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文档简介

1、第PAGE8页共NUMPAGES8页2022年供电所审计稽核岗位职责1、目的为促进公司安全管理持续有效开展,创新安全生产监管手段与方式,提升公司安全管理效率和水平,保障安全管理体系有效运行,结合公司安全生产工作实际,特制定本制度。2、适应范围:本制度适应于公司安全管理体系和标准化运行以及安全生产规章制度、操作规程执行效果等情况定期进行审计评估。3、安全审计组织及职责3.1安全审计组:3.1.1安全审计组设组长、副组长、评审员、审计员;3.1.2评审员由审计组长从审计组指定;3.1.3审计员应取得注册安全工程师任职资格;3.1.4各单位迎审员为单位安全负责人或安全员。_组长职责:_组织召开审计启

2、动会议和审计总结会议;3.2.2审查审计报告;3.2.3向总经理呈报审计报告。3.3副组长职责:_组织开展公司的安全审计工作;3.3.2审查纠正和预防措施的执行情况;3.3.3向审计组长汇报审计的结果及建议;3.3.4编制审计报告。3.4审计员职责:3.4.1准备审计清单;3.4.2制定安全审计的范围和日程;3.4.3审计过程实施;_分析审计结果并提出改进意见;3.4.5提交纠正和预防措施建议;3.5迎审员职责:3.5.1配合评审员的审计工作;3.5.2落实纠正和预防措施;3.5.3提交纠正和预防措施的实施记录或报告。4审计原则、范围、方式、频次和时间4.1安全审计工作必须坚持“谁主管、谁负责

3、”和“审计评估与督促整改相结合、奖励与处罚相结合”的原则,必须做到有领导、有组织、有目的、有要求、有具体计划的“五有方针”。_公司、车间、工段、班组四级安全管理。4.3安全审计的方式包括:内部审计和外部审计(第三方审计)。4.4内部审计,每季度审计一次,具体审计时间为每季度结束次月。4.5外部审计,每年审计一次,于每年_月底或次年_月份进行。外部审计由公司委托第三方评价机构进行,成员由评价机构相关专家组成。4.6安全生产标准化的运行情况,内部审计每年一次,外部审计三年一次,验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性,检查安全生产工作目标、指标的完成情况。5安全审计实施5.1审计准备:5.

4、1.1审计员需事先了解审计范围相关的安全策略、标准和程序;5.1.2准备审计内容:其内容包括:安全管理体系和标准化运行以及安全生产规章制度、操作规程执行效果等。需要审计的单位和审计的文档和记录(包括日志);需要现场查看的安全控制措施。5.1.3在进行实际审计前,召开启动会议,其内容主要包括:A、审计员与迎审员一起确认方式,如在审计的内容上有异议,受审员应提出声明(例如:限制可访问的人员、可调查的系统等);B、向迎审员说明审计方式(抽查、全面检查等)。2022年供电所审计稽核岗位职责(二)一、编制公司内部审计工作制度,编制年度内部审计工作计划并组织实施。二、配合中介机构开展对公司年度财务决算的审

5、计工作,并对公司年度财务决算的审计质量进行监督。三、对公司及所属单位的财务收支、财务预算、决算、费用支出、资产质量、经营绩效、费用支出、物资采购、内部控制以及其他有关的经济活动进行审计监督。四、负责对工程项目成本控制执行情况进行考核监督,对公司直属的自营项目进行终结、奖罚兑现审计,对分公司管辖的自营项目进行终结、奖罚兑现的复审。五、创新内部审计工作,在完成正常审计业务外,积极开展内部审计调查和专项审计,为加强企业管理,提高经济效益出谋划策。六、提高服务意识,积极主动为基层单位提供合理化建议及意见。七、做好上级审计部门和由本部门履行的其他工作事项。2022年供电所审计稽核岗位职责(三)一、执行酒

6、店财务各项规章制度,服从上级领导工作的安排。二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据,核对营业报表和当日各种消费项目明细表,发现错漏,及时上报上级领导,确保酒店每一笔收入正确无误。严格执行酒店的财务和既定的开支标准,拒绝一切违反原则的结算。1、稽核各种签单、挂账及信用卡,并与应收账款明细账核对;2、稽核各种优惠折扣,手续是否完备,并编制优惠折扣明细统计表;3、完成每日现金结算情况报表,包括客人人数、平均消费、餐次、营收等情况,交成本会计填制成本报表。4、审核收银员完成的各种报表,收银员所做的报表和收银机的清机报表,电脑报表是否一致,以及报表是否跳号。5、审核客房前台当天未结账的余额是否正确。

