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计量体系内部审核计划编制: 日期:审核:日期:批准:日期:编号:审核目的审核范围审核依据审核组长审核员审核时间首次会议时间末次会议时间审核报告 提交日期序号审核内容审核时间被审核部门审核员计量体系内部审核检查表编制:日期:审核:日期:批准:日期:编号:审核依据编制日期审核要系审核组长审核部门审核员序号审核项目审核方法审核记录不符合项报告编号:被审核部门:部门责任者:不符合项事实描述:不符合标准、手册、程序:条款:审核员: 审核组长: 被审核部门责任人确认: 日 期:日 期:日 期:纠正措施:预计完成日期:部门责任人:审核员确认: TOC o 1-5 h z 日 期:日期:纠正措施完成情况:部门责任人:日期:纠正措施跟踪及有效性验证:审核员:日期:不符合项分布表编号审核组长:日 期:被审核部门负责人:日 期:计量负责人:日 期:受审核部门 不符合项数审核要素计量管理计量单位计量设备计量检测贮存和管理量值溯源计里标准计里检止不合格计量设备控制计里记录环境条件计量人员不符合项分计不符合项总计计量体系内部审核报告编号:审核目的审核范围审核依据审核日期审核组长审核员报告发布范围

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