促有关单位整改;编制审计报告,并确保审计报告的正确性、可靠性、合理性;能够依据审计结果,分析出相关的舞弊风险点;对以前年度审计结果的整改情况进行审计追踪。审计员的岗位职责2022工作职责(九)1.设计公司审计体系,保障公司内部运作完全按制度、标准进行;_对公司流程及制度的执行情况等进行内部控制审计;_对公司支付事项、采购事项、招投标等经济事项进行审计;4.完成上级领

7、导安排的专项审计、专项调查(内部及外部调查);_对各版块各部门的舞弊等行为进行廉政审计;_对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议并执行后续追踪审计;7.整理和汇总审计工作底稿,撰写审计报告。审计员的岗位职责2022工作职责(十)1、评估集团核心业务中系统风险状况,判断高风险领域,编制集团审计项目计划。2、组织或参与项目审计,负责工程、招采、成本、经济管理等业务审计;3、负责审计程序及方案的编写和完善,提出专项审计建议;4、统筹和组织审计项目实施,撰写审计报告。5、参与或主导各类舞弊案件的调查。6、组织实施、配合开展专题风险管理项目;7、定期输出集团核心业务工程领域的风险评估报告。审计员的岗位

8、职责2022工作职责(十一)1、根据公司的战略及发展方向,制定年度审计计划、方案、制度;2、组织编制审计预警机制,评审公司内部审计风险控制点,确定相应的控制手段和审计手段;3、指导并推进公司各部的内部审计工作,包括:经营成果审计、财务收支审计、离任审计、专案审计、管理审计和外部审计;4、组织对公司公司及所属单位的内部控制制度的健全性、合理性和有效性进行审计监督;5、根据董事会、经营管理层、以及内部审计结果的需要,安排专项审计,如采购等专项业务审计、关键岗位负责人离任审计等;6、筹备IPO财务规范化工作。审计员的岗位职责2022工作职责(十二)1、协助建立健全内部审计制度与工作流程、拟订审计工作

9、计划;2、根据年度审计工作计划,负责组织实施经济责任审计、运营管理审计、投资项目审计、内部控制评价等各类审计项目,形成审计报告,针对审计发现进行描述和分析并提出相应的审计建议;3、负责组织开展后续跟踪审计,督促被审计单位落实整改,持续跟踪审计发现问题的改进,关注审计发现事项的完善;4、配合上级主管单位、公司纪委等部门的专项审计、监督检查、调查取证等工作,落实审计整改意见。审计员的岗位职责2022工作职责(十三)1.协助中心负责人全面负责公司审计日常管理工作;2.负责编制年度审计工作计划,并对实际完成情况进行检查、总结;3.参与制度和维护公司内部审计制度,加强内部控制流程并监督制度、流程的规范实施;4.定期对公司各项目进行审计,把控审计质量,通过内部审计对公司内部控制的潜在问题和风险缺陷提出优化建设,从而完善内部控制体系;5.负责协助外部审计开展工作。审计员的岗位职责2022工作职责(十四)1.负责公司内部审计体系构建和相关制度的撰写与修订;2.负责公司年度审计工作计划的制定和组织实施;3.检查公司各下属控股企业内部控制制度(包括内部管理控制制度、业务控制制度、内部财务会计控制制度等)的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进行评价;_对公司及下属控股企业的经济活动及相关财务收支的真实性、合法性、效益性进行审计监督,为优化公司经营管

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