2022年监理人员工作考核管理制度_第1页
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文档简介

1、第PAGE5页共NUMPAGES5页2022年监理人员工作考核管理制度一、目的通过考核保证监理工作质量,提高管理水平。考核结果将作为员工调资等重要依据。二、考核_项目管理部考核项目监理机构;2.总工办检查项目管理部的考核工作;3.总工办抽查项目监理机构,抽查情况反馈项目管理部。三、时间4.每月考核一次;5.考核表当月二十八号前报公司总工办;6.总工办根据抽查考核情况签署意见后,交人力资源部备案。四、考核原则7.考核实行折算百分制;8.考核得分_100-考核合计扣分;9.绩效考核系数_考核得分100;10.考核层次划分为:监理员、监理工程师、总监代表、项目总监;11.考核得分为负值时,按零分计;

2、12.总监代表的考核执行项目总监考核表;13.每月考核情况公开,被考核人可以向项目管理部或总工办申诉。五、考核范围14.监理员、监理工程师的考核范围为:考勤、廉洁、办公及工作纪律、质量控制、安全监督检查、进度控制、投资控制、函件、资料管理、设计变更、经济签证、其他、总监评价、连带责任、检查扣分、特殊考核共十六项;_项目总监的考核范围为:考勤、廉洁、办公及工作纪律、质量控制、安全管理、进度控制、投资控制、函件、资料管理、设计变更、经济签证、其他、上级评价、连带责任、检查扣分、特殊考核共十六项;16.根据不同时期的工作情况,考核内容可以进行适当调整;17.调整的考核内容,须事先经总工办审批。六、特

3、殊考核18.监理机构人员受到不廉洁投诉时,公司责成项目管理部迅速组织调查。投诉情况属实的,当事人当月考核零分,总监和其他人员有包庇行为的,当月考核零分;19.发生质量、安全事故,监理人员未曾发出预控监理函件,相关人员、项目总监当月考核零分;20.执法大检查中由于监理工作的原因,不能顺利通过,全部人员当月考核零分;21.质检、安检或政府其他部门的专项检查中,监理工作被批评的,全部人员当月考核扣10_分;22.合同约定监理费未收回,项目总监当月考核扣_分,其他人员当月考核扣_分;23.监理机构的工作被政府有关部门通报批评,全部人员当月考核零分;24.监理机构的工作被政府有关部门通报表扬,按照员工创

4、新奖励制度进行奖励;25.监理人员的工作和行为受到业主投诉或要求撤换,当月考核零分;26.未按规定提交工作总结,相关人员当月考核扣_分。2022年监理人员工作考核管理制度(二)1.会计凭证的核签、编制及会计档案的整理保管;2.各种明细帐的登记及保管;3.总分类帐的登记与保管;4.往来帐、应收、应付款的管理;_公司固定资产、无形资产的计价、入帐管理;2022年监理人员工作考核管理制度(三)1、按照财务制度编制记账凭证,编制总账和明细账;2、按公司要求及时出财务报表,按时进行税务申报;3、应收款对账,出具账单,开具发票等;4、购买增值税发票及税务局日常事务;5、会计资料的整理、装订及保管;2022

5、年监理人员工作考核管理制度(四)1、负责日常现金、支票及收据的收付、保管及费用报销;2、现金及银行收付处理,及时登记现金、银行日记账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、办理与银行之间的所有相关业务;5、协助领导完成其他事务性工作。2022年监理人员工作考核管理制度(五)1、负责公司电商平台店铺数据的统计,所有费用统计2、负责员工工资等统计3、负责所有报表4、负责供应商对账5、完成领导交待的其他事务2022年监理人员工作考核管理制度(六)1、能够独立负责公司库存管理,并能根据公司情况对工作方法不断改善。2、有相关库存管理经验,熟悉货物管控流程。3、协助负责公司日常业务核算,编辑有关原始凭证

6、。2022年监理人员工作考核管理制度(七)1.修订完整的财务管理制度和工作流程,以及内部控制制度,并持续完善制度和执行流程;监督和控制财务相关工作,使其符合相关法律和会计准则要求,以及公司管理信息的要求。2.负责纳税申报复核,财务帐目处理,以及年度财务帐目梳理。3.负责财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作。4.负责公司各种费用(出差报销的)复核及报销。5.负责公司总部及分子公司的财务管理,编制及审核财务报表,期末进行财务分析。6.负责各类财务报表的编制,编制每月的盈利预测。2022年监理人员工作考核管理制度(八)1、根据国家会计法规规定,准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和财物的收发、增减和使用进行核算;2、负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作,并按时提交相关报表给财务经理;3、负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检;4、原始单据审核。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续、单据是否符合公司规定;5、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符,并与网银系统相核对;6、负责公司往来债权债务账目的核对查,协助财务主管完成往来款项的清理工作;7、负责公司各项固定资产的登记、

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