7、6、检查入住登记表上的签字是否一致。三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则,防止损耗变质,票据是否按财经制度上传,发现差错、盈损应及时查明原因,上报处理。四、审核记账的完整和合法依据,审核账目的原始单据是否齐全和符合规定,审批手续是否完备。五、稽核客房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房价、房号等信息的电脑输入是否正确,节省客人的结账时间。六、审核对外结算组每天的账目和单据数字与凭证的正确和完整与否。1、熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结账方式、并负责保管这些协议,合同或纪要。2、负责核算及检查酒店发生的所有应收账款账目,及时登账并反映客户欠款情况,确保应收账款户的

8、正确性。3、按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算清单、账单书面通知付款单位付款,并加强检查的收款情况,做好催收工作、防止错结、漏结、迟结。4、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户,正确及时反映酒店与客户间的债权债务情况,并将欠款情况和催讨情况书面报告经理。七、对酒店各环节的收入进行掌握和控制,保存和归档各部门的账目与单据、营业日报表。2022年供电所审计稽核岗位职责(四)1、财务稽核:(l)审核各项支出凭证。(2)审核各项收入账项。(3)审核各项摊提折旧。(4)审核应收应付、预收预付账项。(5)审核原物料、成品、在制品、存货估价。(6)审核各厂厂务费用分摊方法。(7)审核有关本企业

9、所属各厂、各营业所、门市部、各厂仓库的财务。(8)审核营利事业所得税申报表及其他有关奖励减免项目。(9)其他有关调整记账科目,变更计算方法,减少支出的建议事项。2、业务稽核:(l)审核各处厂业务计划工作进度。(2)查核各处厂工作之进行是否依照规定。(3)追踪各项会议决定办理事项。(4)其他与业务稽核有关的事项。3、财务稽核:(l)审核有关财产的购置或处理。(2)审核有关原物料采购招标比价的监督及价格。(3)审查有关对外订立的财物契约。(4)抽查有关本企业及所属分支机构的现金、票据、有价证券、应收账款等。(5)抽查有关财产及原物料成品库存。(6)其他与财务稽核有关的事项。2022年供电所审计稽核

10、岗位职责(五)1.负责对部门借款审核,对出纳签发的支票要审查无误后,负责加盖在银行备案的印章。2.负责审核各项财务收支,严把财务关,做到按计划列支,控制费用开支,杜绝非正常开支。3.负责会计凭证的审核,保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。5.按照正常审批程序,负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。6.负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;管理工程合同;核算工程利润;统

11、计、监控资金流量等。7.协助财务经理计算分公司工资,并根据审核过工资表负责及时发放。8.负责提交相关财务报表,保证准确及时,报表包括(但不限于):每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。9.装订、管理本部门财务档案。10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。11.完成领导交办的其它工作。2022年供电所审计稽核岗位职责(六)为进一步完善供电所经营管理,提高社会效益和经济效益,促进企业稳步健康发展,特制订如下工作制度。一、值班管理制度1、全所线路管理人员轮流值班,上班时间为当天上午八时至次日上午八时;后勤、生产组人员上班时间为上午八时至十一时

12、三十分,下午二时三十分至五时,按轮值表值班,不能代替值班。2、门卫值班要做到交接班,大门上下班时间开半小时,其他按需要开门,正常出入小门,出入人员门卫要过问,无关人员不准进入。3、值班人员要做好安全生产工作,严格遵守供用电操作规程,确保正常供电。4、值班人员要做到不迟到、不早退,要认真搞好卫生清洁,爱护花草,保持环境优美。二、考勤制度全所人员都必须做到有事提前请假,请假一天以内的报班组长同意;一天以上报所领导同意。抄表时间按上级电力部门及所通知,抄表时间不能请假。三、线路及用电区域管理制度1、线路管理人员要增强服务意识,及时为用户提供优质服务,要经常检查线路和电表,及时掌握用户用电情况,发现电表或用电不正常应及时采取校验或更换电表。新增用电户应报所主管领导审批,由生产组统一_收费。2、严禁盗电,杜绝人情电、关系电,违者一经发现,要从

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