2019年度验证计划_第1页
2019年度验证计划_第2页
已阅读5页,还剩6页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、*有限公司2018年度验证计划编号:VMP-001-2018名称2018年度验证计划编号VMP-001-2018X部门签名日期起草质量部20年 月曰审核生产部20年 月曰质量部20年 月曰工程部20年 月曰批准验证负责人20年 月曰1.概述 . 错.误!未定义书签确认/验证方针 .错误!未定义书签指导原则 .错误!未定义书签参考文件 .错误!未定义书签2.目的错.误!未定义书签3.组织机构及职责错.误!未定义书签验证组织机构 .错误!未定义书签验证职责 .错误!未定义书签4.简介错.误!未定义书签厂房、设施和设备简介 . 错误!未定义书签工艺简介 .错误!未定义书签品种目录 .错误!未定义书签

2、5.风险评估 .错.误!未定义书签6.验证计划 .错.误!未定义书签1.概述 确认/验证方针为了确保影响产品质量的关键要素,包括厂房设施、生产设备、生产工艺、分析方法等符合GMP规定的要求,保证患者的用药安全。因此,本公司特制订如下情况需进行验证:所有新的关键方法、规程、工艺及新的关键系统、设备在投入使用前应经 验证; 关键工艺参数和关键工艺步骤应进行验证; 当验证状态发生漂移时应进行再验证; 关键的工艺/设备/设施等应进行定期再验证; 当发生的变更影响产品质量时,所涉及的变更应经过验证; 检验方法、仪器发生变化时应进行验证。指导原则本次验证严格按照2010版GMF及其实施指南要求,参照WHO

3、ISPE有关 技术指南的要求,在风险评估的基础上确定验证项目的范围及程度,对验证过 程中出现的偏差和变更进行评估,确保所生产的药品符合预定用途和注册要求。 参考文件药品生产质量管理规范 (2010年版) 药品生产质量管理规范 (2010年版)附录-确认与验证药品GMP实施指南 中国药典(2 0 1 5年版)2.目的 为公司的整个验证工作的实施提供指导,确保本公司的验证工作按照规定有序进行,符合GMP有关验证的要求。其内容包括:确认/验证方针、指导原则、 参考文件、组织机构及职责、确认/验证的范围及程度、确认/验证进度等。3.组织机构及职责 验证组织机构 根据验证工作需要,成立验证小组,小组成员

4、由生产部、质量部、工程部等相关部门人员组成。具体如下:组长:*组员:*(质量部部长)(生产部部长)(工程部部长)*验证职责验证小组职责1负责验证方案的审批;2负责组织协调验证各项工作,以保证验证方案规定项目的顺利实施;3负责验证数据及方法的审核;4负责验证报告的审批。工程部职责1负责厂房设备设施的验证及再验证工作;2参与验证活动,确保验证进度;3根据验证结果修订相关厂房设备文件及记录;质量部职责1负责验证方案的起草与修订;2负责工艺、清洁验证工作的取样并出具检测报告;3负责空气净化系统、纯化水系统的取样检测;4负责检验仪器、检验方法的验证工作;5负责验证工作的中的监督检查,确保验证进度;6负责

5、验证工作中的偏差处理及变更控制工作;7负责起草验证报告。8根据验证结果修订相关质量文件及记录;生产部职责1组织协调工艺、清洁验证活动,确保验证进度;2负责工艺、清洁验证数据的收集;3参与厂房设施设备的验证工作;4根据验证结果修订相关生产文件及记录;4.简介 厂房、设施和设备简介有限公司占地面积* m2,本企业共有*个*生产车间,由*有限公司按照2010版GMf要求设计,*有限公司建造。1#厂房建筑东西向总长度米,南北向宽度为50米。该厂房的东部为三层:一层由 北向南布置有锅炉房、消防控制室、餐厅、阴凉库(2间)、劳保仓库和泵房, 二层为化验室,由北向南布置有空调机房、阳性对照室、准备室、微生物

6、限度 室、试剂室、样品室、仪器室、高温室、天平室、液相色谱室、标准溶液室、 理化室、气瓶室、气相色谱室、样品前处理室、更衣室及盥洗室;三层为办公 用房,由北向南依次布置有留样室、 稳定性考察室、办公室(10间)及盥洗室。 该厂房的西部为生产车间:其西部布置有药材前处理和提取车间;北部布置有 药材库及动力机房房、高低压配电室、制水间;南部为洁净生产区;东部布置 有原辅料料包材仓库、成品仓库。中药硬胶囊剂生产车间包括前处理组 (含中药粉碎和提取) 、收膏组、制剂 组、外包装组、仓库、动力区。(1)前处理组位于1#厂房西部,属一般生产区,建筑面积约825平方米, 有拣选工作台1个,洗药机1台,润药池

7、2个,切药机1台,剁药机1台,药 材干燥设备1台,粉碎机组1台,湿热灭菌柜1台,提取罐3台,药液储罐2台,双效浓缩机组1台,单效浓缩机组1台,沉淀罐1台,酒精回收机组1台, 酒精储罐2台,溶剂回收罐1台,发酵罐1台。以上设备均为优质不锈钢材质, 现阶段能满足企业生产需要。物料由药材库直接传入前处理组,人员由前处理 组北侧人员通道进入。*(2)收膏组位于1#厂房中西部,属D级洁净区,建筑面积约300平方米。收膏洁净区有收膏混膏、微波干燥灭菌、净料粉碎等工序,有符合GMf要求的微波干燥箱1台、干膏粉碎机1台。收膏组人员从1#厂房南侧进入洁净区,前 处理组通过管路和收膏洁净区西侧的气闸将物料传入收膏

8、组,收膏组将加工处 理好的物料从收膏洁净区东侧的气闸传至制剂组,废弃物由收膏组北侧的传递 窗传出。洁净区操作者按批准的各项规程操作,有严格的质量监控,有效降低 微生物污染和交叉污染,避免混淆和差错。(3)制剂组位于1#厂房中部,属D级洁净区,建筑面积约1000平方米。制剂洁净区有混合配料、制粒干燥、胶囊充填、内包装等工序,有符合GMP要求的混合机1台、槽式混合机1台、摇摆式颗粒剂1台、沸腾干燥机1台、热 风循环烘箱1台、胶囊充填机3台、铝塑包装机3台。制剂组人员从1#厂房南侧进入洁净区, 制剂洁净区北侧通过气闸与原辅料 包材库相连,完成内包装后的待包装品从洁净区内包间的传递口直接传至外包 装组

9、,废弃物由制剂组东侧的传递窗传出。洁净区操作者按批准的各项规程操作,有严格的质量监控,有效降低微生物污染和交叉污染,避免混淆和差错。(4)外包装组位于1#厂房南侧,属一般生产区,建筑面积约170平方米, 有2条包装生产线。外包装组与包材库、成品库相连,方便存取。人员分工明确,责任到人,有效地避免各种人为的差错。(5) 仓库分为药材库、原辅料包材库和成品库,其中药材库位于1#厂房 北侧,分为常温库与阴凉库;原辅料包材库位于1#厂房东侧,分为标签库、原 辅包材库、阴凉库;成品库位于1#厂房东侧,分为常温库与阴凉库。(6) 动力区分为锅炉房、配电室、动力机房、制水间,其中锅炉房位于1#厂房东北角,有

10、吨锅炉1台,主要为生产提供蒸汽;配电室位于1#厂房北侧, 主要为生产提供电力;动力机房位于1#厂房北侧,主要有3台空调机组、1台 制冷机组、1套压缩空气设备,主要为洁净区提供洁净空气和洁净压缩空气;制水间位于动力机房南侧,有吨/h双级反渗透制纯化水机组一套,主要为洁净区 提供纯化水。工艺简介(1)前处理:1中药饮片-称量-提取-过滤-储罐-浓缩-干燥-备用2中药饮片T称量T混合T粉碎T灭菌T备用(2)制剂:取干膏、药粉按标准要求配料-(制粒-干燥-整粒)-混合-填充胶囊抛光铝塑包装外包装品种目录序号药品名称规格剂型药品批准文号备注5.风险评估厂房设施设备再确认参照药品GMF指旨南-质量管理体系

11、第97-98页的“厂房、设施、设备等 完成确认之后应通过变更管理系统进行控制,所有影响产品质量的变更等都应 有正式的申请、记录并批准。在没有发生较大的变更的情况下,可以通过对维 护、校准、工作日志、偏差、变更等的定期回顾,确保厂房、设施、设备等的 确认状态。这种周期性的回顾可视为再确认。当发生改造、变更或反复出现故 障时,需通过风险评估确定是否进行再确认,以及再确认的范围和程度。 ”内 容,在厂房、设施、设备等完成确认的情况下,如发生变更,需立即停止生产, 进行再确认合格后方可使用;如无变更,在HVAC系统和纯化水系统正式运行1年后,其余厂房、设施、设备正式运行2年后通过对维护、校准、工作日志

12、、 偏差、变更等的定期回顾进行再确认。如增加新设施设备,需对相关设备进行确认合格后方可使用。工艺验证根据药品生产质量管理规范(2010年修订)的规定,我公司因企业搬迁 生产设备、生产环境等发生变更,存在影响产品质量的因素,在新厂址未生产 过的品种应完成连续三个成功批次的工艺验证。参照药品GMP旨南-质量管理体系第103-104页的规定,生产工艺的再 验证,可分为以下两种情况:(1) 当发生可能影响产品质量的变更或出现异常情况时,应通过风险评估 确定是否需进行再验证以及确定再验证的范围和程度。(2) 生产工艺在完成首次验证后,应定期进行再验证以确定它们仍保持验 证状态并仍能满足要求,再验证的频率

13、可以由企业根据产品、剂型等因素自行 制定。周期性的再验证可以采用同步验证的方式、回顾的方式或两者相结合的 方式进行。清洁再验证参照药品GMF旨旨南-质量管理体系第116页的规定“每个清洁程序应定 期进行再验证,验证的频率由企业根据实际情况制定。对日常清洁程序监测结 果的回顾可以作为周期性再验证。 ”在已完成清洁验证的情况下,如清洁程序发生变更并可能影响清洁效果、 设备发生变更并可能影响到清洁效果、当分组或最差条件发生变化并可能影响 到验证结论、日常监测中发现异常结果时,应立即停产,进行清洁再验证合格 后方可继续生产;如无变更,在正式生产2年后,通过对日常清洁程序监测结*注:未列入本计划的验证可根据需要及时提出由验证小组批准进行。果的回顾进行再验证。6.验证计划根据风险评估内容特制订本年度验证计划2018年

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论